Бухгалтерский баланс ООО «Дом окон» на 31 декабря 2009 г. (тыс.руб.)
Показатели | Код | 2007 г. | |
стр | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода | |
1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 |
Актив | |||
I. Внеоборотные активы | |||
Нематериальные активы (110.0) | 110.0 | ||
Основные средства (120.0) | 120.0 | 40341 | 40225 |
Незавершенное строительство (130.0) | 130.0 | ||
Долгосрочные финансовые вложения (140.0) | 140.0 | ||
Отложенные налоговые активы (145.0) | 145.0 | ||
Прочие внеоборотные активы (150.0) | 150.0 | ||
ИТОГО по разделу I. (190.0) | 190.0 | 40341 | 40225 |
II. Оборотные активы | |||
Запасы (210.0) | 210.0 | 21303 | 26972 |
в том числе: | |||
сырье, материалы и другие аналогичные ценности (211.0) | 211.0 | 21303 | 26972 |
готовая продукция и товары для перепродажи (214.0) | 214.0 | ||
товары отгруженные (215.0) | 215.0 | ||
расходы будущих периодов (216.0) | 216.0 | ||
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (220.0) | 220.0 | 1214 | 1008 |
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) (230.0) | 230.0 | 0 | 0 |
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) (240.0) | 240.0 | 2329 | 1177 |
в том числе: | |||
покупатели и заказчики (241.0) | 241.0 | ||
Денежные средства (260.0) | 260.0 | 13 | 161 |
Прочие оборотные активы | 4 | 4 | |
ИТОГО по разделу II. (290.0) | 290.0 | 24863 | 29322 |
Баланс (300.0) | 300.0 | 65204 | 69547 |
ПАССИВ | |||
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | |||
Уставный капитал (410.0) | 410.0 | 0 | 0 |
Добавочный капитал (420.0) | 420.0 | 12306 | 12306 |
Резервный капитал (430.0) | 430.0 | 20088 | 22648 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (470.0) | 470.0 | 8562 | 4532 |
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного года (471.0) | 471.0 | ||
ИТОГО по разделу III. (490.0) | 490.0 | 40956 | 39486 |
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
Займы и кредиты (510.0) | 510.0 | 3459 | 2720 |
Отложенные налоговые обязательства (515.0) | 515.0 | ||
Доходы будущих периодов (525.0) | 525.0 | ||
ИТОГО по разделу IV. (590.0) | 590.0 | 3459 | 2720 |
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ( ) | |||
Займы и кредиты (610.0) | 610.0 | ||
Кредиторская задолженность (620.0) | 620.0 | 7507 | 10984 |
в том числе: | |||
поставщики и подрядчики (621.0) | 621.0 | 6820 | 9865 |
задолженность перед персоналом организации (622.0) | 622.0 | ||
задолженность перед государственными внебюджетными фондами (623.0) | 623.0 | ||
задолженность по налогам и сборам (624.0) | 624.0 | 687 | 1119 |
прочие кредиторы (625.0) | 625.0 | ||
Доходы будущих периодов (640.0) | 640.0 | ||
Резервы предстоящих расходов (650.0) | 650.0 | ||
ИТОГО по разделу V. (690.0) | 690.0 | 20789 | 27341 |
Баланс (700.0) | 700.0 | 65204 | 69547 |
Отчет о прибылях и убытках за 2009-2010 годы (тыс.руб.)
Показатели | Код | ||
Отчет о прибылях и убытках (тыс.руб.) | стр. | За аналогичный период предыдущего года | За отчетный период |
1 | 2 | 3.0 | 4.0 |
1. Доходы и расходы по обычным видам деятельности | |||
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 10 | 72908 | 84222 |
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ и услуг | 20 | 66084 | 78434 |
Валовая прибыль | 29 | 6824 | 5788 |
Коммерческие расходы | 30 | 559 | 677 |
Управленческие расходы | 40 | 0 | 0 |
Прибыль (убыток) от продаж | 50 | 6265 | 5111 |
2. Прочие доходы и расходы | |||
Проценты к получению | 60 | 0 | 0 |
Проценты к уплате | 70 | 0 | 0 |
Доходы от участия в других организациях | 80 | 0 | 0 |
Прочие операционные доходы | 90 | 0 | 0 |
Прочие операционные расходы | 100 | 0 | 0 |
Внереализационные доходы | 120 | 0 | 0 |
Внереализационные расходы | 130 | 0 | 0 |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 140 | 6265 | 5111 |
Текущий налог на прибыль | 150 | 1504 | 1227 |
Отложенные налоговые обязательства | 160 | 0 | 0 |
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 190 | 4761 | 3884 |