Смекни!
smekni.com

Деятельность организации ООО "Кроношпан" (стр. 10 из 11)

Данные о деятельности ООО «Кроношпан» за период с 01.01.2008 по 01.01.2009 гг.

АКТИВ Код показателя На 01.01.2008 На 01.01.2009
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Нематериальные активы 110
Основные средства 120 1 638 3 144
Незавершенное строительство 130
Доходные вложения в материальные ценности 135
Долгосрочные финансовые вложения 140
Отложенные налоговые активы 145
Прочие внеоборотные активы 150
ИТОГО по разделу I 190 1 638 3 144
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Запасы 210 854 2 234
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности 211 833 1 879
животные на выращивании и откорме 212
затраты в незавершенном производстве 213
готовая продукция и товары для перепродажи 214
товары отгруженные 215
расходы будущих периодов 216 21 355
прочие запасы и затраты 217
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 220 347 422
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) 230
в том числе покупатели и заказчики 231
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) 240 14 172 14 091
в том числе: покупатели и заказчики-предпр. Гр. КЦБК 241 11 910 10 028
покупатели и заказчики-др. организ. 242 1 769 3 376
Авансы выданные –предпр. Гр.КЦБК 243 22
Авансы выданные-другие организации 244 132 4
Прочие дебиторы-предприятия гр.КЦБК 245 3
Прочие дебиторы 246 338 681
Краткосрочные финансовые вложения 250
Денежные средства 260 427 171
касса 261 1 2
Расчетный счет 262 426 170
Валютный счет 263
Прочие оборотные активы 270
ИТОГО по разделу II 290 15 800 16 918
БАЛАНС 300 17 438 20062
ПАССИВ Код показателя На 01.01.2008 На 01.01.2006
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ Уставный капитал 410 20 20
Собственные акции, выкупленные у акционеров 411 ( 0 ) ( 0 )
Добавочный капитал 420
Резервный капитал 430 2 2
в том числе: резервы, образованные в соответствии с законодательством 431
резервы, образованные в соответствии с учредительными документамих 432
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 470 6 512 8 444
Нераспред. Прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет 471 6 512 6 512
Нераспред. Прибыль (непокрытый убыток) отчетного года 472 1 932
ИТОГО по разделу III 490 6 534 8 466
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты 510
Отложенные налоговые обязательства 515 36 38
Прочие долгосрочные обязательства 520
ИТОГО по разделу IV 590 36 38
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты 610
Кредиторская задолженность 620 10 380 11 558
в том числе: поставщики и подрядчики-пр.гр. КЦБК 621 1 871 2 769
поставщики и подрядчики-др. организации 622 570 543
задолженность перед персоналом организации 623 3 639 3 538
задолженность перед государственными внебюджетными фондами 624 1 340 971
задолженность по налогам и сборам 625 2 366 2 691
Авансы полученные 626 154 553
прочие кредиторы 627 440 494
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов 630
Доходы будущих периодов 640
Резервы предстоящих расходов 650 488
Прочие краткосрочные обязательства 660
ИТОГО по разделу V 690 10 868 11 558
БАЛАНС 700 17 438 20 062
Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах Арендованные основные средства 910 6 471 6 874
в том числе по лизингу 911 232
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение 920
Товары, принятые на комиссию 930
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов 940
Обеспечения обязательств и платежей полученные 950
Обеспечения обязательств и платежей выданные 960
Износ жилищного фонда 970
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов 980
Нематериальные активы, полученные в пользование 990

Приложение 3