Журнал-ордер № 11
по кредиту счета 01 в дебет счетов
за январь 2006 г.
Остаток на начало месяца: 4472860
содержание | В дебет счета 01 с кредита счетов | В кредит счета 01 с дебета счетов | ||||||||
№ 01 | № 08 | №___ | Итого по дебету | № 01.1 | № 02 | № 91 | №____ | Итого по кредиту | ||
1.2 | Списана первоначальная стоимость ПК | 25710 | 25710 | 25710 | 25710 | |||||
1.3 | Списана амортизация за проданный ПК | 24730 | 24730 | |||||||
3.1 | Списана остаточная стоимость ПК | 980 | 980 | |||||||
7 | Получен ПК по первоначальной стоимости | 24188 | 24188 | |||||||
9.1 | Списана первоначальная стоимость компрессора | 75250 | 75250 | 75250 | 75250 | |||||
9.2 | Списана амортизация компрессора | 74706 | 74706 | |||||||
11.1 | Списана остаточная стоимость компрессора | 544 | 544 | |||||||
Итого | 100960 | 24188 | 125148 | 100960 | 99436 | 1524 | 201920 |
Остаток на конец месяца: 4396088
Приложение 21
Журнал-ордер № 12
по кредиту счета 19 в дебет счетов
за январь 2006 г.
Остаток на начало месяца: 27080
содержание | В дебет счета 19 с кредита счетов | В кредит счета 19 с дебета счетов | ||||||||
№ 60 | № 71 | №__ | Итого по дебету | № 68 | №__ | №___ | №__ | Итого по кредиту | ||
6.2 | ЗАО Электрон за ПК | 4354 | 4354 | |||||||
13.3 | ЗАО Лакокрасочный завод за краску | 8735 | 8735 | |||||||
15.4 | ОАО Металлургический завод за сталь листовую 1х1 м | 697 | 697 | |||||||
16.4 | НПО Металл за сталь 4Б 5мм | 2066 | 2066 | |||||||
48 | Ав. отчёт №1 Семёнова Т.В. | 787 | 787 | |||||||
49 | Ав. отчёт №2 «Автосервис» | 649 | 649 | |||||||
50 | Ав. отчёт №3 Зиновьевой С.К. | 379 | 379 | |||||||
51 | НДС по оплаченным сч. поставщиков | 47502 | 47502 | |||||||
52.4 | НДС за услуги Водоканала | 4668 | 4668 | |||||||
53.4 | НДС за услуги Горэлектросети | 3145 | 3145 | |||||||
Итого | 23665 | 1815 | 25480 | 47502 | 47502 |
Остаток на конец месяца: 5058
Приложение 22
Журнал-ордер № 13
по кредиту счета 68 в дебет счетов
за январь 2006 г.
Остаток на начало месяца: 35100
содержание | В дебет счета 68 с кредита счетов | В кредит счета 68 с дебета счетов | |||||||||
№19 | №51 | №___ | Итого по дебету | №62 | №70 | №90 | №91 | №99 | Итого по кредиту | ||
2 | Начислен НДС за реализованный ПК | 4210 | 4210 | ||||||||
24 | Удержан налог на доходы физических лиц за январь | 12582 | 12582 | ||||||||
34.1 | Перечислен в бюджет налог на доходы физических лиц за декабрь | 10750 | 10750 | ||||||||
38 | Перечислен в бюджет НДС | 24500 | 24500 | ||||||||
51 | Предъявлен к возмещению НДС | 47502 | 47502 | ||||||||
58 | Начислен НДС с полученного аванса от ООО «Лоцман» | 15376 | 15376 | ||||||||
61 | Начислен НДС по выполненным заказам | 34367 | 34367 | ||||||||
63 | Начислен налог па прибыль | 17730 | 17730 | ||||||||
Итого | 47502 | 35250 | 82752 | 15376 | 12582 | 34367 | 4210 | 17730 | 84265 |
Остаток на конец месяца: 36613