Смекни!
smekni.com

Внутрифирменное планирование бюджетирование (стр. 7 из 9)

Наименование От. год (факт) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Планируемый год
1.Остаток кредиторской задолженности по оплате труда на конец периода, тыс.руб. 40 27,12 30,93 33,43 34,66 35,79 36,00 36,80 37,60 38,40 39,20 40,00 40,80
2.Сумма задолженности по погашению, тыс.руб. 40 40,00
3. Выплаты по оплате труда в каждом месяце, тыс.руб.
1 месяц 27,12 27,12 54,24
2 месяц 30,93 30,93 61,87
3 месяц 33,43 33,43 66,86
4 месяц 34,66 34,66 69,32
5 месяц 35,79 35,79 71,59
6 месяц 36,00 36,00 72,00
7 месяц 36,80 36,80 73,60
8 месяц 37,60 37,60 75,20
9 месяц 38,40 38,40 76,80
10 месяц 39,20 39,20 78,40
11 месяц 40,00 40,00 80,00
12 месяц 40,80 40,80
4.Итого выплаты, тыс.руб. 67,12 58,05 64,37 68,09 70,45 71,79 72,80 74,40 76,00 77,60 79,20 80,80 860,68

Бюджет общепроизводственных накладных расходов табл.9.

Наименование От. год (факт) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Пл. год
1. Запланированные прямые затраты труда, тыс.час. 13,56 15,09 15,92 16,12 16,27 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00
2.Ставка переменных накладных расходов, руб./час. 2 2,04 2,08 2,12 2,16 2,2 2,24 2,28 2,32 2,36 2,4 2,44
3. Итого планируемые переменные накладные расходы, тыс.руб. 27,12 30,78 33,11 34,17 35,14 35,20 35,84 36,48 37,12 37,76 38,40 39,04 420,17
4. Планируемые постоянные накладные расходы, тыс.руб.
4.1.Амортизация 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
4.2. Прочие постоянные накладные расходы 181 252 229 196 184 180 181 166 145 159 173 155 2201
Итого планируемые постоянные накладные расходы, тыс.руб. 281 352 329 296 284 280 281 266 245 259 273 255 3401
5. Итого общие планируемые накладные расходы, тыс.руб. 308,12 382,78 362,11 330,17 319,14 315,20 316,84 302,48 282,12 296,76 311,40 294,04 3821,175
6.Амортизация, тыс.руб. 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
7. Итого выплаты денежных средств по накладным расходам, тыс.руб. 208,12 282,78 262,11 230,17 219,14 215,20 216,84 202,48 182,12 196,76 211,40 194,04 2621,17

Бюджет коммерческих расходов на планируемый год Табл.10.

Наименование От. год (факт) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 План. год
1.Запланированные продажи, тыс.руб. 12200 872 927 957 960,5 963 918,5 938,5 958,5 978,5 998,5 1018,5 1038,5 11529,00
2.Ставки переменных коммерческих расходов на рубль продажи, %
комиссионные 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
доставка собственным транспортом 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
премиальные
прочие переменные расходы 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Итого планируемые переменные коммерческие расходы, тыс.руб. 7,84 8,34 8,61 8,64 8,67 8,27 8,45 8,63 8,81 8,98 9,17 9,35 103,76
3.Планируемые постоянные коммерческие расходы, тыс.руб. в том числе 25 25,4 25,8 26,2 26,6 27 27,4 27,8 28,2 28,6 29 29,4 326,4
реклама и продвижение товаров 0
оклады торговых агентов 5 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 5,6 5,7 5,8 5,9 6 6,1 66,6
амортизация 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60
командировочные расходы 10 10,2 10,4 10,6 10,8 11 11,2 11,4 11,6 11,8 12 12,2 133,2
прочие постоянные расходы 5 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 5,6 5,7 5,8 5,9 6 6,1 66,6
4. Общие планируемые коммерческие расходы, тыс.руб. 32,848 33,74 34,41 34,84 35,27 35,27 35,85 36,43 37,01 37,59 38,17 38,75 430,16
5.Амортизация, тыс.руб. 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60
6.Итого к выплате по коммерческим расходам 27,848 28,74 29,41 29,84 30,27 30,27 30,85 31,43 32,01 32,59 33,17 33,75 370,16

Бюджет управленческих расходов Табл.11.

Наименование От. год (факт) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 План. год
1.Запланированные продажи, тыс.руб. 12200 872 927 957 960,5 963 918,5 938,5 958,5 978,5 998,5 1018,5 1038,5 11529
2.Планируемые управленческие расходы, тыс.руб.
амортизация 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 180
аренда 0
содержание зданий и помещений 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 666
зарплата управленческого и прочего общезаводского персонала 50 51 52 53 54 55 56 57 58,6 59,8 60 61 667,4
канцелярские расходы 5 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 5,6 5,7 5,8 5,9 6 6,1 66,6
услуги связи 0
командировочные расходы 0
налоги, включаемые в себестоимость 30 30,6 31,2 31,8 32,5 33 33,8 34,5 35 35,8 36,6 37,3 402,1
прочие расходы 20 20,4 20,8 21,2 21,6 22 22,5 22,9 23,4 23,8 24,3 24,8 267,7
3.Итого управленческих расходов, тыс.руб. 170 173,1 176,2 179,3 182,5 185,5 188,9 192,1 195,8 199,3 201,9 205,2 2249,8
4.Амортизация, тыс.руб. 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 180
5.Итого к выплате по коммерческим расходам,тыс.руб. 155 158,1 161,2 164,3 167,5 170,5 173,9 177,1 180,8 184,3 186,9 190,2 2069,8

Прогноз отчёта о прибылях и убытках Табл.12.