Смекни!
smekni.com

Фотостудия Пикассо (стр. 2 из 3)

Неблагоприятные демографические изменения, замедление темпов роста рынка, снижение общего уровня покупательской способности.

Итак видно, что главными конкурентными преимуществами данного проекта являются: использование нового высокопроизводительного оборудования, которое позволит повысить качество и снизить стоимость предоставляемых услуг; введение системы накопительных скидок и индивидуального подхода к потребностям каждого клиента.

PEEST анализ

1. Политико-правовой фактор

Для нашего проекта – нет особых ограничений. Единственное небольшое препятствие - это получения лицензии. Однако, при наличии всех необходимых документов – это не отнимает много сил и времени.

2. Экономический фактор

На данный момент в данном районе относительно благоприятная среда для развития малого бизнеса. Уровень инфляции постепенно повышается. Мировой кризис сильно ослабил экономику страны.

3. Экологический фактор

Фотостудия не занимается производством каких-либо вредных материалов и веществ, поэтому проблем с утилизацией нет. В итоге – нет ограничений со стороны экологии.

4. Социально-культурный фактор

Фотостудия осуществляет непосредственную помощь населению – трудоустройство и в услуге по проведению досуга, и отдыха.

5. Научно технический прогресс

Мы закупили современное оборудование – не уступающее аналогам в своем классе. Относительно этого фактора, может быть лишь угроза в том, что появится принципиально новая технологии. Однако в ближайшее время такового не предвидится.

Стратегия проникновения на рынок и ценовая политика

Главной целью проектируемого предприятия является проникновение на рынок и последующее расширение рыночной доли. Главной стратегией предприятия должна стать комплексная стратегия по предоставлению услуг более высокого качества и более низким ценам, а также расширение ассортимента услуг.

Каналы продвижения на рынок

Пути продвижения

Стоимость за месяц (руб.)

Реклама в газете

5000

Реклама на радио

3000

Сетевой маркетинг

2000

Всего

10000

Расходы на маркетинг планируется финансировать за счет себестоимости и за счет фонда развития производства.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН

фотостудия будет работает 5 дней в неделю по 8 часов,

К функциям генерального директора относятся:

1. контроль над соблюдением техники безопасности и требований к охране труда на предприятии;

2. контроль над состоянием оборудования, обеспечение своевременного ремонта и профилактических работ;

3. контроль качества материалов, мониторинг запасов материалов.

К функциям менеджера относятся:

1. является заместителем главного бухгалтера;

2. мониторинг, анализ и планирование текущей деятельности предприятия;

3. проведение маркетинговых исследований с возможным привлечением специалистов на временную работу;

4. предоставление ежегодного отчета в органы правления обществом.

К функциям главного бухгалтера относятся:

1. ведение бухгалтерского и налогового учета в соответствии с национальными стандартами и нормативными актами, действующими в РФ;

2. предоставление налоговой, финансовой и статистической отчетности в сроки и органы, установленные действующим законодательством;

3. предоставление ежегодного отчета в органы правления обществом.

Штатное расписание персонала.

Должность

число рабочих

Оклад, руб.

тыс. руб.

годовой ФОТ, тыс. руб.

Генеральный директор

1

100

1200

Менеджер по работе с клиентами

1

60

720

Главный бухгалтер

1

80

960

Фотограф

3

20+%

240+%

Уборщица

1

12

144

ИТОГО

7

3500

Так как проектируемое предприятия относится к сфере обслуживания, то проектируется режим работы Пн.–Пт. с 10.00 до 18.00. Режим работы фотографов – с 10.00 до 18.00 в зависимости от степени занятости.

Требования к работникам:

Менеджер по работе с клиентами – образование высшее, умение работать на персональном компьютере, общительный, желательно опыт работы в фото фирмах.

Главный бухгалтер - умение работать на персональном компьютере, опыт работы 2 года.

Фотограф - умение работать на персональном компьютере, образование по профессии фотограф.

Найм сотрудников будет производиться на конкурсной основе с учетом личных качеств и опыта работы.

ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

План доходов

Показатели

2009

2010

2011

2012

2013

Фотопортрет

850000

950000

1000000

1200000

1300000

Портфолио

800000

900000

1200000

1400000

1500000

Свадьба

1200000

1400000

1600000

1700000

1900000

Предметная фотосъёмка

500000

600000

650000

700000

800000

Архитектура интерьер

600000

650000

700000

750000

900000

Дети

800000

850000

900000

950000

1000000

Животные

500000

450000

500000

600000

750000

Всего

5250000

5800000

6550000

7300000

8150000

Доход 33050000

Издержки

Наименование затрат

2009

2010

2011

2012

2013

издержки

4358000

4362000

4370000

4368000

4375000

итого

21,833,000

Финансовая деятельность, тыс. руб.

Наименование статей

2009

2010

2011

2012

2013

итого

income

5250

5800

6550

7300

8150

33050

outcome

-5858

-4362

-4370

-4368

-4375

-23333

cf

-608

1438

2180

2932

3775

9717

acf

-608

830

3010

5942

9717

idise

5250

5272,73

5413,22

5484,6

5566,56

26987,1

odise

-5858

-3965,5

-3611,6

-3281,7

-2988,2

-19705

npv

-608

1307,27

1801,65

2202,85

2578,38

7282,16

anpv

-608

699,273

2500,93

4703,78

7282,16

Показатели эффективности проекта.

Наименование показателей

Значение

Ставка дисконтирования 10 %
NV 9717
NPV 7282.16
K 1.37
R 37%
To 1 год
To(d) 1 год

IR > 1, это значит, что сумма результатов по проекту больше, чем сумма вложенных средств Þ проект является выгодным.

Tок (период окупаемости) – период, в котором итог от операционной и инвестиционной деятельности нарастающим итогом переходит с «+» на «-». Следовательно, период окупаемости данного проекта равен 1 год.