Смекни!
smekni.com

Аудит учета финансовых результатов от реализации зерновых на примере ЗАО МПК Георгиевский С (стр. 12 из 12)

Руководитель аудиторской группы Иванова И.С.


Форма РД-6

Рабочий документ аудитора №6

"Расчет выборочной совокупности по аудиту денежных средств"


Проверяемая организация

Период аудита

Количество человеко-часов Руководитель аудиторской группы Состав аудиторской группы


ЗАО МПК «Георгиевский»

1.12.10-26.12.10

180

Иванова И.С.

Иванова И.С.



Рабочие документы

Размер генеральной со­вокупности

Размер выборочной со­вокупности

первичные документы на отпуск готовой продукции со складов (расходные накладные склада готовой продукции и др.)

2609

297

банковские выписки по движению денежных средств на расчетном счете

2980

128

приходные кассовые ордера на приход денежной наличности в кассу предприятия в оплату счетов на отгруженную продукцию

301

88

Выписки банка

2108

702

платежные поручения и платежные требования на оплату отгруженной продукции

2200

440

накладная на оприходование на склад материалов, готовой продукции

125

31

счета-фактуры

2500

625

Расчетно-платежные ведомости на выдачу з/п работникам

24

6

Налоговые декларации

25

6



Дата: 16.12.2010г.

Руководитель аудиторской группы


Иванова И.С.


Приложение 6

Таблица

Фактор надежности

Число ошибок в выборке

Уровень доверия

70%

80%

85%

90%

95%

97,5%

100%

0

1,21

1,61

1,90

2,31

3,00

3,69

4,65

1

2,44

3,00

3,38

3,89

4,75

5,58

6,65

2

3,62

4,28

4,73

5,33

6,30

7,23

8,45

3

4,77

5,52

6,02

6,69

7,76

8,77

10,05

4

5,90

6,73

7,27

8,00

9,16

10,25

11,64

5

7,01

7,79

8,50

9,28

10,52

11,67

13,11

6

8,11

9,08

9,71

10,54

11,85

13,06

14,58

7

9,21

10,24

10,90

11,78

13,15

14,43

16,00


Рабочий документ аудитора №7

«План аудита денежных средств»

Приложение 4

Проверяемая организация ЗАО МПК «Георгиевский»

Период аудита 1.12.10-26.12.10

Количество человеко-часов 300

Руководитель аудиторской группы Иванова И.С.

Состав аудиторской группы Иванова И.С.

Планируемый аудиторский риск 5%

Планируемый уровень существенности 840 тыс. руб.

№ п/п

Планируемые виды работ

Период прове­дения аудита

Исполнитель

Примечания

1

Тест средств контроля: Разделение функций принятия решений, совершения операций и контроля за ни­ми

1.12.10-2.12.10

Иванова И.С.

При возникно­вении необхо­димости - при­влечение экс­перта

2

Аудит управленческих расходов 04.12.2010- 06.12.2010

Иванова И.С.

3

Аудит прибыли (убытка) от реализации 07.12.2010- 09.12.2010

Иванова И.С.

4

Аудит прочих доходов 10.12.2010- 11.12.2010

Иванова И.С.

5

Аудит прибыли от финансово-хозяйственной деятельности 12.12.2010- 13.12.2010

Иванова И.С.

6

Аудит прибыли отчетного года 14.12.2010- 16.12.2010

Иванова И.С.

7

Аудит налога на прибыль 17.12.2010- 18.12.2010

Иванова И.С.

8

Аудит нераспределенной прибыли 19.12.2010- 20.12.2010

Иванова И.С.

9

Составление аудиторского заключения 21.12.2010- 22.12.2010

Дата: 17.12. 2010 г.

Руководитель аудиторской группы Иванова И.С.

Приложение 5

Форма РД-8

Рабочий документ аудитора №8

" Программа аудита учета денежных средств"

Проверяемая организация ЗАО МПК «Георгиевский»

Период аудита 1.12.10-26.12.10

Количество человеко-часов 300

Руководитель аудиторской группы Иванова И.С.

Состав аудиторской группы Иванова И.С.

Планируемый аудиторский риск 5%

Планируемый уровень существенности 840 тыс. руб

№ п/п

Перечень аудиторских процедур

Период проведения

Испол-нитель

Рабочие документы

Приме-чание

1

1.1

Тест средств контроля: Разделение функций принятия решений, со­вершения операций и контроля за ними 01.12.2010- 03.12.2010 Иванова И.С. Первичные документы

2

2.1

Аудиторские процедуры по существу: Аудит выручки от реализации товаров, продукции, услуг - по принципу начисления - по принятому в учетной политике методу реализации - по регулируемым ценам - по свободным рыночным ценам - косвенные налоги - при реализации по ценам не выше фактической себестоимости 04.12.2010- 06.12.2010 Иванова И.С. Счета-фактуры, журналы-ордера по субконто соответсвующих счетов, договора, кассовая книга

3

Аудит себестоимости от реализации товаров, продукции, работ, услуг - по принципу начисления - по принятому в учетной политике методу реализации - по регулируемым ценам - по свободным рыночным ценам - косвенные налоги - при реализации по ценам не выше фактической себестоимости 07.12.2010- 09.12.2010 Иванова И.С. Счета-фактуры поставщиков, Договора поставки, Журнал-ордер по кредиту счета 60

4

Аудит коммерческих расходов (издержек обращения) - на заработную плату - на тару и упаковку - на транспортировку - на рекламу - на содержание зданий и сооружений - прочие 10.12.2010- 11.12.2010 Иванова И.С. Ведомость начис-ления зарплаты, отчисления в социальные и внебюджетные фонды, амортизации, договора с тран-спортными органи-зациями и комму-нальным хозяйст-вом, счета-фактуры

5

Аудит управленческих расходов 12.12.2010- 13.12.2010 Иванова И.С. Ведомость начис-ления заработной платы аппарата управления, отчисления в социальные и внебюджетные фонды, авансовые отчеты

6

Аудит прибыли (убытка) от реализации 14.12.2010- 16.12.2010 Иванова И.С. Журнал-ордер субконто по кредиту счетов 90

7

Аудит прочих доходов 17.12.2010- 18.12.2010 Иванова И.С. Журнал-ордер субконто по счету 91, акты на списание основных средств, договора, инвентаризационные описи

8

Аудит прибыли от финансово-хозяйственной деятельности 19.12.2010- 20.12.2010 Иванова И.С. Журналы-ордера по счетам 90,91,99

9

Аудит прибыли отчетного года 21.12.2010- 22.12.2010 Иванова И.С. Журнал-ордер субконто по счету 99

10

Аудит налога на прибыль 23.12.2010- 24.12.2010 Иванова И.С. Налоговая декларация по налогу на прибыль

11

Аудит нераспределенной прибыли 25.12.2010 Иванова И.С. Расчеты бухгалтерии

12

Составление аудиторского заключения 26.12.2010 Иванова И.С.

Дата: 19.04 2009 г.

Руководитель аудиторской группы Иванова И.С.