Смекни!
smekni.com

Анализ и учет товарооборота торгового предприятия ООО "Волгаконтракт" (стр. 17 из 19)



Приложение 3

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

АКТИВ Код стр. На начало отчетного периода На конец отчетного периода
1 2 3 4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы (04, 05) 110 0 0
Основные средства (01, 02, 03) 120 1603 1601
Незавершенное строительство (07, 08, 16, 61) 130 0 0
Доходные вложения в материальные ценности (03) 135 0 0
Долгосрочные финансовые вложения (06,82) 140 0 0
Отложенные налоговые активы 145 0 0
Прочие внеоборотные активы 150 0 0
ИТОГО по разделу I 190 1603 1601
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 210 1593 1490
сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10, 12, 13, 16) 211 0 0
животные на выращивании и откорме (11) 212 0 0
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) (20, 21, 23, 29, 30, 36, 44) 213 0 0
готовая продукция и товары для перепродажи (16, 40, 41) 214 1591 1490
товары отгруженные (45) 215 0 0
расходы будущих периодов (31) 216 2 1
прочие запасы и затраты 217 0 0
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19) 220 33 32
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) 230 0 0
покупатели и заказчики (62, 76, 82) 231 0 0
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) 240 32 28
покупатели и заказчики (62, 76, 82) 241 7 28
Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82) 250 0 0
Денежные средства 260 22 16
Прочие оборотные активы 270 0 0
ИТОГО по разделу II 290 1680 1566
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290) 300 3283 3167
ПАССИВ Код стр. На начало отчетного периода На конец отчетного периода
1 2 3 4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал 410 1 1
Добавочный капитал 420 1781 1781
Резервный капитал 430 0 0
резервы, образованные в соответствии с законодательством 431 0 0
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами 432 0 0
Нераспределенная прибыль отчетного года (непокрытый убыток) 470 489 749
ИТОГО по разделу III 490 2271 2530
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты 510 0 0
Отложенные налоговые обязательства 512 0 0
Прочие долгосрочные обязательства 520 0 0
ИТОГО по разделу IV 590 0 0
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты 610 0 0
Кредиторская задолженность 620 1012 149
поставщики и подрядчики 621 568 112
Задолженность перед персоналом 622 284 0
Задолженность перед государственными внебюджетн.фондами 623 1 14
Задолженность по налогам и сборам 624 159 23
Прочие кредиторы 625 0 0
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов 630 0 0
Доходы будущих периодов 640 0 0
Резервы предстоящих расходов 650 0 0
Прочие краткосрочные обязательства 660 0 488
ИТОГО по разделу V 690 1012 637
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690) 700 3283 3167

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

Наименование показателя Код стр. За отчетный период За аналогичный период предыдущего года
1 2 3 4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) 010 8328 7048
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 020 (5670) (4062)
Валовая прибыль 029 2658 2986
Коммерческие расходы 030 1154 (2887)
Управленческие расходы 040 0 0
Прибыль (убыток) от продаж (строки (010 - 020 - 030 - 040)) 050 1504 99
Прочие доходы и расходы
Проценты к получению 060 0
Проценты к уплате 070 0
Доходы от участия в других организациях 080 0
Прочие доходы 090 0
Прочие расходы 100 (87) (35)
Прибыль (убыток) до налогообложения 140 1373 44
Отложенные налоговые активы 141 0
Отложенные налоговые обязательства 142 0
Текущий налог на прибыль 150 330 11
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 190 1043 33

СПРАВОЧНО

Постоянные налоговые обязательства (активы)

200

0

Базовая прибыль (убыток) на акцию 201 0
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 202 0

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИИ КАПИТАЛА

I. Изменение капитала

Показатель Уставный капитал Добавочный капитал Резерв-ный капитал Нерасп-ред. прибыль Итого Эмисси-онный доход Дооцен-ка активов
Наименование Код
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Остаток на 31 декабря, предшествующего года 1 1781 0 429 2211 0 0

2006 г.

Изменения в уч.политике

х х х 0 0 х х
Результат от переоценки объектов ОС х 0 х 0 0 0 0
Остаток на 1 января предыдущего года 1 1781 0 429 2211 0 0
Результат от пересчета иностранных валют х 0 х х 0 0 0
Чистая прибыль х х х 31 31 х х
Дивиденды х х х 4 4 х х
Отчисления в резервный фонд 110 х х 0 0 0 х х
Увеличение капитала 121 0 х х х 0 х х
Уменьшение капитала 131 0 х х х 0 х х
Остаток на 31 декабря предыдущего года 1 1781 0 456 2238 0 0

2007г.

Изменения в уч.политике

х х х 0 0 х х
Результат от переоценки объектов ОС х 0 х 0 0 0 0
Остаток на 1 января отчетного года 100 1 1781 0 456 2238 0 0
Результат от пересчета иностранных валют х 0 х х 0 0 0
Чистая прибыль х х х 34 34 х х
Дивиденды х х х 1 1 х х
Отчисления в резервный фонд х х 0 0 0 х х
Увеличение капитала 0 х х х 0 х х
Уменьшение капитала 0 х х х 0 х х
Остаток на 31 декабря отчетного года 140 1 1781 0 489 2271 0 0

II.Резервы