Смекни!
smekni.com

Разработка рекомендаций по улучшению финансового состояния коммерческой организации (на примере ООО "ЭДЕМ") (стр. 16 из 20)

Наименования позиций Код Отчетные даты
01.01.2009 01.04.2009 01.07.2009 01.10.2009 01.01.2010
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы 110 0 0 0 0 0
Основные средства 120 0 0 0 0 0
Незавершенное строительство 130 0 0 0 0 0
Доходные вложения в материальные ценности 135 0 0 0 0 0
Долгосрочные финансовые вложения 140 0 0 0 0 0
Отложенные налоговые активы 145 0 0 0 0 0
Прочие внеоборотные активы 150 0 0 0 0 0
ИТОГО по разделу I 190 0 0 0 0 0
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 210 174 106 207 80 188
в том числе
сырье, материалы и другие аналогичные ценности 0 0 0 0 0
животные на выращивании и откорме 0 0 0 0 0
затраты в незавершенном производстве 0 0 0 0 0
готовая продукция и товары для перепродажи 174 106 207 80 188
товары отгруженные 0 0 0 0 0
расходы будущих периодов 0 0 0 0 0
прочие запасы и затраты 0 0 0 0 0
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 220 134 0 0 0 0
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) 230 0 0 0 0 0
в том числе
покупатели и заказчики 0 0 0 0 0
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) 240 150 241 395 497 306
в том числе
покупатели и заказчики 0 0 0 0 0
векселя к получению 0 0 0 0 0
задолженность дочерних и зависимых обществ 0 0 0 0 0
авансы выданные 0 0 0 0 0
Краткосрочные финансовые вложения 250 0 0 0 0 0
Денежные средства 260 1 0 1 1 1
Прочие оборотные активы 270 0 0 0 0 0
ИТОГО по разделу II 290 459 347 603 578 495
БАЛАНС 300 459 347 603 578 495
Отклонения 0 0 0 0 0

Таблица А.3 – Баланс (Пассив)

Наименования позиций Код Отчетные даты
01.01.2009 01.04.2009 01.07.2009 01.10.2009 01.01.2010
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал 410 150 150 150 150 150
Собственные акции, выкупленные у акционеров 0 0 0 0 0
Добавочный капитал 420 0 0 0 0 0
Резервный капитал 430 0 0 0 0 0
в том числе
резервы, образованные в соответствии с законодательством 0 0 0 0 0
резервы, образованные в соответствии с учредительным документами 0 0 0 0 0
Целевые финансирование и поступления 0 0 0 0 0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток (-)) 470 38 95 333 324 116
ИТОГО по разделу III 490 188 245 483 474 266
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты 510 0 0 0 0 0
Отложенные налоговые обязательства 515 0 0 0 0 0
Прочие долгосрочные обязательства 520 0 0 0 0 0
ИТОГО по разделу IV 590 0 0 0 0 0
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты 610 0 0 0 0 0
Кредиторская задолженность: 620 271 102 120 104 229
в том числе
поставщики и подрядчики 271 102 120 104 229
задолженность перед персоналом организации 0 0 0 0 0
задолженность перед государственными внебюджетными фондами 0 0 0 0 0
задолженность по налогам и сборам 0 0 0 0 0
векселя к уплате 0 0 0 0 0
задолженность перед дочерними и зависимыми обществами 0 0 0 0 0
авансы полученные 0 0 0 0 0
прочие кредиторы 0 0 0 0 0
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов 630 0 0 0 0 0
Доходы будущих периодов 640 0 0 0 0 0
Резервы предстоящих расходов 650 0 0 0 0 0
Прочие краткосрочные обязательства 660 0 0 0 0 0
ИТОГО по разделу V 690 271 102 120 104 229
БАЛАНС 700 459 347 603 578 495
Отклонения 0 0 0 0 0

Таблица А.4 – Отчет о прибылях и убытках

Наименования позиций Отчетные даты
01.01.2009 01.04.2009 01.07.2009 01.10.2009 01.01.2010
Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выpучка (нетто) от pеализации товаров, пpодукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей) 814 416 801 1 199 1 676
Себестоимость реализации товаров, продукции, работ, услуг 776 312 607 875 1 098
Валовая прибыль 38 104 194 324 578
Коммерческие расходы 0 9 42 0 213
Управленческие расходы 0 0 0 0 0
Прибыль (убыток) от продаж 38 95 152 324 365
Прочие доходы и расходы
Проценты к получению 0 0 0 0 0
Проценты к уплате 0 0 0 0 0
Доходы от участия в других организациях 0 0 0 0 0
Прочие операционные доходы 0 0 0 0 0
Прочие операционные расходы 0 0 0 0 0
Прочие внереализационные доходы 0 0 0 0 0
Прочие внереализационные расходы 0 0 0 0 0
Прибыль (убыток) до налогообложения 38 95 152 324 365
Отложенные налоговые активы 0 0 0 0 0
Отложенные налоговые обязательства 0 0 0 0 0
Текущий налог на прибыль 0 0 0 0 0
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 38 95 152 324 365
СПРАВОЧНО:
Постоянные налоговые обязательства (активы) 0 0 0 0 0
Базовая прибыль (убыток) на акцию 0 0 0 0 0
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 0 0 0 0 0

Таблица А.5 – Дополнительные данные

Наименования позиций Ед.изм. Отчетные даты
01.01.2009 01.04.2009 01.07.2009 01.10.2009 01.01.2010
Метод учета выручки в отчетных формах проц. По отгрузке
Ставка налога на прибыль проц. 20% 20% 20% 20% 20%
Среднесписочная численность чел. 0 0 0 0 0
Заработная плата (за период) тыс.руб. 0 0 0 0 0
Доля постоянных затрат в себестоимости реализованной продукции проц. 50% 50% 50% 50% 50%
Проценты за кредиты, уменьшающие налогооблагаемую прибыль (за период) тыс.руб. 0 0 0 0 0
Общая сумма полученных кредитов (за период) тыс.руб. 0 0 0 0 0
Проценты за кредиты, не уменьшающие налогооблагаемую прибыль (за период) тыс.руб. 0 0 0 0 0
Износ нематериальных активов (на отчетную дату, нарастающим итогом) тыс.руб. 0 0 0 0 0
Износ основных средств (на отчетную дату, нарастающим итогом) тыс.руб. 0 0 0 0 0

Таблица А.6 – Агрегированный баланс