Группировка объектов бухгалтерского учета
На основании приведенных данных об имуществе, капитале и обязательствах фирмы «Х» по состоянию на 01.01.07 г. (табл. 1) произведите группировку объектов бухгалтерского учета по их составу, размещению и источникам финансирования.
Результаты расчетов групп представьте в таблице 2.
Таблица 1. Хозяйственные средства и обязательства ООО «Спутник» на 01.01.07 г. (данные условные)
№ п/п | Виды хозяйственных средств и источники их образования | Ед. изм. | Кол | Цена тыс. руб. | Сумма тыс. руб. |
1 | Здание фирмы | - | - | - | 932040 |
2 | Денежные средства в кассе | - | - | - | 500 |
3 | Шкафы несгораемые | Шт. | 3 | 1000 | 3000 |
4 | Задолженность банку по ссуде | - | - | - | 15000 |
5 | Уставный капитал | - | - | - | 923000 |
6 | Задолженность фирмы рабочим и служащим по оплате труда | - | - | - | 7800 |
7 | Персональный компьютер | Шт. | 1 | 28000 | 28000 |
8 | Готовая продукция | - | - | - | 6740 |
9 | Иностранная валюта в банке | - | - | - | 330 |
10 | Задолженность МП «Лира» за поступившие материалы | - | - | - | 2890 |
11 | Задолженность бюджету по налогу на прибыль | - | - | - | 8880 |
12 | Задолженность разных лиц по авансам, выданным под отчет | - | - | - | 200 |
13 | Разные ценности на складе:КраскаФирменная одеждаКанцелярские принадлежности | КгШт.- | 40100- | 60490- | 2400490007500 |
14 | Программа для ЭВМ | - | - | - | 1570 |
15 | Задолженность транспортной конторе | - | - | - | 8900 |
16 | Средства на расчетном счете в банке | - | - | - | 572190 |
17 | Нераспределенная прибыль отчетного года | - | - | - | 139640 |
18 | Аванс подрядчику | - | - | - | 6600 |
19 | Задолженность органам социального страхования | - | - | - | 9000 |
20 | Резерв на ремонт основных средств | - | - | - | 100220 |
21 | Незавершенное производство | - | - | - | 570 |
22 | Земельный участок | - | - | - | - |
23 | Резервный капитал | - | - | - | 369310 |
24 | Резерв предстоящих расходов и платежей | - | - | - | 26000 |
25 | Задолженность покупателей за реализованную продукцию | - | - | - | - |
Таблица 2. Группировка объектов бухгалтерского учета
Актив | Пассив | |||||
Объекты бухгалтерского учета | № счета | Сумма тыс. руб. | Объекты бухгалтерского учета | № счета | Сумма тыс. руб. | |
Основной капитал | Собственный капитал | |||||
Здание фирмы | 01 | 932040 | Уставный капитал | 80 | 923000 | |
Шкафы несгораемые | 01 | 3000 | Резервный капитал | 82 | 369310 | |
Персональный компьютер | 01 | 28000 | Нераспределенная прибыль отчетного года | 84 | 139640 | |
Программа для ЭВМ | 04 | 1570 | ||||
Земельный участок | 01 | - | ||||
Итого: | 964610 | Итого: | 1431950 | |||
Оборотный капитал | Заемный капитал | |||||
Денежные средства в кассе | 50 | 500 | Задолженность банка по ссуде | 67 | 15000 | |
Готовая продукция | 43 | 6740 | Задолженность фирмы рабочим и служащим по оплате труда | 70 | 7800 | |
Иностранная валюта в банке | 52 | 330 | Задолженность МП «Лира» за поступившие материалы | 60 | 2890 | |
Задолженность разных лиц по авансам, выданным под отчет | 71 | 200 | Задолженность бюджету по налогу на прибыль | 68 | 8880 | |
Разные ценности на складе:КраскаФирменная одеждаКанцелярские принадлежности | 10 | 2400490007500 | Задолженность транспортной конторе | 60 | 8900 | |
Средства на расчетном счете в банке | 51 | 572190 | Задолженность органам социального страхования | 69 | 9000 | |
Аванс подрядчику | 60 | 6600 | Резерв на ремонт основных средств | 96 | 100220 | |
Незавершенное производство | 20 | 570 | Резерв предстоящих расходов и платежей | 96 | 26000 | |
Задолженность покупателей за реализованную продукцию | 62 | - | ||||
Итого: | 646030 | Итого: | 178690 | |||
Баланс: | 1610640 | Баланс: | 1610640 |
Составление баланса
Составьте баланс ООО «Спутник». Для выполнения задания используйте данные об имуществе, капитале и обязательствах, приведенные в таблице 1.
Таблица 3
Актив | Код показателя | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
I. Внеоборотные активы | |||
Нематериальные активы | 110 | 1 570 | - |
Основные средства | 120 | 963 040 | - |
Незавершенное строительство | 130 | - | - |
Доходные вложения в материальные ценности | 135 | - | - |
Долгосрочные финансовые вложения | 140 | - | - |
Отложенные финансовые активы | 145 | - | - |
Прочие внеоборотные активы | 150 | - | - |
Итого по разделу I | 190 | 964 610 | - |
II. Оборотные активы | |||
Запасы | 210 | 66 210 | - |
в том числе: | |||
сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 211 | 58 900 | - |
животные на выращивании и откорме | 212 | - | - |
затраты в незавершенном производстве | 213 | 570 | - |
готовая продукция и товары для перепродажи | 214 | 6 740 | - |
товары отгруженные | 215 | - | - |
расходы будущих периодов | 216 | - | - |
прочие запасы и затраты | 217 | - | - |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 220 | - | - |
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 230 | - | - |
в том числе покупатели и заказчики | - | - | |
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | 6 800 | - |
в том числе покупатели и заказчики | 241 | - | - |
Краткосрочные финансовые вложения | 250 | - | - |
Денежные средства | 260 | 573 020 | - |
Прочие оборотные активы | 270 | - | - |
Итого по разделу II | 290 | 646 030 | - |
Баланс | 300 | 1 610 640 | - |
Таблица 4
Пассив | Код показателя | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
III. Капитал и резервы | |||
Уставный капитал | 410 | 923 000 | - |
Собственные акции, выкупленные у акционеров | - | - | |
Добавочный капитал | 420 | - | - |
Резервный капитал | 430 | 369 310 | - |
в том числе: | |||
резервы, образованные в соответствии с законодательством | 431 | - | - |
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 432 | - | - |
Целевое финансирование | 450 | - | - |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 470 | 139 640 | - |
Итого по разделу III | 490 | 1431 950 | - |
IV. Долгосрочные обязательства | |||
Займы и кредиты | 510 | 15 000 | - |
Отложенные налоговые обязательства | 515 | - | - |
Прочие долгосрочные обязательства | 520 | - | - |
Итого по разделу IV | 590 | 15 000 | - |
V. Краткосрочные обязательства | |||
Займы и кредиты | 610 | - | - |
Кредиторская задолженность | 620 | 37 470 | - |
в том числе: | |||
поставщики и подрядчики | 621 | 11 790 | - |
задолженность перед персоналом организации | 622 | 7 800 | - |
задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 623 | 9 000 | - |
задолженность по налогам и сборам | 624 | 8 880 | - |
прочие кредиторы | 625 | - | - |
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов | 630 | - | - |
Доходы будущих периодов | 640 | - | - |
Резервы предстоящих расходов | 650 | 126 220 | - |
Прочие краткосрочные обязательства | 660 | - | - |
Итого по разделу V | 690 | 163 690 | - |
Баланс | 700 | 1 610 640 | - |
Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах | |||
Арендованные основные средства | 910 | - | - |
в том числе по лизингу | 911 | - | - |
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение | 920 | - | - |
Товары, принятые на комиссию | 930 | - | - |
Списания в убыток задолженности неплатежеспособных дебиторов | 940 | - | - |
Обеспечение обязательств и платежей полученные | 950 | - | - |
Обеспечение обязательств и платежей выданные | 960 | - | - |
Износ жилищного фонда | 970 | - | - |
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов | 980 | - | - |
Нематериальные активы, полученные в пользование | 990 | - | - |
Влияние хозяйственных операций на имущество и собственный капитал
Определите влияние приведенных хозяйственных операций на имущество, внешние обязательства и собственный капитал.