19. Микроэкономика / Под ред. Е. Б. Яковлевой. - М.: АКАЛИС, 2007. – Стр. 329.
20. Нуреев Р.М. Курс микроэкономики: Учебник для Вузов. - М.: Издательская группа НОРМА-ИНФРА, 2008. – Стр. 572.
21. Осыка А.П., Клеутина Т.П. Микроэкономика: Учебное пособие. – Луганск, 2008. – Стр. 184.
22. Рузавин Г. И. Основы рыночной экономики. - М.: АСТ, 2006. – Стр. 346.
23. Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Экономика. - М.: Дело ЛТД, 2007. – Стр. 245.
24. Хайман Д.Н. Современная микроэкономика: анализ и применение. - М.: Финансы и статистика, 2008. – Стр. 302.
25. Ястремський А., Грищенко В. Основы микроэкономики: учебник. - Киев: Знание, 2006. – Стр. 326.
Бухгалтерский баланс ОАО "СЕВЕР"
АКТИВ | Код стр. | 2008, тыс. руб. | 2009, тыс. руб. | ||
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||||
Нематериальные активы (04, 05) | 110 | 16 | 76 | ||
патенты, лицензии, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные с перечисленными права и активы | 111 | 16 | 76 | ||
организационные расходы | 112 | - | - | ||
деловая репутация организации | 113 | - | - | ||
Основные средства (01, 02, 03) | 120 | 6 507 | 5 473 | ||
земельные участки и объекты природопользования | 121 | - | - | ||
здания, машины и оборудование | 122 | 6 507 | 5 473 | ||
Незавершенное строительство (07, 08, 16, 61) | 130 | - | - | ||
Доходные вложения в материальные ценности (03) | 135 | - | - | ||
имущество для передачи в лизинг | 136 | - | - | ||
имущество, предоставляемое по договору проката | 137 | - | - | ||
Долгосрочные финансовые вложения (06,82) | 140 | - | 1000 | ||
инвестиции в дочерние общества | 141 | - | - | ||
инвестиции в зависимые общества | 142 | - | - | ||
инвестиции в другие организации | 143 | - | - | ||
займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев | 144 | - | - | ||
прочие долгосрочные финансовые вложения | 145 | - | - | ||
Прочие внеоборотные активы | 150 | - | - | ||
ИТОГО по разделу I | 190 | 6 523 | 6 549 | ||
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||||
Запасы | 210 | 270 | 428 | ||
сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10, 12, 13, 16) | 211 | 115 | 248 | ||
животные на выращивании и откорме (11) | 212 | - | - | ||
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) (20, 21, 23, 29, 30, 36, 44) | 213 | - | - | ||
готовая продукция и товары для перепродажи (16, 40, 41) | 214 | 91 | 171 | ||
товары отгруженные (45) | 215 | - | - | ||
расходы будущих периодов (31) | 216 | 64 | 9 | ||
прочие запасы и затраты | 217 | - | - | ||
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19) | 220 | 47 | 2 | ||
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 230 | - | - | ||
покупатели и заказчики (62, 76, 82) | 231 | - | - | ||
векселя к получению (62) | 232 | - | - | ||
задолженность дочерних и зависимых обществ (78) | 233 | - | - | ||
авансы выданные (61) | 234 | - | - | ||
прочие дебиторы | 235 | - | - | ||
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | 2 446 | 855 | ||
покупатели и заказчики (62, 76, 82) | 241 | 1 143 | 529 | ||
векселя к получению (62) | 242 | - | - | ||
задолженность дочерних и зависимых обществ (78) | 243 | - | - | ||
задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал (75) | 244 | - | - | ||
авансы выданные (61) | 245 | 1 | 38 | ||
прочие дебиторы | 246 | 1 302 | 288 | ||
Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82) | 250 | - | - | ||
займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев | 251 | - | - | ||
собственные акции, выкупленные у акционеров | 252 | - | - | ||
прочие краткосрочные финансовые вложения | 253 | - | - | ||
Денежные средства | 260 | 370 | 571 | ||
касса (50) | 261 | 3 | 4 | ||
расчетные счета (51) | 262 | 367 | 567 | ||
валютные счета (52) | 263 | - | - | ||
прочие денежные средства (55, 56, 57) | 264 | - | - | ||
Прочие оборотные активы | 270 | - | - | ||
ИТОГО по разделу II | 290 | 3 133 | 1 856 | ||
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290) | 300 | 9 656 | 8 405 | ||
ПАССИВ | Код стр. | 2008 | 2009 | ||
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | |||||
Уставный капитал (85) | 410 | 62 | 62 | ||
Добавочный капитал (87) | 420 | 7 758 | 6 589 | ||
Резервный капитал (86) | 430 | - | - | ||
резервы, образованные в соответствии с законодательством | 431 | - | - | ||
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 432 | - | - | ||
Фонд социальной сферы (88) | 440 | - | - | ||
Целевые финансирование и поступления (96) | 450 | - | - | ||
Нераспределенная прибыль прошлых лет (88) | 460 | - | - | ||
Непокрытый убыток прошлых лет (88) | 465 | (1 045) | (1 045) | ||
Нераспределенная прибыль отчетного года (88) | 470 | - | - | ||
Непокрытый убыток отчетного года (88) | 475 | (195) | - | ||
ИТОГО по разделу III | 490 | 6 580 | 5406 | ||
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||
Займы и кредиты (92, 95) | 510 | - | - | ||
кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты | 511 | - | - | ||
займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты | 512 | - | - | ||
Прочие долгосрочные обязательства | 520 | - | - | ||
ИТОГО по разделу IV | 590 | - | - | ||
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||
Займы и кредиты (90, 94) | 610 | - | 200 | ||
кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты | 611 | - | - | ||
займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты | 612 | - | - | ||
Кредиторская задолженность | 620 | 3 076 | 2 999 | ||
поставщики и подрядчики (60, 76) | 621 | - | 1067 | ||
векселя к уплате (60) | 622 | - | - | ||
задолженность перед дочерними и зависимыми обществами (78) | 623 | - | - | ||
задолженность перед персоналом организации (70) | 624 | 125 | 263 | ||
задолженность перед государственными внебюджетными фондами (69) | 625 | 50 | 886 | ||
задолженность перед бюджетом (68) | 626 | 11 | 1047 | ||
авансы полученные (64) | 627 | 2 790 | 542 | ||
прочие кредиторы | 628 | 100 | 25 | ||
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов (75) | 630 | - | - | ||
Доходы будущих периодов (83) | 640 | - | - | ||
Резервы предстоящих расходов (89) | 650 | - | - | ||
Прочие краткосрочные обязательства | 660 | - | - | ||
ИТОГО по разделу V | 690 | 3 076 | 3199 | ||
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690) | 700 | 9 656 | 8 405 |
Отчет о прибылях и убытках ОАО "Север"
Наименование | Тыс. руб. |
товарооборот | 6273 |
валовые доходы от реализации продукции | 5271 |
себестоимость проданных товаров | 4246 |
издержки обращения | 3317 |
НДС | 1589 |
убыток от реализации продукции | 1571 |
прочие операционные расходы | 122 |
Внереализационные доходы | 26 |
Внереализационные расходы | 83 |
Доходы от аренды торговой площади | 2907 |
доходы от прочей реализации | 15 |
Прибыль до налогообложения | 203 |
начислено налога на прибыль | 96 |
начислены пени и штрафы за несвоевременную оплату налогов | 264 |
Итого убыток отчетного года | 157 |