Смекни!
smekni.com

Анализ производственно-хозяйственной деятельности Новотроицкого филиала ОАО концерна Уралэлекрор (стр. 4 из 19)

По данным таблицы 2.1 фактическая реализация товарной продукции Новотроицкого филиала за 1997 год составила 116,6% против плана и 307,6% против факта 1996г. Фактический выпуск товарной продукции за 1997г. составил 120% против планового и 292% против фактического выпуска 1996г. По номенклатуре: ремонт электродвигателей мощностью до 100кВт составил 120% против планового и 314,3% против 1996г., ремонт электродвигателей мощностью свыше 100кВт за 1997г. составил 133,8% против плана и 339,0% против факта 1996г., ремонт трансформаторов составил 55,6% против плана и 88,4% против факта 1996г. Себестоимость товарной продукции Новотроицкого филиала составила 120,2% против плана и 233,8% против 1996г. за счет увеличения стоимости материалов. Фактический уровень рентабельности за 1997г. составил 100,0% против плана и 145,7% против факта 1996г., следует вывод, что филиал - не убыточное предприятие. Прибыль составила 115,8% против плана и 446,6% против 1996г. Фонд оплаты труда равен 108,5% против плана и 116,5% против факта 1996г. Численность ППП составила за 1997г. 112,3% против плана и 101,2% против факта 1996г. Среднемесячная з/плата составила 97,0% против плана и 116,4% против факта 1996г. Выработка на одного работающего (среднемесячная) составила по Новотроицкому филиалу за 1997г. 105,9% против плана и 285,7% против 1996г. следует вывод: Новотроицкий филиал за 1997г. перевыполнил план по всем важнейшим показателям хозяйственной деятельности и добился роста основных показателей, характеризующих эффективность производства по сравнению с 1996г.

Табл. 2.1.

Основные технико-экономические показатели работы Новотроицкого филиала концерна "Уралэлектроремонт" за 1997г.

п/п

Показатели

Ед.
измер.

Факт 1996г.

1997г.

1997г. факт в % к

План Факт

факту 1996г.

плану 1997г.

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Реализация тов. прод.

млн. руб.

1134,5

2992,3

3490,2

307,6

116,6

2

Выпуск товар. прод.

млн. руб.

1229,9

2992,3

3588,2

292,0

120,0

3

в т. ч. централиз. рем.

млн. руб.

1229,9

2992,3

3588,2

292,0

120,0

4

-эл. двиг. мощн. до
100 кВт

млн. руб.

499,6

1304,9

1570,1

314,3

120,0

5

-эл. двиг. мощн. св. 100 кВТ

млн. руб.

467,8

1185,0

1585,9

339,0

133,8

6

-трансформаторов

млн. руб.

248,2

394,2

219,4

88,4

55,6

7

Прочие работы пром. Характера

млн. руб.

14,3

16,0

212,8

14,88 раза

13,30 раза

8

С/ст-тв тов. прод.

млн. руб.

854,7

1662,4

1998,8

233,8

120,2

9

Уровень рент. продаж

%

30,4

44,4

44,4

145,7

100

10

Прибыль от реализации продукции

млн. руб.

345,1

1329,9

1541,2

446,6

115,8

11

Фонд оплаты труда

млн. руб.

267,9

287,7

312,1

116,5

108,5

12

Численность ППП

чел.

81

73

82

101,2

112

13

Среднемесяч. з/пл 1 работ.

млн. руб.

0,275

0,33

0,32

116,4

97,0

14

Выработка на 1 работ. (среднемесячная)

млн. руб.

1,26

3,4

3,6

285,7

105,9

2.1.2. Анализ выполнения плана производства и реализации продукции.

Анализ выполнения плана производства и реализации продукции состоит в определении результатов работы филиала по выполнению производственной программы в номенклатуре и по объёму производства.

Объём выполненных на филиале работ определяется их трудоёмкостью, т.е. количеством затраченного труда. Общий объем производства в стоимостном выражении лучше всего характеризуется товарной продукцией, которая зависит не только от трудоемкости, но и от материалоемкости и рентабельности изготовляемой продукции.

Табл. 2.2.

Анализ динамики объёма (выпуска) производства продукции Новотроицкого филиала за 1995-1997 г/г.

Показатели

Базисный год 1995г.

1996г.

1997г.

1

2

3

4

Товарн. прод. по плану: млн. р. факт: млн. р. % выполнения:

1254,7

1301,2

103,7

1601,4

1229,9

76,8

2992,3

3588,2

120,0

Товарн. прод. в % к плану базисного года по плану: факт:

100,00

103,7

127,6

98,0

238,5

286,0

Товарн. прод. в % к выпуску базисного года

100,0

94,5

275,8

Товарн. прод. в % к предшеств. году по плану: факт:

-

-

127,6

94,5

186,9

291,8

Плановая тов. прод. в % к факт. выпуску предшеств. года.

-

123,1

243,3

По данным таблицы 2.2 выпуск товарной продукции Новотроицкого филиала за 1995г. составил 103,7% против плана , за 1996г. 76,8% против плана, за 1997г. 120,0% против плана. Товарная продукции в процентах к плану базисного года по плану: за 1995г. составила 100,0% , за 1996г. - 127,6%, за 1997г. - 238,5% по факту : за 1995г. составила 103,7%, за 1996г. - 98,0%, за 1997г. - 286,0%. Товарная продукция в процентах к выпуску базисного года за 1995г. составила 100,0%, за 1996г. - 94,5%, за 1997г. - 275,8%. Товарная продукция в процентах к предшествующему году по плану: за 1996г. составила 127,6%, за 1997г. - 186,9% по факту : за 1996г. составила 94,5%, за 1997г. - 291,8%. Плановая товарная продукция в процентах к фактическому выпуску предшествующего года за 1996г. составила 123,1%, за 1997г. - 243,3%.

Табл. 2.3.

Анализ выполнения плана производства Новотроицкого филиала в натуральном и стоимостном выражении за 1997г.

Виды продукции

Ед.
измер.

Объёмы 1997г.

факт к плану
в %

факт. объём 1996г.

факт1997гк факту 1996г. в %

план

Факт

1

2

3

4

5

6

7

Ремонт эл. двиг. мощностью до 100 Квт

млн.руб

1304,9

1570,1

120,3

499,6

3,1 раза

шт.

2340

1806

77,2

2283

79,1

кВт

25400

25486

100,3

25064

101,7

Ремонт эл. двиг. мощностью свыше 100 кВт

млн. руб.

1185,0

1585,9

133,8

467,8

3,4 раза

шт.

130

158

121,5

131

120,6

Ремонт трансформаторов

млн. руб.

394,2

219,4

55,7

248,2

88,3

Прочая продукция

млн. руб.

16,0

212,8

13,3

14,3

14,88 раза

По данным таблицы 2.3 ремонт электродвигателей мощностью до 100кВт Новотроицкого филиала в стоимостном выражении за 1997г. составил 120,3% против плана и 310% против 1996г. В натуральном выражении ремонт электродвигателей составил в штуках 77,2% против плана и 79,1% против 1996г. по мощности 100,3% против плана и 101,7% против1996г. Ремонт электродвигателей мощностью свыше 100кВт в стоимостном выражении за 1997г. составил 133,8% против плана и 340% против 1996г. В натуральном выражении ремонт электродвигателей мощностью свыше 100кВт в штуках составил 121,5% против плана и 120,6% против 1996г. Ремонт трансформаторов в стоимостном выражении за 1997г. составил 55,7% против плана и 88,3% против 1996г. Прочая продукция в стоимостном выражении за 1997г. составила в 13,3 раза больше, чем план и в 14,88 раза больше, чем в 1996г.