- полученные услуги по перевозкам, в том числе расчеты по недоборам и переборам тарифа (фрахта), а также за все виды услуг связи и др
Аналитический учет по счету 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками" ведется по каждому предъявленному счету, а расчеты в порядке плановых платежей – по каждому поставщику и подрядчику. При этом построение аналитического учета должно обеспечить возможность получения необходимых данных по:
· поставщикам по акцептованным и другим расчетным документам, срок оплаты которых не наступил;
· поставщикам по не оплаченным в срок расчетным документам; поставщикам по выданным векселям, срок оплаты которых не наступил;
· поставщикам по просроченным оплатой векселям;
· поставщикам по полученному коммерческому кредиту и др.
Организации, осуществляющие при выполнении договора строительного подряда, договора на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ и иного договора функции генерального подрядчика, расчеты со своими субподрядчиками также отражают на счете 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками".
Все операции, связанные с расчетами за приобретенные материальные ценности, принятые работы или потребленные услуги, отражаются на счете 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками" независимо от времени оплаты.
Если счет поставщика был акцептован и оплачен до поступления груза, а при приемке на склад поступивших товарно-материальных ценностей обнаружилась их недостача сверх предусмотренных в договоре величин против отфактурованного количества, а также, если при поверке счета поставщика или подрядчика (после того, как счет был акцептован) были обнаружены несоответствие цен, обусловленных договором, арифметические ошибки, счет 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками" кредитуется на соответствующую сумму в корреспонденции со счетом 63 "Расчеты по претензиям".
Производственные запасы материалов и других ценностей, необходимых для обслуживания производственного процесса и ведения хозяйственной деятельности, пополняются за счет их поставок организациями-поставщиками или прочими организациями на основе договоров. В последних предусматриваются: номенклатура материалов (ценностей), количество, цена, срок поставки, порядок расчетов, виды и сроки проведения работ, оказания услуг и т.п.
Организации-поставщики на отгруженную продукцию выписывают счета, платежные требования, счета-фактуры, передают их или пересылают почтой покупателям, последние оплачивают их в соответствии с условиями договоров.
При получении товарно-материальных ценностей, на лицо, уполномоченное приобрести данные ценности, выписывается доверенность, в которой указываются реквизиты предприятия, банк плательщика, должность и Ф.И.О. лица, на которого выписана доверенность, документ, удостоверяющий личность; документ, номер и дата документа, на основании которого будут получены товароматериальные ценности и непосредственно перечень ТМЦ.
На поступившие материалы составляется приходная накладная, в которой указываются наименование предприятия-поставщика, через кого получены товароматериальные ценности, номер доверенности и дата, перечь товароматериальных ценностей.
Расчеты с подрядчиками также осуществляются на основе заключенных договоров. После выполнения подрядчиками, указанных в договоре услуг, составляется акт выполненных работ. В данном акте указываются исполнитель, лицо, принявшее работу, вид выполненной работы, сроки выполнения, номер договора на основании которого выполнялись работы.
Для начала создадим конфигурацию и укажем основные настройки.
Настроим свойства задачи:
На закладке "Общие"
a. Идентификатор –Контрагенты;
b. Синоним – Поставщик и подрядчики;
c. Комментарий –Расчеты с контрагентами;
На закладке "Задача"
a. Основной язык – Русский;
b. Округление – 1.5 до 2
c. Разрешить непосредственное удаление объектов – Нет;
На закладках "Автор" и через [Изменить] вносим разную дополнительную информацию и добавляем логотип, на "Заставка" оставим все без изменения.
Рис.1
Создаем пользователя "Программист" (Администрирование, пользователи также добавим ИнтерфейсПрограммиста). Пароль давать не будем. Интерфейс Администратора будем создавать автоматически, по мере ввода новых объектов метаданных.
Рис.2
Константы.
После того как создана конфигурация и пользователь, приступим к созданию константы. Создаем костанту "ОснВал", на данный момент предприятие использует в расчетах в качестве основной валюты рубль ПМР. Для этого в окне дерева метаданных, в разделе "Константы" введем новую константу.
Рис.3
Однако следует учесть тот момент, что предприятие может заключить договор с иностранными поставщиками и подрядчиками, поэтому целесообразно создать справочник валют.
Справочники.
Справочник Валют.
В окне дерева метаданных, в разделе "Справочники" создадим новый справочник. В справочнике введем необходимые значения.
Рис. 4.
1. Создаем форму элемента;
2. В форму элемента добавим текст с формулой Константа.ОснВалюта.Код
Рис. 5.
3. Теперь создадим форму списка.
4. Далее заполняем справочник:
Рис.6
Справочники Поставщики и Подрядчики.
Идентификатор: Поставщики
Подчинен: нет
Количество уровней: 2
Код: 4 Тип кода: число Серии кодов: подчинение
Наименование: 50
Основное представление: наименование
Группы сверху: да
Автонумерация: да Уникальность: да
Одна форма для элемента и группы?: нет
Редактировать: в диалоге
"Код" – номер поставщика для учета.
"Наименование" – Полное название поставщика.
Реквизит | Описание | ТипЗначения | Доп. | Исп. | Изм. |
Валюта | валюта работы | С.Валюты | Э | ||
Адрес | Юридический адрес поставщика | Строка неогр. | Э |
1. Создадим форму группы.
2. Создаем форму элемента;
3. В модуль формы добавим процедуру:
Процедура ВводНового()
Валюта=Константа.ОснВалюта;
КонецПроцедуры
4.Заполняем справочник поставщиков.
Рис.7
Аналогичным образом создадим справочник подрядчиков.
Рис.8
Справочник Склад.
Идентификатор:Склад
Подчинен: нет
Количество уровней: 1
Код: 5 Тип кода: число Серии кодов: подчинение
Наименование: 50
Основное представление: наименование
Группы сверху: да
Автонумерация: да Уникальность: да
Одна форма для элемента и группы?: нет
Редактировать: в списке
Реквизит | Описание | ТипЗначения | Доп. | Исп. | Изм. |
МОЛ | Строка 10 | Э |
1. Создаем форму элемента
2. Создаем форму списка
3.Заполним справочник:
Рис.9
Справочник ТоварУслуга.
Идентификатор:ТоварУслуга
Подчинен: нет
Количество уровней: 3
Код: 5 Тип кода: число Серии кодов: подчинение
Наименование: 50
Основное представление: наименование
Группы сверху: да
Автонумерация: да Уникальность: да
Одна форма для элемента и группы?: нет
Редактировать: в списке
Реквизит | Описание | ТипЗначения | Доп. | Исп. | Изм. |
Цена | Число 7.2 | + | Э |
1.Создадим форму элемента.
2.Создаем форму списка.
3.Заполняем справочник:
Рис.10
Справочник Договора.
Идентификатор:Договора
Подчинен: нет
Количество уровней: 2
Код: 5 Тип кода: число Серии кодов: подчинение
Наименование: 48
Основное представление: наименование
Группы сверху: да
Автонумерация: да Уникальность: да
Одна форма для элемента и группы?: нет
Редактировать: в списке
Реквизит | Описание | ТипЗначения | Доп. | Исп. | Изм. |
ДатаДоговора | Дата | С | Э |
1.Создаем форму списка.
2.Заполняем справочник. Данный справочник двухуровневый, заполняем отдельно по поставщикам и подрядчикам.
Рис.11
Перечисления.
Переходим к созданию перечисления. Создадим перечисление с единицами измерения. Для этого в окне метаданных в разделе "Перечисления" вводим новое перечисление.
Рис.12
План счетов.