Смекни!
smekni.com

Анализ финансового состояния предприятия 53 (стр. 6 из 7)

Код счета

Сальдо на начало периода

Обороты

Сальдо на конец периода

дебет

кредит

дебет

кредит

дебет

кредит

01

3 000 000,00

2 500,00

1 500,00

3 001 000,00

01.1

1 500,00

1 500,00

02

1 000,00

1 500,00

10 000,00

9 500,00

04

8 000,00

8 000,00

05

2 000,00

500,00

2 500,00

08

2 500,00

2 500,00

10

510 000,00

50 715,00

4 800,00

555 915,00

19

8 535,00

8 535,00

20

80 688,00

80 688,00

25

65 358,00

65 358,00

26

2 530,00

2 530,00

43

1 030 000,00

50 000,00

600 000,00

480 000,00

50

45 000,00

49 230,00

49 230,00

45 000,00

51,1

1 000 000,00

687 215,00

329 853,00

1 357 362,00

51,2

200 000,00

100 000,00

100 000,00

60

710 000,00

58 950,00

58 950,00

710 000,00

60,1

3 750,00

3 750,00

60,2

2 000,00

2 000,00

68

25 000,00

25 000,00

68,1

6 085,00

6 085,00

68,9

9 000,00

8 535,00

457,00

922,00

69,1

1 498,00

1 498,00

69,2

9 360,00

9 360,00

69.2.1

6 552,00

6 552,00

69,3

140,00

140,00

69,4

936,00

936,00

69,5

374,00

374,00

70

46 800,00

46 800,00

71

5 800,00

5 800,00

76

450 000,00

450 000,00

80

1 791 000,00

1 791 000,00

83

3 000 000,00

3 000 000,00

84

530 000,00

71 645,00

458 355,00

90

658 688,00

658 688,00

91,1

1 500,00

1 500,00

99

75 688,00

75 688,00

6 043 000,00

6 043 000,00

2 160 572,00

2 160 572,00

5 997 277,00

5 997 277,00

22


3.3 Шахматная ведомость за 1 сентября 2008 года

23

Глава 4. Итоговый баланс предприятия

После проведения расчетов, составления оборотно-сальдовой и шахматной ведомости можно привести итоговый баланс предприятия, для того, чтобы посмотреть на сколько хуже или лучше стали обстоять дела на предприятии. Для этого нужно подсчитать те же коэффициенты, что и в начальном периоде баланса.

4.1 Анализ баланса на конец периода

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 1 сентября 2008 г. .

КОДЫ

0710001

Форма № 1 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация ООО “Надежда” по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид деятельности производство по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности

Общество с ограниченной ответственностью по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ

Местонахождение (адрес) _Челябинская область, г. Снежинск, ул Забабахина, 52________________

Дата утверждения

Дата отправки (принятия)

АКТИВ

Код показателя

На начало отчетного года

На конец отчетного года

1

2

3

4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы

110

6 000

5 500

Основные средства

120

2 999 000

2 991 500

Незавершенное строительство

130

Доходные вложения в материальные ценности

135

Долгосрочные финансовые вложения

140

Отложенные налоговые активы

145

Прочие внеоборотные активы

150

151

ИТОГО по разделу I

190

3 005 000

2 997 000

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

210

1 540 000

1 035 915

в том числе:
сырье, материалы и другие аналогичные ценности

211

510 000

555 915

животные на выращивании и откорме

212

затраты в незавершенном производстве

213

готовая продукция и товары для перепродажи

214

1 030 000

480 000

товары отгруженные

215

расходы будущих периодов

216

прочие запасы и затраты

217

218

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

220

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

230

450 000

450 000

в том числе покупатели и заказчики

231

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240

в том числе покупатели и заказчики

241

Краткосрочные финансовые вложения

250

Денежные средства

260

1 045 000

1 502 362

Прочие оборотные активы

270

271

ИТОГО по разделу II

290

3 035 000

2 988 277

БАЛАНС

300

6 040 000

5 985 277

ПАССИВ

Код показателя

На начало отчетного года

На конец отчетного года

1

2

3

4

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал

410

1 791 000

1 791 000

Собственные акции, выкупленные у акционеров

411

Добавочный капитал

420

3 000 000

3 000 000

Резервный капитал

430

в том числе:
резервы, образованные в соответствии с законодательством

431

резервы, образованные в соответствии с учредительными документами

432

433

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

470

530 000

458 355

ИТОГО по раделу III

490

5 321 000

5 249 355

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

510

Отложенные налоговые обязательства

515

Прочие долгосрочные обязательства

520

521

ИТОГО по разделу IV

590

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

610

Кредиторская задолженность

620

719 000

735 922

в том числе:
поставщики и подрядчики

621

710 000

710 000

задолженность перед персоналом организации

622

задолженность перед государственными внебюджетными фондами

623

задолженность по налогам и сборам

624

9 000

25 922

прочие кредиторы

625

Зодолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов

630

Доходы будущих периодов

640

Резервы предстоящих расходов

650

Прочие краткосрочные обязательства

660

661

ИТОГО по разделу V

690

719 000

735 922

БАЛАНС

700

6 040 000

5 985 277

Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах
Арендованные основные средства

910

в том числе по лизингу

911

Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение

920

Товары, принятые на комиссию

930

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов

940

Обеспечение обязательств и платежей полученные

950

Обеспечение обязательств и платежей выданные

960

Износ жилищного фонда

970

Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов

980

Нематериальные активы, полученные в пользование

990

1000


Далее будет приведен расчет коэффициентов баланса на конец периода. После чего можно будет сделать выводы о состоянии на предприятии.