| Пассив | Код по- казателя | На начало отчетного периода | На конец отчет- ного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫУставный капитал | 410 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 411 | () | () |
| Добавочный капитал | 420 | ||
| Резервный капитал | 430 | ||
| в том числе:резервы, образованные в соответствии с законодательством | 431 | ||
| резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 432 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 470 | ||
| Итого по разделу III | 490 | ||
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАЗаймы и кредиты | 510 | ||
| Отложенные налоговые обязательства | 515 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства | 520 | ||
| Итого по разделу IV | 590 | ||
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАЗаймы и кредиты | 610 | ||
| Кредиторская задолженность | 620 | ||
| в том числе:поставщики и подрядчики | 621 | ||
| задолженность перед персоналом организации | 622 | ||
| задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 623 | ||
| задолженность по налогам и сборам | 624 | ||
| прочие кредиторы | 625 | ||
| Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов | 630 | ||
| Доходы будущих периодов | 640 | ||
| Резервы предстоящих расходов | 650 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства | 660 | ||
| Итого по разделу V | 690 | ||
| БАЛАНС | 700 | ||
| СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах | |||
| Арендованные основные средства | 910 | ||
| в том числе по лизингу | 911 | ||
| Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение | 920 | ||
| Товары, принятые на комиссию | 930 | ||
| Списанная в убыток задолженность неплатежеспособность дебиторов | 940 | ||
| Обеспечения обязательств и платежей полученные | 950 | ||
| Обеспечения обязательств и платежей выданные | 960 | ||
| Износ жилищного фонда | 970 | ||
| Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов | 980 | ||
| Нематериальные активы, полученные в пользование | 990 |
| Руководитель | Главный | |||||||
| (подпись) | (расшифровка подписи) | бухгалтер | (подпись) | (расшифровка подписи) | ||||
| « | » | 20 | г. | |||||
Приложение
к приказу Минфина РФ от 22 июля 2003 г. № 67н
(с учетом приказа Госкомстата РФ и Минфина РФ
от 14 ноября 2003 г. № 475/102н)
(в ред. от 18 сентября 2006 г.)
| за | 20 | г. | Коды | |||||||||||
| Форма № 2 по ОКУД | 0710002 | |||||||||||||
| Дата (год, месяц, число) | ||||||||||||||
| Организация | по ОКПО | |||||||||||||
| Идентификационный номер налогоплательщика ИНН | ||||||||||||||
| Вид деятельности | по ОКВЭД | |||||||||||||
| Организационно-правовая форма/форма собственности | ||||||||||||||
| по ОКОПФ/ОКФС | ||||||||||||||
| Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ | 384/385 | |||||||||||||
| Показатель | За отчетный период | За аналогичный период преды- дущего года | |
| наименование | код | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
Доходы и расходы по обычным видам | 010 | ||
| Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | 020 | () | () |
| Валовая прибыль | 029 | ||
| Коммерческие расходы | 030 | () | () |
| Управленческие расходы | 040 | () | () |
| Прибыль (убыток) от продаж | 050 | ||
Прочие доходы и расходыПроценты к получению | 060 | ||
| Проценты к уплате | 070 | () | () |
| Доходы от участия в других организациях | 080 | ||
| Прочие доходы | 090 | ||
| Прочие расходы | 100 | () | () |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 140 | ||
| Отложенные налоговые активы | 141 | ||
| Отложенные налоговые обязательства | 142 | ||
| Текущий налог на прибыль | 150 | () | () |
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 190 | ||
| СПРАВОЧНО.Постоянные налоговые обязательства (активы) | 200 | ||
| Базовая прибыль (убыток) на акцию | |||
| Разводненная прибыль (убыток) на акцию | |||
Форма 0710002 с. 2
| Показатель | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года | |||
| наименование | код | прибыль | убыток | прибыль | убыток |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Штрафы, пени и неустойки, приз- нанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании | |||||
| Прибыль (убыток) прошлых лет | |||||
| Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств | |||||
| Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте | |||||
| Отчисления в оценочные резервы | х | х | |||
| Списание дебиторских и кредитор- ских задолженностей, по которым истек срок исковой давности | |||||
| Руководитель | Главный | |||
| (подпись) | (расшифровка подписи) | бухгалтер | (подпись) | (расшифровка подписи) |
| « | » | 20 | г. |
Приложение к приказу Минфина РФ от 22 июля 2003 г. № 67н
(с учетом приказа Госкомстата РФ и Минфина РФ
от 14 ноября 2003 г. № 475/102н)
| за 20 | г. | Коды | ||||||||||
| Форма № 3 по ОКУД | 0710003 | |||||||||||
| Дата (год, месяц, число) | ||||||||||||
| Организация | по ОКПО | |||||||||||
| Идентификационный номер налогоплательщика ИНН | ||||||||||||
| Вид деятельности | по ОКВЭД | |||||||||||
| Организационно-правовая форма/форма собственности | ||||||||||||
| по ОКОПФ/ОКФС | ||||||||||||
| Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ | 384/385 | |||||||||||
I. Изменения капитала
| Показатель | Уставный капитал | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспреде-ленная при-быль (непок-рытый убыток) | итого | |||||||
| наименование | код | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||
| Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему | ||||||||||||
| 200 | г. | х | х | х | ||||||||
| (предыдущий год) | ||||||||||||
| Изменения в учетной политике | ||||||||||||
| Результат от переоценкиобъектов основных средств | х | х | ||||||||||
| х | ||||||||||||
| Остаток на 1 января предыдущего года | ||||||||||||
| Результат от пересчета иностранных валют | х | х | х | |||||||||
| Чистая прибыль | х | х | х | |||||||||
| Дивиденды | х | х | х | () | ||||||||
| Отчисления в резервный фонд | х | х | () | |||||||||
| Увеличение величины капиталаза счет:дополнительного выпуска акций | х | х | х | |||||||||
| увеличения номинальной стоимости акций | х | х | х | |||||||||
| реорганизации юридического лица | х | х | ||||||||||
| Уменьшение величины капиталаза счет:уменьшения номинала акций | () | х | х | х | () | |||||||
| уменьшения количества акций | () | х | х | х | () | |||||||
| реорганизации юридического лица | () | х | х | () | () | |||||||
| Остаток на 31 декабря предыдущего года | ||||||||||||
| 200 | г. | х | х | х | ||||||||
| (отчетный год) | ||||||||||||
| Изменения в учетной политике | ||||||||||||
| Результат от переоценки объектов основных средств | х | х | ||||||||||
| х | ||||||||||||
| Остаток на 1 января отчетного года | 100 | |||||||||||
| Результат от пересчета иностранных валют | х | х | х | |||||||||
| Чистая прибыль | х | х | х | |||||||||
| Дивиденды | х | х | х | () | ||||||||
Форма 0710003 с. 2
| Показатель | Уставный капитал | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспреде- ленная при- быль (непок- рытый убыток) | итого | |
| наименование | код | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Отчисления в резервный фонд | 110 | х | х | () | ||
| Увеличение величины капитала за счет:дополнительного выпуска акций | 121 | х | х | х | ||
| увеличения номинальной стоимости акций | 122 | х | х | х | ||
| реорганизации юридического лица | 123 | х | х | |||
| Уменьшение величины капитала за счет:уменьшения номинала акций | 131 | () | х | х | х | () |
| уменьшения количества акций | 132 | () | х | х | х | () |
| реорганизации юридического лица | 133 | () | х | х | () | () |
| Остаток на 31 декабря отчетного года | 140 | |||||
II. Резервы