10. Касыштева Ж.Т. Порядок проведения аудиторской проверки. Бух. учет 2000 №4 с.56-57.
11. Кондрашев Н.П. Бухгалтерский учёт, учебное пособие.2-е изд. перераб. и доп. Москва: Инфра - М., 2000, с.259-261.
12. Основы аудита при отчетности. Заочная школа аудитора 2001№7 с.3-22.
13. Планирование, аудиторское заключение. Заочная школа аудитора 2001г. №2 с.4-23.
14. Радостовец В.К., В.В. Радостовец, О.И. Шмидт Бухгалтерский учёт на предприятии. Изд.3. доп. и перераб. - Алматы: Центраудит-Казахстан, 2002 с.691-695.
Приложение 1
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 23 мая 2007 года № 184
Форма 1
Наименование организации
____________________________________________________________
Вид деятельности
организации_________________________________________________
Организационно-правовая
форма_______________________________________________________
Среднегодовая численность работников
________________________________________________________ чел.
Субъект предпринимательства
____________________________________________________________
(малого, среднего, крупного)
Юридический адрес организации
____________________________________________________________
Бухгалтерский баланс
по состоянию на "__" __________ ____ года
тыс. тенге
Активы | Код стр. | На конецотчетногопериода | На началоотчетного периода |
I. Краткосрочные активы | |||
Денежные средства | 010 | ||
Краткосрочные финансовые инвестиции | 011 | ||
Краткосрочная дебиторская задолженность | 012 | ||
Запасы | 013 | ||
Текущие налоговые активы | 014 | ||
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи | 015 | ||
Прочие краткосрочные активы | 016 | ||
Итого краткосрочных активов | 100 | ||
II. Долгосрочные активы | |||
Долгосрочные финансовые инвестиции | 020 | ||
Долгосрочная дебиторская задолженность | 021 | ||
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия | 022 | ||
Инвестиционная недвижимость | 023 | ||
Основные средства | 024 | ||
Биологические активы | 025 | ||
Разведочные и оценочные активы | 026 | ||
Нематериальные активы | 027 | ||
Отложенные налоговые активы | 028 | ||
Прочие долгосрочные активы | 029 | ||
Итого долгосрочных активов | 200 | ||
Баланс (стр.100 + стр. 200) | |||
III. Краткосрочные обязательства | |||
Краткосрочные финансовые обязательства | 030 | ||
Обязательства по налогам | 031 | ||
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам | 032 | ||
Краткосрочная кредиторская задолженность | 033 | ||
Краткосрочные оценочные обязательства | 034 | ||
Прочие краткосрочные обязательств | 035 | ||
Итого краткосрочных обязательств | 300 | ||
IV. Долгосрочные обязательства | |||
Долгосрочные финансовые обязательства | 040 | ||
Долгосрочная кредиторская задолженность | 041 | ||
Долгосрочные оценочные обязательства | 042 | ||
Отложенные налоговые обязательства | 043 | ||
Прочие долгосрочные обязательства | 044 | ||
Итого долгосрочных обязательств | 400 | ||
V. Капитал | |||
Уставный капитал | 050 | ||
Неоплаченный капитал | 051 | ||
Выкупленные собственные долевые инструменты | 052 | ||
Эмиссионный доход | 053 | ||
Резервы | 054 | ||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 055 | ||
Доля меньшинства | 056 | ||
Итого капитал | 500 | ||
Баланс (стр.300 + стр.400 + стр.500) |
Руководитель _______________________________ ________________
(фамилия, имя, отчество) (подпись)
Главный бухгалтер_____________________________ ____________
(фамилия, имя, отчество) (подпись)
Место печати
Приложение 2
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 23 мая 2007 года № 184
Форма 2
Наименование организации
___________________________________________
Отчет о прибылях и убытках
за год, заканчивающийся 31 декабря _______ года
Активы | Код стр. | На конецотчетногопериода | На началоотчетного периода |
Доход от реализации продукции и оказания услуг | 010 | ||
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг | 020 | ||
Валовая прибыль (стр.010 - стр.020) | 030 | ||
Доходы от финансирования | 040 | ||
Прочие доходы | 050 | ||
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг | 060 | ||
Административные расходы | 070 | ||
Расходы на финансирование | 080 | ||
Прочие расходы | 090 | ||
Доля прибыли/убытка организаций, учитываемых по методу долевого участия | 100 | ||
Прибыль (убыток) за период от продолжаемой деятельности (стр.030 + стр.040 + стр.050 - стр.060 - стр.070 - стр.080 - стр.090 +/ - стр.100) | 110 | ||
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности | 120 | ||
Прибыль (убыток) до налогообложения | 130 | ||
Расходы по корпоративному подоходному налогу | 140 | ||
Чистая прибыль (убыток) за период (стр.130 - стр.140) до вычета доли меньшинства | 150 | ||
Доля меньшинства | 160 | ||
Итоговая прибыль (итоговый убыток) за период (стр.150 - стр.160) | 170 | ||
Прибыль на акцию | 180 |
Руководитель _______________________________ ________________
(фамилия, имя, отчество) (подпись)
Главный бухгалтер_____________________________
(фамилия, имя, отчество) (подпись)
Место печати
Приложение 3
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 23 мая 2007 года № 184
Форма 3
Наименование организации
___________________________________________
Отчет о движении денежных средств за год, заканчивающийся 31 декабря _______ года (прямой метод)
Активы | Код стр. | На конецотчетногопериода | На началоотчетного периода |
I. Движение денежных средств от операционной деятельности | |||
1. Поступление денежных средств, всего | 010 | ||
в том числе: | |||
реализация товаров | 011 | ||
предоставление услуг | 012 | ||
авансы полученные | 013 | ||
дивиденды | 014 | ||
прочие поступления | 015 | ||
2. Выбытие денежных средств, всего | 020 | ||
в том числе: | |||
платежи поставщикам за товары и услуг | 021 | ||
авансы выданные | 022 | ||
выплаты по заработной плате | 023 | ||
выплата вознаграждения по займам | 024 | ||
корпоративный подоходный налог | 025 | ||
другие платежи в бюджет | 026 | ||
прочие выплаты | 027 | ||
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности(стр.010 - стр.020) | 030 | ||
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности | |||
1. Поступление денежных средств, всего | 040 | ||
в том числе: | |||
реализация основных средств | 041 | ||
реализация нематериальных активов | 042 | ||
реализация других долгосрочных активов | 043 | ||
реализация финансовых активов | 044 | ||
погашение займов, предоставленных другим организациям | 045 | ||
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы | 046 | ||
прочие поступления | 047 | ||
2. Выбытие денежных средств, всего | 050 | ||
в том числе: | |||
приобретение основных средств | 051 | ||
приобретение нематериальных активов | 052 | ||
приобретение других долгосрочных активов | 053 | ||
приобретение финансовых активов | 054 | ||
предоставление займов другим организациям | 055 | ||
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы | 056 | ||
прочие выплаты | 057 | ||
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности(стр.040 - стр.050) | 060 | ||
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности | |||
1. Поступление денежных средств, всего | 070 | ||
в том числе: | |||
эмиссия акций и других ценных бумаг | 071 | ||
получение займов | 072 | ||
получение вознаграждения по финансируемой аренде | 073 | ||
прочие поступления | 074 | ||
2. Выбытие денежных средств, всего | 080 | ||
в том числе: | |||
погашение займов | 081 | ||
приобретение собственных акций | 082 | ||
выплата дивидендов | 083 | ||
прочие | 084 | ||
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности(стр.070 - стр.080) | 090 | ||
Итого: Увеличение +/ - уменьшение денежных средств(стр.030 +/ - стр.060 +/ - стр.090) | |||
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | |||
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода |
Руководитель _______________________________ ________________
(фамилия, имя, отчество) (подпись)
Главный бухгалтер_____________________________
(фамилия, имя, отчество) (подпись)
Место печати
Приложение 4
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 23 мая 2007 года № 184
Форма 4
Наименование организации
___________________________________________
Отчет об изменениях в капитале
за год, заканчивающийся31 декабря _______ года
Кодстр. | Капитал материнской организации | Доляменьшинства | Итогокапитал | |||
Уставныйкапитал | Резервныйкапитал | Нераспределеннаяприбыль | Всего | |||
Сальдо на 1 января отчетного года | 010 | |||||
Изменения в учетной политик | 020 | |||||
Пересчитанное сальдо (стр.010 +/-стр.020) | 030 | |||||
Прибыль/убыток от переоценки активов | 031 | |||||
Хеджирование денежных потоков | 032 | |||||
Курсовые разницы | 033 | |||||
Прибыль/убыток, признанная/ый непосредственно в самом капитале(стр.031 +/ - стр.032 +/ - стр.033) | 040 | |||||
Прибыль/убыток за период | 050 | |||||
Всего прибыль/ убыток за период(стр.040 +/ - стр.050) | 060 | |||||
Дивиденды | 070 | |||||
Эмиссия акций | 080 | |||||
Выкупленные собственные долевые инструменты | 090 | |||||
Сальдо на 31 декабря отчетного года(стр.030 + стр.060 - стр.070 + стр.080 - стр.090) | 100 | |||||
Сальдо на 1 января предыдущего года | 110 | |||||
Изменения в учетной политике | 120 | |||||
Пересчитанное сальдо(стр.110+/ - стр.120) | 130 | |||||
Прибыль/убыток от переоценки активов | 131 | |||||
Хеджирование денежных потоков | 132 | |||||
Курсовые разницы от зарубежной деятельности | 133 | |||||
Прибыль/убыток, признанная/ый непосредственно в самом капитале(стр.131 +/ - стр.132 +/ - стр.133) | 140 | |||||
Прибыль/убыток за период | 150 | |||||
Всего прибыль/ убыток за период(стр.140 +/ - стр.150) | 160 | |||||
Дивиденды170 | ||||||
Эмиссия акций | 180 | |||||
Выкупленные собственные долевые инструменты | 190 | |||||
Сальдо на 31 декабря предыдущего года(стр.130 + стр.160 - стр.170 + стр.180 - стр. 190) | 200 |
Руководитель _______________________________ ________________
(фамилия, имя, отчество) (подпись)
Главный бухгалтер_____________________________
________________
(фамилия, имя, отчество) (подпись)
Место печати