Смекни!
smekni.com

Баланс ВАТ Житомир-Авто за 1998 рік (стр. 11 из 16)


Баланс АТ „Житомир-Авто” за 1998 рік

ПАСИВ

Код

На початок року

На кінець року

1.Джерела власних та прирівняних до них коштів

Статутний капітал

400

6276.9

6275.8

Резервний капітал

410

67.2

67.2

Резерв сумнівних боргів

415

Фінансування капітальних вкладень

420

Розрахунки за майно

425

Спец фонди і цільове фінансування

430

50.8

Амортизаційний фонд

440

Розрахунки з учасниками

450

0.2

0.1

Доходи майбутніх періодів

455

Резерви майбутніх витрат

460

Нерозподілений прибуток минулих років

470

Заборгованість за майно в оренді

475

Прибуток:
- нерозподілений звітного року

480

- використаний у звітному році

481

- звітного року

482

Всього за розділом 1

495

6395.1

6343.1

2.Довгострокові пасиви

Довгострокові кредити банків

500

Довгострокові позикові кошти

510

Довгост. кредити та позики не погаш. в строк

520

Всього за розділом 2

530

3.Розрахунки та інші пасиви

Короткострокові кредити банків

600

Короткострокові позикові кошти

610

Короткострокові кредити та позики, що не погашені в строк

620

Розрахунки з кредиторами:

630

177.3

- за товари, роботи і послуги, не сплачені в строк

640

21.1

125

- по векселях виданих

650

- по авансах одержаних

660

3.1

5.2

- з бюджетом

670

18.9

31.6

Таблиця 2.2


- по позабюджетних платежах

680

3.4

7.1

- по страхуванню

690

14.6

25

- по оплаті праці

700

38.8

61.9

- з дочірніми підприємствами

710

5.8

5.8

- з іншими кредиторами

720

17.3

10.8

Позики для працівників

730

Інші короткострокові пасиви

740

Всього по розділу 3

750

300.3

272.4

БАЛАНС

760

6695.4

6615.5

Продовження таблиці 2.2


Баланс ВАТ „Житомир-Авто” за 1999 рік

Таблиця 2.3

АКТИВ

Код

На початок року

На кінець року

1.Основні засоби та інші поза оборотні активи

Основні засоби:
залишкова вартість

010

5855.7

4904.5

знос

011

3255.1

3407.8

первісна вартість

012

9110.8

8312.3

Нематеріальні активи:
залишкова вартість

020

знос

021

первісна вартість

022

Незавершені капітальні вкладення

030

14.2

25.6

Устаткування

035

Довгострокові фінансові вкладення

040

Розрахунки з учасниками

050

Майно в оренді

055

Інші поза оборотні активи

060

Всього по розділу 1

070

5869.9

4930.1

2.Запаси і затрати

Виробничі запаси

080

45.9

32.1

Тварини на вирощуванні і відгодівлі

090

МШП:
залишкова вартість

100

16.6

17.2

знос

101

4.8

4.8

первісна вартість

102

21.4

22

Незавершене виробництво

110

8.9

5.5

Витрати майбутніх періодів

120

2.4

Готова продукція

130

Товари:
купівельна вартість

140

208.8

298

торгова націнка

141

159.4

165.7

продажна вартість

142

368.2

463.7

Витрати обігу на залишок товару

150

115

353.8

Всього по розділу 2

160

557

872.3

3.Грошові кошти, розрахунки та інші активи

Розрахунки з дебіторами:
- за товари, роботи і послуги, строк оплати по яких не настав

170

86.6


Продовження таблиці 2.3