Смекни!
smekni.com

Система управления предприятием (стр. 3 из 5)

Вопрос о формировании сети поддержки технологий, складывающейся на фирме, как набора технологий из различных областей знаний позволяеттоп-менеджерамобеспечитьусловиядостиженияпоставленных целей управления всем комплексом процессов на фирме наиболее эффективным путём, формировать этапы и переходы планируемой эволюции к будущим, более совершенным системам управления. Поэтому разработку и внедрение любых систем управления компании рассматривают и концептуально проектируют как интегрированную модель взаимодействия различных технологических ядер с учётом формирования достаточно сложной гиперсети поддержки технологий, отвечающей критериям заданной эффективности. Именно менеджмент должен проектировать сеть поддержки технологий с тем, чтобы в конечном итоге создать эффективную систему управления организацией.

В последние три года Ульяновский автомобильный завод демонстрирует стабильные объемы производства и продаж. По итогам 2006 года УАЗ произвел и продал более 66 000 автомобилей, что сопоставимо с уровнем 2005 года. В 2007 году предприятие планирует произвести и продать около 67 000 автомобилей.

На внутреннем рынке основными потребителями УАЗа являются коммерческие и бюджетные организации, широко представленные в регионах, а также сельхозпроизводители и государственные структуры.

Вместе с тем, в последнее время с началом выпуска нового автомобиля УАЗ ПАТРИОТ, среди потребителей резко возрос процент физических лиц, так как данный внедорожник рассчитан, прежде всего, на личную эксплуатацию.

Что касается экспорта, то он по-прежнему занимает значительную долю в общем объеме продаж УАЗа. По итогам 2006 года УАЗ поставил на экспорт 12 500 автомобилей. За последние годы заводу удалось создать разветвленную дилерскую сеть в СНГ, а также вернуться на свои традиционные рынки, потерянные в постсоветские годы – в страны Азии (Могнолия Вьетнам). Ближнего Востока (Сирия, Афганистан), Африки (Ангола, Нигерия) и Латинской Америки (Куба, Колумбия, Уругвай, Никарагуа). С целью увеличения экспортных продаж создаются сборочные производства автомобилей УАЗ за рубежом (в частности такие проекты действуют во Вьетнаме и на Кубе).

Для улучшения финансового состояния предприятия и повышения его прибыльности в течение последних трех лет на Уазе активно реализуются комплексные программы сокращения издержек и построения производственной системы УАЗа на основе принципов бережливого производства. Благодаря проделанной работе с привлечением консультантов японской компании Culman за последнее время на УАЗе были достигнуты следующие показатели:

– снижение дефектности производимой продукции на 60%;

– снижение уровня незавершенного производства на 38%;

– снижение среднесуточного времени простоя оборудования на 86%;

– рост производительности труда на 15%.

Экономический эффект, полученный за счет этих изменений, сказался на финансовых результатах завода за последние несколько лет.

Таблица 1

Показатели работы ОАО «УАЗ»

Показатели работы ОАО «УАЗ»
за 2005 г., 2006 г., 1 полугодие и 7 месяцев 2007г.
Наименование 2005 г. отчет 2006 г. отчет 1 полугодие 2007 г. отчет 7 месяцев 2007г. отчет
Продажа автомобилей и машкомплектов марки УАЗ, шт. 66 310 66 120 33 174 38 515
в том числе: легковые 28 853 28 823 14 847 17 322
из них:UAZ Patriot 3 873 10 051 5 575 6 419
грузовые 5 308 4 493 2 533 2 998
спецавтомобили 13 924 15 491 7 625 8 576
автобусы 17 819 17 217 8 168 9 618
машкомплекты 406 96 1 1
Продажа запасных частей собственного производства, млн. руб. 1 044 1 083 588 695
Выручка от продаж, млн. руб. 15 197 17 120 10 155 11 940
Прибыль от продаж, млн. руб. 862 1 593 964 1 154
Рентабельность продаж, % 5,7 9,3 9,5 9,7
Чистая прибыль, млн. руб. 370 920 469 647
Средняя заработная плата (с дочерними обществами без УФ) руб. 7 695 8 965 10 560 10 902
в том числе ОАО «УАЗ», руб. 7 775 9 165 10 853 11 210
Среднесписочная численность работающих (с дочерними обществами без УФ), чел. 19 714 16 982 16 209 16 204
в том числе ОАО «УАЗ», чел. 15 418 12 196 11 672 11 679
Уплачено налогов (с дочерними обществами и УФ), млн. руб.,*в том числе: 940 1 793 710 1 004
Федеральный бюджет 111 741 127 231
Областной бюджет 199 413 247 360
Местный бюджет 177 187 91 124
Внебюджетные фонды 454 451 244 289

2.3 SWOT-анализ ОАО «УАЗ»

Оценка значимости силы и возможностей со стороны потенциала предприятия и внешней среды представлена в таблице 2.


Таблица 2.

SWOT-анализ

Оценка сильных сторон Оценка возможностей
Сила Значимость.Балл(0-10) Вероятностьнаступления втечениегода(0-1) Результирующаяоценка Возможность Значимость.Балл (0-10) Вероят-ностьна-ступлениявтечениегода(0-1) Результирующаяоценка
Полнаякомпе-тентностьвключевыхвопросах 8 0,3 2,1 Верти-кальнаяинте-грация 9 0,2 1,8
Хорошеевпеч-атление,сложив-шееся уклиентов окомпании 9 0,5 4,5 Способ-ностьобслужитьдополнит-ельныегруппыпотребителей или выйти на новые сегменты рынка. 8 0,5 4,5
Эконо­мия на масшта­бах произ­водства 8 0,4 2,4 Новые предло­жения со стороны финан­совых органи­заций 10 0,5 5,0
Умение избежать (хотя бы в неко­торой мере) силь­ного дав­ления со сторо­ны конку­рентов 9 0,7 6,3 Ослабле­ние пози­ции фирм конку­рентов 8 0,3 2,4
Большой опыт 5 0,6 3,0 Появление новых техноло­гий 6 0,5 3
Превос­ходные техно­логические навыки 8 0,8 6,4 Пути расши­рения перечня услуг чтобы удовлет­ворить больше потреби­телей 7 0,7 4,9
Низкие изде­ржки за счёт эконо­мии 7 0,4 2,8 Внедре­ние информа­ционных техноло­гий 8 0,7 5,6
Хорошее впечат­ление со стороны партнё­ров 9 0,8 7,2 Увеличе­ние числа клиентов в преж­нем сегм­енте рынка 10 0,7 7,0

Оценка возможных решений о целесообразности использования указанных возможностей при наличии у предприятия слабых сторон представлена в таблице 3.

Таблица 3.

Использование возможностей ОАО «УАЗ»

Оценка возможностей Оценка слабых сторон
Возмож-ность Значи-мость. Балл(0-10) Вероят-ностьна-ступлениявтечениегода(0-1) Резуль-тирующаяоценка Слабаясторона Значи-мость.Балл (0-10) Вероят-ностьнаступления втечениегода(0-1) Резуль-тирующаяоценка
Увеличе­ние спроса на услуги 9 0,6 5,4 Нет чёткого стратегичес­кого направ­ления разви­тия 9 0,8 7,2
Вертикальная интеграция 7 0,5 3,5 Внут­ренние производст­венные проб­лемы 7 0,9 6,3
Внедрение новых тех­нологий управления 8 0,5 4,0 Низкая производит­ельность из-за нехватки времени на решения 10 0,8 8,0
Расширение видов услуг 9 0,7 6,3 Недостаток в постоянном штате некоторых специалистов 7 0,5 3,5
Способность обслужить дополнительные группы потребителей или выйти на новые сегменты рынка. 9 0,8 7,2 Плохая информированность на рынке о компании 6 0,5 3,0
Ослабление позиции фирм конкурентов 9 0,4 3,6 Неудовлетворительная маркетинговая деятельность 4 0,6 2,4
Предложениясо стороныфинансовыхорганизаций 9 0,5 4,5 Недостатокденег нафинансированиенеобходимыхизменений встратегии 8 0,6 4,8

Оценка имеющихся сильных сторон и угроз представлена в таблице 4.


Таблица 4.

Оценка сильных сторон

Оценка возможностей Оценкаугроз
Сила ЗначимоетьБалл (0-10) Вероятностьнаступленияв течениегода(0-1) Резуль-тирующаяоценка Угроза Значимость. Балл(0-10) Вероятностьнаступления втечениегода(0-1) Резуль-тирующаяоценка
Умение избежать сильного давлениясо стороны конку-рентов 4 0,9 3,6 Выход нарынокновыхконкурентов 9 0,8 7,2
Улучшение отноше­ний с поставщиками 6 0,9 5,4 Медленный рост рынка 6 0,8 4,8
Низкиеиздержки засчётэкономии 3 0,9 2,7 Неблагоприятное изменениеКурсов иностранных валют 5 0,9 4,5
Расширениевидов услуг 7 0,9 6,3 Высокая Зависимость от снижения спроса и этапа жизненного цикла предприятия 8 0,6 4,8
Полнаякомпетентность в ключевых вопросах 8 0,6 4,8 Растущая требовательностьпотребителей ипоставщиков 9 0,9 8,1
Превосходныетехнологическиенавыки 8 0,7 5,6 Изменениепотребностей покупателей 8 0,5 4,0

Матрица SWOT-анализа представлена в таблице 5.