Смекни!
smekni.com

Финансовое планирование в организации ООО "Пегас-Турист" (стр. 19 из 22)

Нематериальные активы

Наименование показателя Кодстроки Наличие на начало отчетного года Поступило Выбыло Наличие на конец отчетного года
1 2 3 4 5 6
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности) 010 2073 75 (1) 2147
в том числе:у патентообладателя на изобретение, промышлен. образец, полезную модель. 011 271 5 - 276
у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров 014 1802 70 (1) 1780
Прочие 040 2717 498 - 3215
Наименование показателя Кодстроки На начало отчетного года На конец отчетного года
1 2 3 6
Амортизация нематериальных активов - всего 050 1880 2974
в том числе:амортизация патентов 051 107 120
амортизация товарных знаков 052 375 573
амортизация прочих НМА 053 1398 2281

Основные средства

Наименование показателя Кодстроки Наличие на начало отчетного года Поступило Выбыло Наличие на конец отчетного года
1 2 3 4 5 6
Здания 070 160911 4251 (56) 165109
Сооружения и передаточные устройства 075 12297 2827 (368) 14755
Машины и оборудование 080 560210 160549 (10271) 710489
Транспортные средства 085 9993 2737 (2442) 10288
Производственный и хозяйственный инвентарь 090 14232 7309 (658) 20883
Другие виды основных средств 110 27435 8261 (21293) 14403
ИТОГО 130 785079 185937 (35088) 935928
Наименование показателя Кодстроки На начало отчетного года На конец отчетного года
1 2 3 4
Амортизация основных средств – всего 140 451526 512144
в том числе: зданий и сооружений 141 52742 55385
машин, оборудования, транспортных средств 142 376627 429593
других 143 22157 27165
Передано в аренду объектов основных средств - всего 150 23473 14330
в том числе:
здания 151 7557 -
сооружения 152 - 292
транспортные средства, машины, оборудование 153 2312 14038
Переведено объектов основных средств на консервацию 155 2312 3001
Получено объектов основных средств в аренду – всего 160 425 4700
в том числе : лизинг 161
На начало отчетного года На конец отчетного периода
Справочно:
Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации 180 421713 8972

Доходные вложения в материальные ценности

Наименование показателя Кодстроки Наличие на начало отчетного года Поступило Выбыло Наличие на конец отчетного года
1 2 3 4 5 6
Имущество, переданное по договору аренды 230 - 16377 - 16377
Итого 250 - 16377 - 16377
Наличие на начало отчетного года На конец отчетного периода
1 2 3 4
Амортизация доходных вложений в материальные ценности 260 7 3270

5. ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

Наименование показателя Кодстроки Долгосрочные Краткосрочные
на начало отчетного года на конец отчетного года на начало отчетного года на конец отчетного года
1 2 3 4 5 6
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего 510 1682 1682 0 0
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ 511 1682 1682 0 0
Государственные и муниципальные ценные бумаги 515 12 12 0 0
Ценные бумаги других организаций - всего 520 0 0 23500 150500
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя) 521 0 0 23500 150500
Предоставленные займы 525 115000 - 325440 433908
Депозитные вклады 530 0 0 252000 -
Прочие 535 26181 23251 0 0
ИТОГО 540 142875 24945 600940 584408
Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость:
государственные и муниципальные ценные бумаги 555 12 12 0 0
ИТОГО 570 12 12 0 0

ДЕБИТОРСКАЯ И КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Наименование показателя Кодстроки Остаток на начало отчетного года Остаток на конец отчетного года
1 2 3 4
Дебиторская задолженность:
Краткосрочная - всего 610 638251 1221738
в том числе:
расчеты с покупателями и заказчиками 611 379056 936712
авансы выданные 612 216044 158527
прочая 613 43151 126499
ИТОГО 630 638251 1221738
Кредиторская задолженность:
Краткосрочная – всего 640 327728 585342
в том числе:
расчеты с поставщиками и подрядчиками 641 183323 389857
авансы полученные 642 5596 2525
расчеты по налогам и сборам 643 100157 25757
займы 645 - 107572
прочая 646 - 596631
долгосрочная - всего 650 - 374997
в том числекредиты - 374997
ИТОГО 660 433481 960339

РАСХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ПО ЭЛЕМЕНТАМ ЗАТРАТ)

Наименование показателя Кодстроки За отчетный год За предыдущий год
1 2 3 4
Материальные затраты 710 3162244 2618214
Затраты на оплату труда 720 797566 607380
Отчисления на социальные нужды 730 181917 147170
Амортизация 740 69891 56697
Прочие затраты 750 394283 371256
Итого по элементам затрат 760 4605901 3800717
Изменение остатков (прирост (+), уменьшение(-):
незавершенного производства 765 2496 (2026)
расходов будущих периодов 766 57921 (659)

ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Наименование показателя Кодстроки Остаток на начало отчетного года Остаток на конец отчетного года
1 2 3 4
Полученные – всего 810 92000 105095
Выданные – всего 830 501089 4798876

Год: 2009

Единица измерения: тыс. руб.

Бухгалтерский баланс на 31.12.2009 г.

АКТИВ Код стр. На начало отчетного периода На конец отчетного периода
1 2 3 4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы 110 2388 2433
Основные средства 120 423784 1186199
Незавершенное строительство 130 620152 53995
Доходные вложения в материальные ценности 135 13107 10669
Долгосрочные финансовые вложения 140 24945 723443
Отложенные налоговые активы 145 2377 -
ИТОГО по разделу I 190 1086753 1976738
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 210 482260 572578
сырье, материалы и другие аналогичные ценности 211 381653 494634
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) 213 7078 8915
готовая продукция и товары для перепродажи 214 9730 2039
расходы будущих периодов 216 83799 66990
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 220 35184 1688
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) 230 - -
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) 240 1221738 977358
покупатели и заказчики 241 936712 866833
Краткосрочные финансовые вложения 250 584408 501354
Денежные средства 260 145194 13395
Прочие оборотные активы 270 1245 2199
ИТОГО по разделу II 290 2470028 2068573
БАЛАНС 300 3556781 4045311
ПАССИВ Код стр. На начало отчетного периода На конец отчетного периода
1 2 3 4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал 410 134488 134488
Собственные акции, выкупленные у акционеров
Добавочный капитал 420 36983 36983
Резервный капитал 430 20211 20211
резервы, образованные в соответствии с законодательством 431 20211 20211
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами
Нераспределенная прибыль отчетного года 470 2348670 2863639
ИТОГО по разделу III 490 2540352 3055321
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты 510 374997 425154
Отложенные налоговые обязательства 515 55702 57985
Прочие долгосрочные обязательства 520 - -
ИТОГО по разделу IV 590 430699 483140
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты 610 107572 60066
Кредиторская задолженность 620 477770 446657
поставщики и подрядчики 621 389857 230567
задолженность перед персоналом организации 622 56951 43188
задолженность перед государственными внебюджетными фондами 623 12449 3881
задолженность по налогам и сборам 624 13309 166050
прочие кредиторы 625 5206 2971
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов 630 388 86
Доходы будущих периодов 640 - 42
Резервы предстоящих расходов 650 - -
Прочие краткосрочные обязательства 660 - -
ИТОГО по разделу V 690 585730 506851
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690) 700 3556781 4045311

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ