Смекни!
smekni.com

Планирование развития и эксплуатации киносети района (стр. 1 из 4)

Министерство культуры Российской Федерации

Санкт – Петербургский Киновидиотехнический колледж

Курсовой проект

По предмету: «Организация и планирование на предприятиях отросли»

Тема: «Планирование развития и эксплуатации киносети района»

Работу выполнила Студентка группы Э-307

Шелепень Ольга

Санкт – Петербург 2011 год


Содержание

киносеть район расчет расходы

1. Планирование развития киносети района

1.1Исходные данные для расчётов

1.2 Расчёт среднедействующего количества киноустановок и количества киноустановок на конец года

1.3 План развития киносети района

2. Планирование эксплуатации сельской стационарной киноустановки

2.1Исходные данные для расчёта

2.2 Расчёт показателей «плата эксплуатации сельской стационарной киноустановки

2.3 План эксплуатации сельской стационарной киноустановки

3. Планирование численности работников сельской стационарной киноустановки и годового фонда заработной платы

3.1Исходные данные для расчёта

3.2Определение штатной численности работников киноустановки

3.3 Штатное расписание киноустановки

3.4 Расчёт годового фонда заработной платы и ЕСН

4. Планирование эксплуатационных расходов сельской стационарной киноустановки

4.1Исходные данные для расчётов

4.2Расчёты эксплуатационных расходов по статьям сметы

4.3 Смета эксплуатационных расходов

5. Сводный план эксплуатации киносети района

5.1 Укреплённый расчёт показателей сводного плана эксплуатации киносети района по видам киноустановок

6. Планирование расходов органам управления районной киносетью

Заключение и выводы

Список литературы


1. Планирование развития киносети района

1.1 Исходные данные для расчёта

№п/п Наименование кино установок Количество киноустановок на начало года Количество киноустановок введённых в эксплуатацию в течение года Количество выведенных из эксплуатации в течение этого года
1 2 3 4 5
I. Городская киносеть
1 Кинотеатр постоянно- действующих 1 - -
2 Стационарные киноустановки с ограниченным режимом работы 7 2 с 1.05 1 с 1.11
3 Школьные кинотеатры 4 - 1 с 1. 07
Итого по разделу I 12 2 2
II. сельская киносеть
1 Стационарные киноустановки в сельских населённых пунктах 11 - 2 с 1.042 с 1.09
2 Школьные киноустановки 4 1 с 1.02 1 с 1.08
3 Кинопередвижки 3 - -
Итого по разделу II 18 1 5
Всего по району 30 3 7

1.2 Расчёт показателей «плата эксплуатации сельской стационарной киноустановки

Годовой план развития киносети района составляется по утверждённой форме. Показатели плана развития рассчитываются по каждому виду киноустановки. Основными показателями плана являются : количество киноустановок на начало года, количество вводимых в эксплуатацию киноустановок, количество выводимых из эксплуатации киноустановок, среднедействующее количество киноустановок и количество киноустановок на конец года. Кроме этих показателей в плане развития указываются наличие зрительских мест в зрительных залах. Среднедействующее количество и количество киноустановок на конец года рассчитываются по формулам:

Кср.д = Кн.г + (∑(К ввод * Мокс))/12 – (∑(Квыв *Мбезв)/12

Ккг=Кн.г. +Кввод+Квывод (к/ц)

Где:

Кср – среднедействующее количество киноустановок;

Кнг – количество киноустановок на начало года;

Кввод – количество одновременно вводимых киноустановок;

М1 – количество месяцев отработанных каждой видимой киноустановкой до конца года;

Квывод – количество одновременно выводимых киноустановок;

М2 – количество месяцев, недоработанных каждой выводимой киноустановкой до конца года.

Среднедействующее количество киноустановок возможно определить так же путём суммирования числа киноустановок, работающих в каждом месяце периода, а затем делением этой суммы на число месяцев в периоде.

Расчёт движения киносети и среднедействующего количества киноустановок ведётся раздельно по видам киноустановок, а затем показатели суммируются по видам киносети (городская, сельская) и в целом по району. План развития киносети является важным документом, на базе которого разрабатываются планы эксплуатации киноустановок, штатные расписания, сметы эксплуатационных расходов и другие плановые документы. План развития киносети должен быть согласован с планами ввода в эксплуатацию кинотеатров и клубов, а также с планами остановок на ремонт кинотеатров и клубных помещений.

Расчёты:

I. Городская киносеть

1.Постоянно действующий кинотеатр

а) Кср=1

б) Ккг=1

2.Стационарные с ограниченным режимом работы

а) Кср=7+(2*8)/12-(1*2)/12=8,17

б) Кк.г=7+2-1=8

3. Школьные кинотеатры

а) Кср=4-(1*6)/12=3,5

б) Ккт=4-1=3

II. Сельская киносеть

1.Стационарные киноустановки в сельских населённых пунктах

а) Кср=11-(2*9)/12-(2*4)/12=8,83

б) Ккт=11-2-2=7

2.Школьные киноустановки

а) Кср=4+(1*11)/12-(1*5)/12=4,5

б) Ккт=4+1-1=4

3.Кинопередвижки

а) Кср=3

б) Ккт=3


1.3 План развития киносети района

№ п/п Видыустановок Движение киноустановок Среднее количество киноустановок
На началогода Ввод Вывод На конец Года
киноустановок места Киноустановок места киноустановок места киноустановок Места Кино-установки Места
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
І. Городские киноустановки
1 Кинотеатры постоянные 1 400 - - - - 1 400 1 400
2 Стационарные киноустановки с ограниченным количеством дней работ 7 1750 2 500 1 250 8 2000 8,17 2042,5
3 Киноустановки школьные 4 400 - - 1 100 3 300 3,5 350
Итого по городу 12 2550 2 500 2 350 12 2700 12,67 2792,5
ІІ. Сельские киноустановки
1 Стационарные киноустановки в сельской местности 11 1320 4 480 - - 7 840 8,83 1059,6
2 Киноустановки школьные 4 200 1 50 1 50 4 200 4,5 225
3 Кинопередвижки 3 - - - - - 3 - 3 -
Итого по селу 18 1520 5 530 1 50 14 1040 16,33 1284,6
Всего по району 30 4070 7 1030 3 400 26 3740 29 4077,1

2. Планирование эксплуатации сельской стационарной киноустановки

2.1 Исходные данные для расчёта

1. численность населения проживающего в зоне обслуживания киноустановкивсего

1. Численность населения
Всего 1500
В том числе школьников 100
2. Средняя кинопосещаемость на 1го зрителя в год
Средняя всего 15 посещенийв год
В том числе школьников 18 посещенийв год
3.Количество мест в зрительном зале 120
4. Процент загрузки (заполнения) зрительного зала
По взрослым киносеансам 25%
По детским киносеансам 30%
5. Цена билета
По взрослым 30 рублей
По детским 10 рублей
6. тариф прокатной платы 20% от валового сбора
7. прочие доходы Непланируются
8. количество рабочих дней киноустановки в год 204 экранодня
9. Количество рабочих дней в месяц 17 экранодней

2.2 Расчёт показателей плана эксплуатации сельской стационарной киноустановки

1. Планируем количество зрителей на год

Среднюю кинопосещаемость умножаем на количество жителей.

Всего: 1500*15=22500

Школьников: 100*18=1800

Взрослые: 22500-1800=20700

2. Планируем среднее количество зрителей на 1 киносеансе: Вместимость кинотеатра умножаем на соответствующий процент загрузки зала.

На взрослых сеансах: 120 * 25%=30

На детских сеансах: 120 * 30%=36

3. Планируем годовое количество киносеансов:

Плановое количество зрителей на год делим на соответствующее количество зрителей на одном киносеансе

Взрослые: 20700/30= 690

Детские: 1800/36= 50

Всего: 690+50=740

4. Планируем среднее число сеансов в день:

Количество сеансов делим на дни работы. Годовое количество взрослых на 204

Взрослых: 690/204=3,38

Детских: 50/204=0,25

Всего: 3, 38+0,25=3,63

5. Пропускная способность киноустановки.

Определяется умножением вместимости киноустановки на соответствующее годовое количество киносеансов.

Взрослые:120*690= 82800

Детские: 120*50=6000

Всего: 82800+6000=88800

6. Средний процент загрузки зала.

Рассчитывается делением общего количества зрителей на общую пропускную способность.

Взрослые 20700/88800=0,23

Детские1800/88800=0,02

Всего: 22 500/88800=0,25

7. Средняя цена кинопосещения:


Цср= (Ц взрослое* кол-во сеансов взрослых + Ц детск * количество сеансов дестск)/киносеансы в день всего

Цср=(30*690+10*50)/3,63=5840,22

7.Валовой сбор киноустановки планируется умножением количества зрителей на цену билетов.

Взрослых: 20700*30=621000

Детских:1800*10=18000

Всего:621000+18000=639000

9. Прокатная плата составляет 20% от общей суммы валового сбора

ПП=О,2 * валовой сбор всего

10. Прочие доходы – не планируются

Все остальные показатели плана эксплуатации досчитываются до

Показатель 13.