17. Захарьин В.Р. Комментарий к Концепции развития бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации на среднесрочную перспективу //Налоговый вестник: комментарии к нормативным документам для бухгалтеров. – 2005. - N 4
18. Иоффе Л. Годовая бухгалтерская отчетность //Практический бухгалтерский учет. – 2007. - N 2
19. Ковалев В.В. Как читать баланс. - М.: ЮНИТИ, 2005. - 446 с.
20. Ковалев В.В. Финансовый анализ: Управление капиталом. Выбор инвестиций. Анализ отчетности. - М.: Зеркало, 2004. – 529 с.
21. Финансы / Под ред. Дробозиной Л.А. –М.: Финансы, 2005.–427 с.
22. Финансы / Под ред. Ковалевой А.М. – М.: Финансы и статистика, 2006. – 581 с.
23. Финансы / Под ред. Романовского М.В.и др. – М.: Юрайт, 2006. – 361 с.
Приложение А.
Бухгалтерский баланс
На 31 декабря 2006г.
| Коды | |||||||||||||||||||||
| Форма № 1 по ОКУД | 0710001 | ||||||||||||||||||||
| Дата (год, месяц, число) | |||||||||||||||||||||
| Организация | ООО «Лесинвест» | по ОКПО | 51828947 | ||||||||||||||||||
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 6662109184 | |||||||||||||||||||
| Вид деятельности | по ОКДП | ||||||||||||||||||||
| Организационно-правовая форма /форма собственности | 65 | 16 | |||||||||||||||||||
| по ОКОПФ/ОКФС | |||||||||||||||||||||
| Единица измерения | по ОКЕИ | 384/385 | |||||||||||||||||||
| Адрес | Г.Екатеринбург ул.Луначарского 194-214 | ||||||||||||||||||||
| Дата утверждения | |||||||||||||||||||||
| Дата отправки (принятия) | |||||||||||||||||||||
| Актив | Код показателя | На начало отчетного года | На конец отчетного года | ||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Не материальные активы. | 110 | ||||||||||||||||||||
| Основные средства | 120 | 1053 | 1053 | ||||||||||||||||||
| Незавершенное строительство | 130 | ||||||||||||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности | 135 | ||||||||||||||||||||
| Долгосрочные финансовые вложения | 140 | ||||||||||||||||||||
| Отложенные налоговые активы | 145 | ||||||||||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы | 150 | ||||||||||||||||||||
| ИТОГО по разделу I | 190 | 1053 | 1053 | ||||||||||||||||||
| II.ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Запасы | 210 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||
| В том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 211 | ||||||||||||||||||||
| Животные на выращивании и откорме | 212 | ||||||||||||||||||||
| Затраты в незавершенное производство | 213 | ||||||||||||||||||||
| Готовая продукция и товары для перепродажи | 214 | ||||||||||||||||||||
| Товары отгруженные | 215 | ||||||||||||||||||||
| Расходы будущих периодов | 216 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||
| Прочие запасы и затраты | 217 | ||||||||||||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 220 | 189 | 206 | ||||||||||||||||||
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 230 | ||||||||||||||||||||
| В том числе покупатели и заказчики | 231 | ||||||||||||||||||||
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | 3626 | 3810 | ||||||||||||||||||
| В том числе покупатели и заказчики | 241 | 3570 | 3720 | ||||||||||||||||||
| Краткосрочные финансовые вложения | 250 | ||||||||||||||||||||
| Денежные средства | 260 | 100 | 115 | ||||||||||||||||||
| Прочие оборотные активы | 270 | ||||||||||||||||||||
| ИТОГО по разделу II | 290 | 4015 | 4231 | ||||||||||||||||||
| БАЛАНС | 300 | 5068 | 5284 | ||||||||||||||||||
| Пассив | Код показателя | На начало отчетного года | На конец отчетного года | ||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | |||||||||||||||||||||
| Уставный капитал | 410 | 745 | 745 | ||||||||||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 411 | ||||||||||||||||||||
| Добавочный капитал | 420 | 150 | 187 | ||||||||||||||||||
| Резервный капитал | 430 | ||||||||||||||||||||
| В том числе: Резервы, образованные в соответствии с законодательством | 431 | ||||||||||||||||||||
| Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 432 | ||||||||||||||||||||
| Нераспределенная прибыль(непокрытый убыток) | 470 | 31 | 31 | ||||||||||||||||||
| ИТОГО по разделу III | 490 | 926 | 963 | ||||||||||||||||||
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты | 510 | ||||||||||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства | 515 | ||||||||||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства | 520 | ||||||||||||||||||||
| ИТОГО по разделу IV | 590 | ||||||||||||||||||||
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты | 610 | ||||||||||||||||||||
| Кредиторская задолженность | 620 | 4142 | 4321 | ||||||||||||||||||
| В том числе: Поставщики и подрядчики | 621 | 3026 | 3200 | ||||||||||||||||||
| Задолженность перед персоналом организации | 622 | 21 | 19 | ||||||||||||||||||
| Задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 623 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
| Задолженность по налогам и сборам | 624 | ||||||||||||||||||||
| Прочие кредиторы | 625 | 1088 | 1095 | ||||||||||||||||||
| Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов | 630 | ||||||||||||||||||||
| Доходы будущих периодов | 640 | ||||||||||||||||||||
| Резервы предстоящих расходов | 650 | ||||||||||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства | 660 | ||||||||||||||||||||
| ИТОГО по разделу V | 690 | 4142 | 4321 | ||||||||||||||||||
| БАЛАНС | 700 | 5068 | 5284 | ||||||||||||||||||
Руководитель________ Воробьев В.К. Главный бухгалтер______ Ильиных Е.В.
(подпись) (расшифровка подписи) ( подпись) (расшифровка подписи)
«___» ______________200__г.
Приложение Б.
Отчёт о прибылях и убытках
На 31 декабря 2006г.
| Коды | |||||||||||
| Форма № 2 по ОКУД | 0710002 | ||||||||||
| Дата (год, месяц, число) | 2004 | 4 | 01 | ||||||||
| Организация | ООО «Лесинвест» | по ОКПО | |||||||||
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | ||||||||||
| Вид деятельности | по ОКДП | ||||||||||
| Организационно-правовая форма /форма собственности | |||||||||||
| по ОКОПФ/ОКФС | |||||||||||
| Единица измерения | по ОКЕИ | ||||||||||
| Показатель | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года | |
| Наименование | код | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Доходы и расходы по обычным видам деятельности Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 010 | 12050 | 12125 |
| Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | 020 | 9550 | 9352 |
| Валовая прибыль | 029 | 2500 | 2773 |
| Коммерческие расходы | 030 | 19 | 21 |
| Управленческие расходы | 040 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж | 050 | 2481 | 2752 |
| Прочие доходы и расходы Проценты к получению | 060 | ||
| Проценты к уплате | 070 | ||
| Доходы от участия в других организациях | 080 | ||
| Прочие операционные доходы | 090 | 1701 | 1736 |
| Прочие операционные расходы | 100 | 1704 | 1737 |
| Внереализационные доходы | 120 | ||
| Внереализационные расходы | 130 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 140 | 2478 | 2751 |
| Отложенные налоговые активы | 141 | ||
| Отложенные налоговые обязательства | 142 | ||
| Текущий налог на прибыль | 150 | 595 | 660 |
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 190 | 1883 | 2091 |
| СПРАВОЧНО Постоянные налоговые обязательства (активы) | 200 | ||
| Разводненная прибыль (убыток) на акцию | |||
[1] Амарина Е. Приложение к бухгалтерскому балансу //Расчет. - N 2, февраль 2005. – СПС «Гарант»