Смекни!
smekni.com

Внутризаводское планирование конверсионной программы (стр. 13 из 15)

Реклама данных электродвигателей будет проводиться следующим образом.

1. Выпуск рекламных проспектов и их распространение.

2. Размещение информации о двигателях в компьютерной сети Интернет.

3. Публикация в центральных и отраслевых журналах.

4.13. Оценка рисков.

Рассмотрим основные возможные риски.

1. Риск отсутствия сбыта.

Его вероятность невелика, однако, чтобы ее уменьшить, следует уже на стадии подготовки производства установить контакты с потенциальными потребителями.

2. Риск неплатежеспособности покупателей.

Вероятность этого риска оценить трудно, основные потребители продукции приборного завода рассмотрены в разделе «рынок сбыта». Одним из вариантов является организация объема продукции ПО на продукцию других предприятий, с последующей реализацией этой продукции через розничных торговцев. Необходимо рассматривать варианты сотрудничества вплоть до финансирования совместных проектов по разработке специализированных двигателей под требования заказчика.


4.14. Вывод.

Производство электродвигателей типа ДК 64-250 экономически целесообразно, поскольку приносит прибыль и имеет положительный NPV.

В цехе электродвигателей приборного завода имеются реальные возможности освоения производственных мощностей, рассматриваемых в проекте.

При этом существуют потенциальные резервы снижения себестоимости продукции. Снижение себестоимости вызовет рост годовой прибыли и приведет к увеличению эффективности проекта.


Заключение.

Внутризаводское планирование конверсионной программы приборного завода по производству электродвигателей переменного тока способствует повышению эффективности деятельности предприятия.

Проведенная работа по внутризаводскому планированию производства электродвигателей типа ДК 64-250, по следующим направлениям: описание товара, изучение рынка сбыта, основных конкурентов, расчет экономических показателей проекта, в конечном итоге показывает перспективность развития конверсионной программы.

В проекте предлагается обеспечить полную производственную мощность цеха электродвигателей ПО— выпуск 125000 двигателей в год. Произведены расчеты для определения себестоимости продукции цеха. Затраты на изготовление и реализацию электродвигателей составят 25000000 рублей в год. Согласно плановой калькуляции, цена одного двигателя — 200 рублей, оптовая цена одного двигателя — 250 рублей без учета НДС. Уровень годовой чистой прибыли составит 4062500 рулей.

Также, приведены расчеты экономической эффективности проекта с учетом стоимости денег во времени. Чистая текущая стоимость проекта имеет положительное значение. Для оценки эффективности проекта с учетом инфляции в стране, основные экономические показатели: планируемая выручка от продаж электродвигателей, себестоимость, прибыль, приводятся, также, с учетом коэффициента дисконтирования, согласно объявленного на текущий год темпа инфляции.

Приведенные в проекте расчеты свидетельствуют о том, что прибыли, получаемой от реализации проекта, достаточно для того, чтобы окупить первоначальные капитальные вложения на осуществление проекта, и в дальнейшем расширять производство.

В перспективе на ПО планируется освоение производства электроинструментов на базе созданного производства электродвигателей.

В настоящее время перед заводом по ремонту и изготовлению опытных партий средств измерений и автоматизации стоят сложные задачи перехода на выпуск продукции гражданского назначения. На заводе освоены производства электродвигателей переменного и постоянного тока, теплосчетчиков ТСТ-1.

Успешному функционированию ПО будет способствовать расширение конверсионных направлений, увеличение объемов выпуска конверсионной продукции.


ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

Примерный перечень разделов бизнес-плана, задач экономического анализа и оценки бизнеса

п/п

Название

раздела

Содержание раздела

Задача анализа и оценки

1 2 3 4
Титульный лист Название и адрес фирмы.Имена и адреса учредителей.Суть предлагаемого проектаСтоимость проектаСсылка на секретность
1. Резюме(вводная часть) Основные положения предлагаемого проекта.Цель предлагаемого производства.Новизна предлагаемой продукции.Сведения об объеме продаж, выручке, затратах, прибыли, срок возврата кредитов. Анализ и оценка объема продаж.Анализ затрат.Оценка риска.Оценка прибыли.
II. Товар(услуга) Описание продукта (услуги); потребительские свойства товара, отличие от товаров конкурентов, степень защитности патентами, прогноз цены и затрат на производство, организацию сервиса. Оценка потребительских свойств товара.Анализ товаров конкурентов.Анализ цен и затрат на производство продукции.
III. Рынок сбыта Положение дел в отрасли.Потенциальные потребители.Рыночная конъюнктура. Оценка положения дел в отрасли.Анализ темпов прироста по отрасли.Анализ потенциальных потребителей.Анализ рыночной конъюнктуры.
1 2 3 4
IV. Конкурен-ция Потенциальные конкуренты: оценка объема их продаж, доходов, перспектив внедрения моделей, основных характеристик, уровня качества и дизайна их продукции, политики цен конкурентов. Сравнительный анализ (отдельных групп показателей деятельности конкурентов).Анализ цели, стратегии конкурентов.Анализ сильных и слабых сторон деятельности конкурентов.
План маркетинга Цены.Каналы сбыта.Реклама.Прогноз новой продукции.Ценообразование.Ценовые показатели. Анализ состояния рынка.Анализ изменения цен.Анализ внешних и внутренних факторов.Анализ эффективности рекламы.Анализ сильных и слабых сторон фирмы.Анализ производственных возможностей фирмы.
VI. Планпроиз-водства Производственный процесс (его описание).Перечень базовых операций по обработке и сборке.Поставка сырья, материалов, комплектующих изделий с полным перечнем условий (по цене, количеству, качеству).Оборудование, здания, сооружения.Трудовые ресурсы.Затраты на производство продукции.
VII Оценка риска и страхо-вание Слабые стороны предприятия.Вероятность появления новых технологий.Альтернативные стратегии.Меры профилактики рисков. Программа страхования и внешнего страхования от рисков. Анализ риска по источника и причинам.Анализ риска статистическим, экспертным и комбинированным методами.Анализ выбора инвестиционных решений.
1 2 3 4
VIII Финансо-вый план Прогноз объемов реализации.Баланс денежных расходов поступлений.Таблица доходов и затрат.Сводный баланс активов и пассивов предприятий.График достижения безубыточности. Финансовый анализ деятельности предприятий.Анализ баланса денежных расходов и поступлений.Анализ безубыточности.Анализ доходов и затрат.Выявление внутрихозяйственных резервов для укрепления финансового положения.
IX. Стратегия финанси-рования Определение величины и источников получения средств.Обоснование полного возврата средств и получение доходов. Анализ средств по источникам.Анализ платежеспособности предприятия.Анализ сроков окупаемости вложений.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ПЕРЕЧЕНЬ СТАНДАРТНОГО И НЕСТАНДАРТНОГО

ОБОРУДОВАНИЯ В ЦЕХЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ

п/п

Наименование оборудования кол-во

стоимость

(руб.)

1. Станок консольно-фрезерный 4 238208
2. Станок фрезерный широкоуниверсальный 2 86218
3. Станок универсально-заточной 2 24026
4. Станок плоскошлифовальный 1 16604
5. Станок кругло-шлифовальный 3 48900
6. Станок точильно-шлифовальный 2 1442
7. Станок настольно-сверлильный 3 5837
8. Станок вертикально-сверлильный 1 14215
9. Станок координатно-шлифовальный 1 49500
10. Станок координатно-расточной 2 167607
11. Станок универсальный прецизиозный 2 107588
12. Автомат штамповочный 1 49346
13. Автомат листовой штамповочный 1 88654
14. Намоточный станок 13 105018
15. Токарный станок 9 398551
16. Токарный винторезный 3 158735
17. Автомат термопласт 3 111819
18. Компрессорная установка 1 187843
19. Машина однопозиционная для литья под давлением термопластических мат. 1 177035
20 Машина бабинонарезательная 1 62664
21 Установка пропитки якорей 1 125544
Прочее оборудование 685419
Общая стоимость оборудования 2910773

ПРИЛОЖЕНИЕ 3