Смекни!
smekni.com

Программа 1С: "1С: Бухгалтерия 8.0" в ООО "Уршак" Миякинского района (стр. 3 из 3)

Общество с ограниченной ответственностью «Уршак»
Оборотно-сальдовая ведомость
Период: 01.04.2009 - 24.04.2009
Выводимые данные: сумма
Счет Сальдо на начало периода Оборот за период Сальдо на конец периода
Код Наименование Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит
000 Вспомогательный счет 461328,00 461328,00
01 Основные средства 340000,00 340000,00
02 Амортизация основных средств 10013,00 10013,00
04 Нематериальные активы 1950,00 350,00 1600,00
10 Материалы 41039,00 41039,00
20 Основное производство 20800,00 20800,00
43 Готовая продукция 18000,00 18000,00
50 Касса 100,00 100,00
51 Расчетные счета 20926,00 20926,00
60 Расчеты с поставщиками и подрядчиками 9000,00 9000,00
62 Расчеты с покупателями и заказчиками 4500,00 4500,00
66 Расчеты по краткосрочным кредитам и займам 21987,00 21987,00
67 Расчеты по долгосрочным кредитам и займам 8000,00 8000,00
69 Расчеты по социальному страхованию и обеспечению 900,00 900,00
70 Расчеты с персоналом по оплате труда 10013,00 10013,00
75 Расчеты с учредителями 14013,00 14013,00
80 Уставный капитал 356039,00 356039,00
84 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 45026,00 45026,00
922656,00 922656,00 460978,00 460978,00

Приложение Г

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 68.01


Приложение Д

Бухгалтерский баланс

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 мая 2009 г.
К О Д Ы
Форма №1 по ОКУД 0710001
Дата (год, месяц, число) 2009 05 31
Организация Общество с ограниченной ответственностью "Уршак" по ОКПО 72382680
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 077322185969
Вид деятельности сельскохозяйственное производство по ОКВЭД 51,47
Организационно-правовая форма / форма собственности 65 16
Общество с ограниченной ответственностью / частная по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения в тыс. рублей по ОКЕИ 384
Местонахождение (адрес)
,,,,,,,,,
Дата утверждения -
Дата отправки / принятия -
Форма 0710001 с.1
АКТИВ Код
показателя
На начало отчетного года На конец отчетного периода
1 2 3 4
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы 110 - 2
Основные средства 120 - 330
Незавершенное строительство 130 - -
Доходные вложения в материальные ценности 135 - -
Долгосрочные финансовые вложения 140 - -
Отложенные налоговые активы 145 - -
Прочие внеоборотные активы 150 - -
Итого по разделу I 190 - 332
II. Оборотные активы
Запасы 210 - 75
в том числе:
сырье, материалы и другие аналогичные ценности 211 - 41
животные на выращивании и откорме 212 - -
затраты в незавершенном производстве 213 - 16
готовая продукция и товары для перепродажи 214 - 18
товары отгруженные 215 - -
расходы будущих периодов 216 - -
прочие запасы и затраты 217 - -
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 220 - -
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) 230 - -
в том числе:
продолжение ПРИЛОЖЕНИЯ Д
покупатели и заказчики 231 - -
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) 240 - 23
в том числе:
покупатели и заказчики 241 - 5
Краткосрочные финансовые вложения 250 - -
Денежные средства 260 - 21
Прочие оборотные активы 270 - -
Итого по разделу II 290 - 119
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290) 300 - 450
Форма 0710001 с.2
ПАССИВ Код
показателя
На начало отчетного года На конец отчетного периода
1 2 3 4
III. Капитал и резервы
Уставный капитал 410 - 356
Собственные акции, выкупленные у акционеров 411 - -
Добавочный капитал 420 - -
Резервный капитал 430 - -
в том числе:
резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством 431 - -
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами 432 - -
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 470 - 43
Итого по разделу III 490 - 399
IV. Долгосрочные обязательства
Займы и кредиты 510 - 8
Отложенные налоговые обзательства 515 - -
Прочие долгосрочные обязательства 520 - -
Итого по разделу IV 590 - 8
V. Краткосрочные обязательства
Займы и кредиты 610 - 22
Кредиторская задолженность 620 - 21
в том числе:
поставщики и подрядчики 621 - 2
задолженность перед персоналом организации 622 - 19
задолженность перед государственными внебюджетными фондами 623 - 1
задолженность по налогам и сборам 624 - -
прочие кредиторы 625 - -
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов 630 - -
Доходы будущих периодов 640 - -
Резервы предстоящих расходов 650 - -
Прочие краткосрочные обязательства 660 - -
Итого по разделу V 690 - 43
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690) 700 - 450
СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах
Арендованные основные средства 910 - -
в том числе по лизингу 911 - -
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение 920 - -
Товары, принятые на комиссию 930 - -
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов 940 - -
Обеспечения обязательств и платежей полученные 950 - -
Обеспечения обязательств и платежей выданные 960 - -
Износ жилищного фонда 970 - -
продолжение ПРИЛОЖЕНИЯ Д
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов 980 - -
Нематериальные активы, полученные в пользование 990 - -
- -
Руководитель Главный бухгалтер
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)
24 апреля 2009 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ Е

Отчет о прибылях и убытках

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за Январь - Май 2009г.
К О Д Ы
Форма №2 по ОКУД 0710002
Дата (год, месяц, число) 2009 05 31
Организация Общество с ограниченной ответственностью "Уршак" по ОКПО 72382680
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 077322185969
Вид деятельности сельскохозяйственное производство по ОКВЭД 51,47
Организационно-правовая форма / форма собственности 65 16
Общество с ограниченной ответственностью / частная по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения в тыс. рублей по ОКЕИ 384
Показатель За отчетный период За аналогичный период предыдущего года
наименование код
1 2 3 4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) 010 20 -
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 020 (15) -
Валовая прибыль 029 5 -
Коммерческие расходы 030 - -
Управленческие расходы 040 - -
Прибыль (убыток) от продаж 050 5 -
Прочие доходы и расходы
Проценты к получению 060 - -
Проценты к уплате 070 - -
Доходы от участия в других организациях 080 - -
Прочие операционные доходы 090 - -
Прочие операционные расходы 100 - -
Внереализационные доходы 120 - -
Внереализационные расходы 130 - -
135 - -
136 - -
Прибыль (убыток) до налогообложения 140 5 -
Отложенные налоговые активы 141 - -
Отложенные налоговые обязательства 142 - -
Текущий налог на прибыль 150 - -
180 - -
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 190 5 -
СПРАВОЧНО:
Постоянные налоговые обязательства (активы) 200 - -
Базовая прибыль (убыток) на акцию 201 - -
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 202 - -
Руководитель Главный бухгалтер
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)
24 апреля 2009 г.