Смекни!
smekni.com

Национальные и региональные инвестиционные проекты (стр. 8 из 8)

12. Семенов В.А. Эффективное сельское хозяйство/ В.А.Семенов// Национальные проекты.2009.№10.С 47-51.

13. Сенчагов В.К., Архипов А.И. Финансы: учебное пособие/ В.К.Сенчагов, А.И.Архипов. Издательство: М.:ПРОСПЕКТ, 2010.336с.

14. Травин Д. Г. Инвестиционные проекты открывают новые возможности развития регионов/ Д.Г. Травин//Национальные проекты. 2010.№4.С.15-19 .

15. Ушачев И. Научное обеспечение программы развития сельского хозяйства на 2008-2012 г. / И. Ушачев // Экономист. 2008.№4.С.19-30.

16. Цинин К.Г.Реформа жилищно-коммунального хозяйства: проблемы и решения/ К.Г. Цинин// Национальные проекты. 2010.№4.С.34-39.

17. Эрнекова Ф. Российская медицина: пути оздоровления/ Ф.Эрнекова// Национальные проекты.2009.№11.С.5-9.


Приложение 1.

Направления реализации национального проекта «Образование» на 2009-2012 годы

Направления Задачи, показатели 2009год 2010год 2011год 2012год 2009-2012годы
Объем финансирования (млрд. рублей) и значение показателя
Модернизация институтов образования как инструментов социального развития Стимулирование реализации во всех субъектах Российской Федерации программ:- по обеспечению повышения доли школьников, обучающихся в современных условиях, - по совершенствованию системы школьного питания; - по предоставлению во всех общеобразовательных учреждениях доступа к образовательным ресурсам через Интернет.Новая задача: Стимулирование реализации во всех субъектах Российской Федерации программ:- по созданию оптимальных условий для образования детей дошкольного возраста,- по развитию дистанционного образования детей-инвалидов. Организация обучения на подготовительных отделениях вузов лиц, отслуживших по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации 13,8 (13,5) 18,3 (0,8) 18,3 (0,8) 17,7 68,1 (15,1)
Прирост доли граждан, удовлетворенных условиями предоставления образования, по сравнению с 2008 годом, % 5 10 15 20
Развитие инновационного характера базового образования как основы становления экономики знаний Стимулирование - субъектов Российской Федерации, комплексно применяющих новые организационно-экономические механизмы в общем образовании;- учреждений НПО и СПО, обеспечивающих подготовку высококвалифицированных рабочих и специалистов среднего звена; - лучших учителей; - талантливой молодежи. Развитие сети федеральных университетов.Новая задача: развитие сети национальных исследовательских университетов 14,75 (15,25) 18,95 (17,7) 20,45 (17,7) 20,65 74,80 (50,65)
Прирост доли граждан, удовлетворенных результатами полученного образования, по сравнению с 2008 годом, % 5 10 15 20
Создание современной системы непрерывного образования, подготовки и переподготовки профессиональных кадров Развитие бизнес-образования и инновационных программ непрерывного образования 3,0 (3,0) 4,0 (2,5) 4,0 (2,5) 1,5 12,5 (8,0)
Доля граждан, повысивших квалификацию в течение года, % 25 30 35 40
Расходы федерального бюджета всего по Проекту 31,75 (31,75) 41,5 (21,0) 43,0 (21,0) 40,1 156,35 (73,75)
в том числе расходы по организационно-аналитическому сопровождению мероприятий Проекта 0,2 0,25 0,25 0,25 0,95

Примечание:

*) В скобках указаны параметры, учтенные в Федеральном законе «О федеральном бюджете на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов» (без учета переноса неиспользованных средств 2008 года). Параметры 2010-2012 года подлежат дополнительной проработке с учетом результатов работы над формированием федерального бюджета на 2010-2012 годы.


Приложение 2.

Направления реализации национального проекта «Здоровье» на 2009-2012 годы

Направления Задачи 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2009-2012 годы
Объем финансирования (млрд. рублей) и значение показателя
Новое направление: Формирование здорового образа жизни Снижение уровня злоупотребления алкоголем. Снижение распространенности табакокурения среди населения 0,8 (0,8) 1,0 (0,8) 1,0 (0,9) 1,0 3,8 (2,5)
снижение потребления алкоголя взрослым человеком, % 3,8** 4,0 4,8 5,1
доля курящих среди населения, % 47,0 43,0 39,0 35,0
Развитие первичной медико-санитарной помощи и совершенствование профилактики заболеваний Увеличение доли граждан, участвующих в программах диспансеризации Активное выявление на ранних стадиях и эффективное лечение заболеваний, формирующих основные причины смертности и инвалидности населения. 41,4 (41,4) 41,8 (40,8) 41,6 (40,8) 41,7 166,5 (122,9)
доля осмотренных работающих граждан, % 50,0 66,0 83,0 90,0
смертность от болезней системы кровообращения, случаев на 100 000 населения 822,0 800,0 780,0 750,0
снижение общей смертности, на 1 000 населения 13,4 12,5 12,3 11,9
доля посещений врачей, сделанных с профилактической целью, % 37,0 38,0 39,0 40,0
Улучшение вакцинопрофилактики, диагностики и лечения инфекционных заболеваний. Обеспечение населения групп риска необходимыми иммунобиологическими препаратами. 19,0 (19,0) 25,7 (17,0) 33,9 (17,0) 32,9 111,5 (53,0)
заболеваемость острым гепатитом В, случаев на 100 000 населения 2,9 2,8 2,7 2,6
заболеваемость краснухой, случаев на 100 000 населения 10,0 10,0 10,0 8,0
доля заболевших гриппом в общей структуре заболевших ОРВИ и гриппом в период эпидемии, % 4,0 4,0 4,0 4,0
заболеваемость корью, случаев на 100 000 населения 0,9 0,9 0,8 0,8
доля охвата полным курсом профилактики ВИЧ беременных женщин, % 81,3 82,5 83,8 85,0
Новые показатели: смертность от туберкулеза, на 100 000 населения 16,9 16,0 15,7 15,6
охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез, % 64,0 68,0 72,0 75,0
Повышение доступности и качества специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи Совершенствование оказания медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями 3,1 (3,1) 3,1 (3,1) 3,4 (3,4) 5,9 15,6 (9,7)
заболеваемость острыми сосудистыми нарушениями головного мозга на фоне артериальной гипертонии, случаев на 100 000 населения 5 405,0 5 120,0 4 835,0 4 550,0
смертность от цереброваскулярной болезни, на 100 000 населения 275,6 268,6 256,9 250,0
смертность от ишемической болезни сердца, на 100 000 населения 368,5 359,7 348,9 340,0
Совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях 2,6 (2,6) 3,4 (2,4) 3,2 (2,4) 5,9 15,1 (7,4)
смертность от транспортных травм всех видов, случаев на 100 000 населения 22,4 20,0 19,2 17,5
Новая задача: совершенствование организации онкологической помощи населению 6,8 (6,8) 7,5 (7,2) 8,1 (7,8) 7,1 29,4 (21,8)
Смертность от новообразований (в том числе от злокачественных), случаев на 100 000 населения 201,0 200,0 200,0 190,0
Повышение доступности и качества оказываемой населению высокотехнологичной медицинской помощи 43,0 (43,0) 42,7 (36,7) 48,9 (37,9) 62,7 197,3 (117,6)
удовлетворенность потребности населения в высокотехнологичной медицинской помощи, % 60,0 70,0 76,0 80,0
Совершенствование службы крови 4,2 (4,2) 4,5 (4,5) 4,2 (4,2) 3,3 16,2 (12,9)
число штатных доноров крови и ее компонентов, человек на 1 000 населения 14,5 16,0 17,5 19,0
доля донорской крови, проверенной на ВИЧ с обеспечением качества, % 100,0 100,0 100,0 100,0
резерв цельной крови, тонны 1 925,0 2 200,0 2 475,0 2 750,0
Совершенствование медицинской помощи матерям и детям Повышение доступности и качества медицинской помощи матерям и детям 27,9 (27,9) 28,8 (24,1) 30,0 (20,8) 34,3 121,0 (72,8)
охват аудиологическим скринингом, % новорожденных 89,8 91,5 93,2 95,0
охват неонатальным скринингом, % новорожденных 89,8 91,5 93,2 95,0
материнская смертность на 100 000 родившихся живыми 21,0 20,5 20,0 19,5
младенческая смертность на 1 000 родившихся живыми 9,0 8,8 8,6 8,3
Расходы федерального бюджета всего по Проекту 149,1(149,1) 158,4(136,6) 174,4(135,1) 194,8 676,8 (420,9)
в том числе расходы по информационной поддержке и управлению Проектом 0,3 (0,3) 0,3 (0,3)

Примечания:

*) В скобках указаны параметры, учтенные в Федеральном законе «О федеральном бюджете на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов», а также в федеральных законах о бюджетах государственных внебюджетных фондов (без учета переноса неиспользованных средств 2008 года). Параметры 2010-2012 года подлежат дополнительной проработке с учетом результатов работы над формированием федерального бюджета на 2010-2012 годы.

**) По отношению к уровню 2007 года

Приложение 3.

Направления реализации национального проекта

«Доступное и комфортное жилье – гражданам России» на 2009-2012 годы

Направления Задачи 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2009-2012 годы
Объемы финансирования (млрд. рублей) и значение показателя
Развитие массового жилищного строительства Создание условий для увеличения объемов строительства жилья и необходимой коммунальной, транспортной и социальной инфраструктуры 21,5 (21,5) 19,0 (19,0) 0 0 40,5 (40,5)
Годовой объем ввода жилья, млн. кв. м 52,0 53,0 58,0 65,0 228,0
Новая задача: Вовлечение в жилищное строительство земельных участков, находящихся в федеральной собственности (с учетом средств Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства) 0,8 (0,8) 0 0 0 0,8 (0,8)
Площадь земельных участков переданных из федеральной собственности для целей жилищного строительства (в том числе индивидуального), тыс. га 1,5 3,0 4,8 7,5 16,8
Государственная поддержка спроса на рынке жилья Поддержка системы ипотечного жилищного кредитования:
увеличение уставного капитала АИЖК 200,0 (0) 0 0 0 200,0 (0)
предоставление государственных гарантий по облигациям АИЖК 36,0 (36,0) 44,0 (44,0) 0 0 80,0(80,0)
Доля семей, имеющих возможность приобрести жилье, соответствующее стандартам обеспечения жилыми помещениями, с помощью собственных и заемных средств 18,0% 20,0% 22,0% 25,0%
Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством 68,9(48,22) 87,5(44,63) 60,7(0) 61,4(0) 278,5 (92,85)
Количество семей категорий граждан, установленных законодательством Российской Федерации, получивших государственную поддержку в приобретении жилья, тыс. семей 41,7 48,9 35,3 34 159,9
Обеспечение жильем участников Великой Отечественной войны 20,8 (20,8) 0 0 0 20,8(20,8)
Количество участников Великой Отечественной войны, получивших государственную поддержку в приобретении жилья, тыс. человек 28 - - - 28
Обеспечение жильем молодых семей 4,7 (4,7) 4,9 (4,9) 0 0 9,6 (9,6)
Количество молодых семей, получивших государственную поддержку в приобретении жилья, тыс. семей 7,0 7,0 - - 14,0
Повышение качества жилищного фонда, жилищных и коммунальных услуг Новая задача: Создание условий для приведения существующего жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания
Средства Фонда содействия реформированию ЖКХ 34,2 38,4 38,4 0 111,0
Площадь жилых помещений, в которых проведен капитальный ремонт, млн.кв. м 8,0 10,0 12,0 15,0 45,0
Новая задача: Переселение граждан из аварийного жилищного фонда
Средства Фонда содействия реформированию ЖКХ 46,6 20,0 20,0 0 86,6
Количество семей переселенных из аварийного жилищного фонда, тыс. семей 28,6 15,9 15,9 - 60,4
Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры 6,1 (6,1) 5,2 (5,2) 0 0 11,3 (11,3)
Уровень износа коммунальной инфраструктуры, в % 52 50 48 45
Расходы федерального бюджета всего по Проекту 322,8(102,1) 116,6(73,7) 60,7(0) 61,4 (0) 561,5(175,9)
Предоставление государственных гарантий 36,0 (36,0) 44,0(44,0) 0 0 80,0(80,0)
Средства Фонда содействия реформирования ЖКХ 80,8 58,4 58,4 - 197,6

Примечание:

*) В скобках указаны параметры, учтенные в Федеральном законе «О федеральном бюджете на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов» (без учета переноса неиспользованных средств 2008 года). Параметры 2010-2012 года подлежат дополнительной проработке с учетом результатов работы над формированием федерального бюджета на 2010-2012 годы.


Приложение 4.

Ожидаемая продолжительность жизни в России