Актив | Код строки | На начало отчетного года | На конец отчетного периода | |
1 | 2 | 3 | 4 | |
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫНематериальные активы (04, 05) | 110 | - | - | |
в том числе: патенты, лицензии, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные с перечисленными права и активы | 111 | - | - | |
организационные расходы | 112 | - | - | |
деловая репутация организации | 113 | - | - | |
Основные средства (01, 02) | 120 | - | 9666 | |
в том числе: земельные участки и объекты природопользования | - | - | ||
здания, машины и оборудование | 122 | - | 9666 | |
Незавершенное строительство (07, 08, 16) | 130 | - | - | |
Доходные вложения в материальные ценности (03, 02) | 135 | - | - | |
в том числе: имущество для передачи в лизинг | - | - | ||
имущество, предоставляемое по договору проката | 137 | - | - | |
Долгосрочные финансовые вложения (59, 59) | 140 | - | - | |
в том числе: инвестиции в дочерние общества | - | - | ||
инвестиции в зависимые общества | 142 | - | - | |
инвестиции в другие организации | 143 | - | - | |
займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев | 144 | - | - | |
прочие долгосрочные финансовые вложения | 145 | - | - | |
Прочие внеоборотные активы | 150 | - | - | |
ИТОГО по разделу I | 190 | - | 9666 | |
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Запасы | - | 48890 | ||
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10, 14,16) | - | 14000 | ||
животные на выращивании и откорме (11) | 212 | - | - | |
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) (20, 21, 23, 29, 44, 46) | - | 28312 | ||
готовая продукция и товары для перепродажи (16, 41, 43) | 214 | - | 6578 | |
товары отгруженные (45) | 215 | - | - | |
расходы будущих периодов (97) | 216 | - | - | |
прочие запасы и затраты | 217 | - | - | |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19) | 220 | - | - | |
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 230 | - | - | |
в том числе: покупатели и заказчики (62, 63, 76) | - | - | ||
векселя к получению (62) | 232 | - | - | |
задолженность дочерних и зависимых обществ (78) | 233 | - | - | |
авансы выданные (60) | 234 | - | - | |
прочие дебиторы | 235 | - | - | |
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | - | 20000 | ||
в том числе: покупатели и заказчики (62, 63, 76) | - | - | ||
векселя к получению (62) | 242 | - | - | |
задолженность дочерних и зависимых обществ (78) | 243 | - | - | |
задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал(75) | - | 20000 | ||
авансы выданные (60) | 245 | - | - | |
прочие дебиторы | 246 | - | - | |
Краткосрочные финансовые вложения (58, 59, 81) | 250 | - | - | |
в том числе: займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев | - | - | ||
собственные акции, выкупленные у акционеров | 252 | - | - | |
прочие краткосрочные финансовые вложения | 253 | - | - | |
Денежные средства | 260 | - | 43170,35 | |
в том числе: касса (50) | - | - | ||
расчетные счета (51) | 262 | - | 43170,35 | |
валютные счета (52) | 263 | - | - | |
прочие денежные средства (55, 57) | 264 | - | - | |
Прочие оборотные активы | 270 | - | - | |
ИТОГО по разделу II | 290 | - | 112040,35 | |
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290) | 300 | - | 121706,35 | |
III. КАПИТАЛЫ И РЕЗЕРВЫУставный капитал (80) | 410 | - | 80000 | |
Добавочный капитал (83) | 420 | - | - | |
Резервный капитал (82) | 430 | - | - | |
в том числе: резервы, образованные в соответствии с законодательством | 431 | - | - | |
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 432 | - | - | |
Целевые финансирование и поступления (86) | 450 | - | - | |
Нераспределенная прибыль прошлых лет (84) | 460 | - | - | |
Непокрытый убыток прошлых лет (84) | 465 | - | - | |
Нераспределенная прибыль отчетного года (84) | 470 | - | 6305 | |
Непокрытый убыток отчетного года (84) | 475 | - | - | |
ИТОГО по разделу III | 490 | - | 86305 | |
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАЗаймы и кредиты (67) | 510 | - | - | |
в том числе: кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты | 511 | - | - | |
займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты | 512 | - | - | |
Прочие долгосрочные обязательства | 520 | - | - | |
ИТОГО по разделу IV | 590 | - | - | |
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАЗаймы и кредиты (66) | 610 | - | 30000 | |
в том числе: кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты | 611 | - | 30000 | |
займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты | 612 | - | - | |
Кредиторская задолженность | 620 | - | ||
в том числе: поставщики и подрядчики (60, 76) | - | |||
векселя к уплате (60) | 622 | - | - | |
задолженность перед дочерними и зависимыми обществами | 623 | - | - | |
задолженность перед персоналом организации (70) | 624 | - | - | |
задолженность перед гос. внебюджетными фондами (69) | 625 | - | - | |
задолженность перед бюджетом (68) | 626 | - | - | |
авансы полученные (62) | 627 | - | - | |
прочие кредиторы | 628 | - | - | |
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов (75) | 630 | - | 1576 | |
Доходы будущих периодов (98) | 640 | - | - | |
Резервы предстоящих расходов (96) | 650 | - | 3390 | |
Прочие краткосрочные обязательства | 660 | - | - | |
ИТОГО по разделу V | 690 | - | 43376 | |
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690) | 700 | - | 129681 |
Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах