| Отчет проверен. К утверждению в сумме | Три тысячи пятьсот двадцать пять | руб | 00 | коп ( | 3565 | руб | 00 | коп) | |||
| сумма прописью | |||||||||||
| Главный бухгалтер | Королёва | Королёв И.П. | |||||||||
| подпись | расшифровка подписи | ||||||||||
| Бухгалтер | |||||||||||
| подпись | расшифровка подписи | ||||||||||
| Остаток внесен | в сумме | 325 | руб | 00 | коп | по кассовому ордеру № от “07” декабря 2007 г. |
| Перерасход выдан |
| Бухгалтер (кассир) | Зинкина | Зинкина Л.С. | “07” декабря 2007 г. |
| подпись | расшифровка подписи |
| Расписка. | Принят к проверке от | Петров С.В. | авансовый отчет № | 1 | от “ 07 ” декабря 2007 г. | |||||||||
| на сумму | Три тысячи пятьсот двадцать пять | руб | 00 | коп, количество документов | 5 | на | 5 | листах | ||||||
| прописью | ||||||||||||||
| Бухгалтер | Зинкина | Зинкина Л.И. | “07” декабря 2007 г. | |||||||||||
Оборотная сторона формы № АО-1
| Номер по порядку | Документ, подтверждающий производственные расходы | Наименование документа (расхода) | Сумма расхода | Дебет счета, субсчета | ||||
| по отчету | принятая к учету | |||||||
| дата | номер | в руб. коп | в валюте | в руб. коп | в валюте | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 03.12 | 075820 | Ж/д билет “Пенза-Москва” | 800-00 | - | 800-00 | - | 26 |
| 2 | 06.12 | 075840 | Ж/д билет “Москаа-Пенза” | 750-00 | - | 750-00 | - | 26 |
| 3 | 03.12 | 300 | Квитанция за постель | 35-00 | - | 35-00 | - | 26 |
| 4 | 05.12 | 250 | Квитанция за постель | 30-00 | - | 30-00 | - | 26 |
| 5 | 04.12 | 165 | Квитанция за проживание в гостинице “Россия” | 1510-00 | - | 1510-00 | - | 26 |
| 6 | 03.12-06.12 | Суточные | 400-00 | - | 400-00 | - | 26 | |
| Итого | 3525-00 | 3525-00 | ||||||
Подотчетное лицо Петров Петров С.В.
ПРИЛОЖЕНИЕ
| Унифицированная форма № Т- 10 Утверждена постановлением Государственного комитета РФ по статистике от 06.04.01 № 26 | ||||
| Код | ||||
| Форма по ОКУД | 0301024 | |||
| ООО «Лилия» | по ОКПО | |||
| наименование организации | ||||
| КОМАНДИРОВОЧНОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ |
| Номер документа | Дата | |||||||||
| 1 | 3.12.2007 | |||||||||
| Табельный номер | ||||||||||
| Работник | Петров С.В. | |||||||||
| фамилия, имя, отчество | ||||||||||
| Главный инженер | ||||||||||
| наименование профессии (должности) | ||||||||||
| наименование структурного подразделения | ||||||||||
| командируется в | г. Москва | |||||||||
| место назначения (страна, город, организация) | ||||||||||
| для | составления договора с покупателем | |||||||||
| цель командировки | ||||||||||
| на | 5 | дней (не считая времени нахождения в пути) | ||||||||
| с “ 3 ”декабря 2007 года по “ 6 ” декабря 2007 года | ||||||||||
| Действительно по предъявлении паспорта | ||||||||||
| Руководитель | директор | Кульков | Кульков И. Ф. | |||||||
| должность | подпись | расшифровка подписи | ||||||||
Отметки о выбытии в командировку, прибытии в пункты назначения, выбытии из них и прибытии вместо постоянной работы:
| Выбыл из | г. Пенза | Прибыл в | г. Москва | ||||
| “ 3 ” декабря 2007 года | “ 4 ” декабря 2007 года | ||||||
| секретарь | секретарь | ||||||
| должность подпись Петров С. В. | должность подпись Иванов П.М. | ||||||
| расшифровка подписи | расшифровка подписи | ||||||
| М.П. | М.П. | ||||||
| Выбыл из | г. Москва | Прибыл в | г. Пенза | ||||||
| “ 5 ” декабря 200 7 года | “ 6 ” декабря 2007 года | ||||||||
| секретарь | секретарь | ||||||||
| должность подпись Иванов П.М. | должность подпись Петров С. В. | ||||||||
| расшифровка подписи | расшифровка подписи | ||||||||
| М.П. | М.П. | ||||||||
| Выбыл из | Прибыл в | ||||||||
| “ ” _______________ 20 года | “ ” _______________ 20 года | ||||||||
| должность подпись | должность подпись | ||||||||
| расшифровка подписи | расшифровка подписи | ||||||||
| СЧЕТ-ФАКТУРА № 225 от 06 декабря 2007г. |
| Адрес | ООО «Лилия» |
| ИНН продавца | 5836003220 |
| Грузоотправитель и его адрес | ООО «Лилия» |
Грузополучатель и его адрес
| К платежно-расчетному документу | от |
| Покупатель | ЗАО «Метапласт» |
| Адрес Пос. Колышлей Пензенская обл.ул. Московская ,4 | |
| ИНН покупателя | 5817203840 |
| Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг) | Единица измерения | Количество | Цена (тариф) за единицу измерения | Стоимость товаров (работ, услуг), всего без налога | В том числе акциз | Налоговая ставка | Сумма налога | Стоимость товаров (работ, услуг), всего с учетом налога | Страна происхож- дения | Номер грузовой таможенной декларации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| отгружено | шт | |||||||||
| Настольные лампы | 10 | 2500 | 25000 | 18 | 4500 | 29500 | ||||
| Бра | 5 | 2100 | 10500 | 18 | 1890 | 12390 | ||||
| Всего к оплате сорок одна тысяча восемьсот девяносто рублей 00 коп. | 6390 | 41890 | ||||||||
Руководитель организации Главный бухгалтер