за 1 квартал 2010 г.
0710001 | |||
384 / 385 |
Организация ООО «Ремо»_________________________ по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика __________ ИНН
Вид деятельности _______________________________ по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности
Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ
Местонахождение (адрес)
Дата утверждения
Дата отправки (принятия)
Актив | Код показателя | На начало отчётного года | На конец отчётного года |
1 | 2 | 3 | 4 |
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Нематериальные активы | 110 | 120 000 | 120 000 |
Основные средства | 120 | 3 470 000 | 3 510 178 |
Незавершённое производство | 130 | 2 034 | |
Доходные вложения в материальные ценности | 135 | ||
Долгосрочные финансовые вложения | 140 | ||
Отложенные налоговые активы | 145 | ||
Прочие внеоборотные активы | 150 | ||
Итого по разделу I | 190 | 3 590 000 | 3 652 212 |
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Запасы | 210 | 650 000 | 688 302 |
в том числе: сырьё, материалы и другие аналогичные ценности | 211 | 400 000 | 277 102 |
животные на выращивании и откорме | 212 | ||
затраты в незавершённом производстве | 213 | 250 000 | 411 200 |
готовая продукция и товары для перепродажи | 214 | ||
товары отгруженные | 215 | ||
расходы будущих периодов | 216 | ||
прочие запасы и затраты | 217 | ||
Налог на добавленную стоимость по приобретённым ценностям | 220 | 20 000 | 28 762 |
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидают-ся более чем через 12 месяцев после отчётной даты) | 230 | ||
в том числе покупатели и заказчики | 231 | ||
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидают-ся в течении 12 месяцев после отчётной даты) | 240 | 460 000 | 460 000 |
в том числе покупатели и заказчики | 241 | 460 000 | 460 000 |
Краткосрочные финансовые вложения | 250 | ||
Денежные средства | 260 | 60 000 | 60 000 |
Прочие оборотные активы | 270 | ||
Итого по разделу II | 290 | 1 190 000 | 1 510 014 |
БАЛАНС | 300 | 4 780 000 | 5 162 226 |
Пассив | Код показателя | На начало отчётного года | На конец отчётного года |
1 | 2 | 3 | 4 |
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ Уставный капитал | 410 | 2 840 000 | 2 840 000 |
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 411 | ||
Добавочный капитал | 420 | 350 000 | 382 000 |
Резервный капитал | 430 | 200 000 | 200 000 |
в том числе: резервы, образованные в соответствии с законодательством | 431 | ||
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 432 | ||
Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток) | 470 | 120 000 | 123 326 |
Итого по разделу III | 490 | ||
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты | 510 | ||
Отложенные налоговые обязательства | 515 | ||
Прочие долгосрочные обязательства | 520 | ||
Итого по разделу IV | 590 | 3 510 000 | 3 545 326 |
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты | 610 | 200 000 | |
Кредиторская задолженность | 620 | 1 270 000 | 1 416 900 |
в том числе: поставщики и подрядчики | 621 | 900 000 | 957 440 |
задолженность перед персоналом организации | 622 | 110 000 | 108 000 |
задолженность перед государственным и внебюджетными фондами | 623 | 30 000 | 58 170 |
задолженность по налогам и сборам | 624 | 230 000 | 293 290 |
прочие кредиторы | 625 | ||
Задолженность перед участниками (учредителями) по вы-плате доходов | 630 | ||
Доходы будущих периодов | 640 | ||
Резервы предстоящих расходов | 650 | ||
Прочие краткосрочные обязательства | 660 | ||
Итого по разделу V | 690 | 1 270 000 | 1 616 900 |
БАЛАНС | 700 | 4 780 000 | 5 162 226 |
СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах Арендованные основные средства | 910 | ||
в том числе по лизингу | 911 | ||
Товарно-материальные ценности, принятые на ответствен-ное хранение | 920 | ||
Товары, принятые на комиссию | 930 | ||
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов | 940 | ||
Обеспечения обязательств и платежей полученные | 950 | ||
Обеспечения обязательств и платежей выданные | 960 | ||
Износ жилищного фонда | 970 | ||
Износ объектов внешнего благоустройства и других анало-гичных объектов | 980 | ||
Нематериальные активы, полученные в пользование | 990 |
ОТЧЁТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
на 1 апреля 2010 г. Коды
0710002 | |||
384 / 385 |
Форма № 2 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)
Организация ООО «Ремо»_________________________по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика __________ИНН
Вид деятельности ________________________________по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности _______
________ по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: руб. по ОКЕИ
Показатель | За отчётный период | За аналогичный период предыдущего года | |
наименование | код | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
Доходы и расходы по обычным видам деятельности | |||
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 010 | 169 492 | |
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | 020 | 140 000 | |
Валовая прибыль | 029 | 29 492 | |
Коммерческие расходы | 030 | ||
Управленческие расходы | 040 | ||
Прибыль (убыток) от продаж | 050 | 29 492 | |
Прочие доходы и расходы | |||
Процент к получению | 060 | ||
Процент к уплате | 070 | ||
Доходы от участия в других организациях | 080 | ||
Прочие операционные доходы | 090 | 8 915 | |
Прочие операционные расходы | 100 | 28 000 | |
Внереализационные доходы | 120 | ||
Внереализационные расходы | 130 | ||
Прибыль (убыток) до налогообложения | 140 | 10 407 | |
Отложенные налоговые активы | 141 | ||
Отложенные налоговые обязательства | 142 | ||
Текущий налог на прибыль | 150 | 2 081 | |
Чистая прибыль (убыток) отчётного периода | 190 | 8 326 | |
СПРАВОЧНО. Постоянные налоговые обязательства | 200 | ||
Базовая прибыль (убыток) на акцию | |||
Разводненная прибыль (убыток) на акцию |
Расшифровка отдельных прибылей и убытков