12. Семенов В.А. Эффективное сельское хозяйство/ В.А.Семенов// Национальные проекты.2009.№10.С 47-51.
13. Сенчагов В.К., Архипов А.И. Финансы: учебное пособие/ В.К.Сенчагов, А.И.Архипов. Издательство: М.:ПРОСПЕКТ, 2010.336с.
14. Травин Д. Г. Инвестиционные проекты открывают новые возможности развития регионов/ Д.Г. Травин//Национальные проекты. 2010.№4.С.15-19 .
15. Ушачев И. Научное обеспечение программы развития сельского хозяйства на 2008-2012 г. / И. Ушачев // Экономист. 2008.№4.С.19-30.
16. Цинин К.Г.Реформа жилищно-коммунального хозяйства: проблемы и решения/ К.Г. Цинин// Национальные проекты. 2010.№4.С.34-39.
17. Эрнекова Ф. Российская медицина: пути оздоровления/ Ф.Эрнекова// Национальные проекты.2009.№11.С.5-9.
Приложение 1.
Направления реализации национального проекта «Образование» на 2009-2012 годы
Направления | Задачи, показатели | 2009год | 2010год | 2011год | 2012год | 2009-2012годы |
Объем финансирования (млрд. рублей) и значение показателя | ||||||
Модернизация институтов образования как инструментов социального развития | Стимулирование реализации во всех субъектах Российской Федерации программ:- по обеспечению повышения доли школьников, обучающихся в современных условиях, - по совершенствованию системы школьного питания; - по предоставлению во всех общеобразовательных учреждениях доступа к образовательным ресурсам через Интернет.Новая задача: Стимулирование реализации во всех субъектах Российской Федерации программ:- по созданию оптимальных условий для образования детей дошкольного возраста,- по развитию дистанционного образования детей-инвалидов. Организация обучения на подготовительных отделениях вузов лиц, отслуживших по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации | 13,8 (13,5) | 18,3 (0,8) | 18,3 (0,8) | 17,7 | 68,1 (15,1) |
Прирост доли граждан, удовлетворенных условиями предоставления образования, по сравнению с 2008 годом, % | 5 | 10 | 15 | 20 | ||
Развитие инновационного характера базового образования как основы становления экономики знаний | Стимулирование - субъектов Российской Федерации, комплексно применяющих новые организационно-экономические механизмы в общем образовании;- учреждений НПО и СПО, обеспечивающих подготовку высококвалифицированных рабочих и специалистов среднего звена; - лучших учителей; - талантливой молодежи. Развитие сети федеральных университетов.Новая задача: развитие сети национальных исследовательских университетов | 14,75 (15,25) | 18,95 (17,7) | 20,45 (17,7) | 20,65 | 74,80 (50,65) |
Прирост доли граждан, удовлетворенных результатами полученного образования, по сравнению с 2008 годом, % | 5 | 10 | 15 | 20 | ||
Создание современной системы непрерывного образования, подготовки и переподготовки профессиональных кадров | Развитие бизнес-образования и инновационных программ непрерывного образования | 3,0 (3,0) | 4,0 (2,5) | 4,0 (2,5) | 1,5 | 12,5 (8,0) |
Доля граждан, повысивших квалификацию в течение года, % | 25 | 30 | 35 | 40 | ||
Расходы федерального бюджета всего по Проекту | 31,75 (31,75) | 41,5 (21,0) | 43,0 (21,0) | 40,1 | 156,35 (73,75) | |
в том числе расходы по организационно-аналитическому сопровождению мероприятий Проекта | 0,2 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,95 |
Примечание:
*) В скобках указаны параметры, учтенные в Федеральном законе «О федеральном бюджете на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов» (без учета переноса неиспользованных средств 2008 года). Параметры 2010-2012 года подлежат дополнительной проработке с учетом результатов работы над формированием федерального бюджета на 2010-2012 годы.
Приложение 2.
Направления реализации национального проекта «Здоровье» на 2009-2012 годы
Направления | Задачи | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2009-2012 годы |
Объем финансирования (млрд. рублей) и значение показателя | ||||||
Новое направление: Формирование здорового образа жизни | Снижение уровня злоупотребления алкоголем. Снижение распространенности табакокурения среди населения | 0,8 (0,8) | 1,0 (0,8) | 1,0 (0,9) | 1,0 | 3,8 (2,5) |
снижение потребления алкоголя взрослым человеком, % | 3,8** | 4,0 | 4,8 | 5,1 | ||
доля курящих среди населения, % | 47,0 | 43,0 | 39,0 | 35,0 | ||
Развитие первичной медико-санитарной помощи и совершенствование профилактики заболеваний | Увеличение доли граждан, участвующих в программах диспансеризации Активное выявление на ранних стадиях и эффективное лечение заболеваний, формирующих основные причины смертности и инвалидности населения. | 41,4 (41,4) | 41,8 (40,8) | 41,6 (40,8) | 41,7 | 166,5 (122,9) |
доля осмотренных работающих граждан, % | 50,0 | 66,0 | 83,0 | 90,0 | ||
смертность от болезней системы кровообращения, случаев на 100 000 населения | 822,0 | 800,0 | 780,0 | 750,0 | ||
снижение общей смертности, на 1 000 населения | 13,4 | 12,5 | 12,3 | 11,9 | ||
доля посещений врачей, сделанных с профилактической целью, % | 37,0 | 38,0 | 39,0 | 40,0 | ||
Улучшение вакцинопрофилактики, диагностики и лечения инфекционных заболеваний. Обеспечение населения групп риска необходимыми иммунобиологическими препаратами. | 19,0 (19,0) | 25,7 (17,0) | 33,9 (17,0) | 32,9 | 111,5 (53,0) | |
заболеваемость острым гепатитом В, случаев на 100 000 населения | 2,9 | 2,8 | 2,7 | 2,6 | ||
заболеваемость краснухой, случаев на 100 000 населения | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 8,0 | ||
доля заболевших гриппом в общей структуре заболевших ОРВИ и гриппом в период эпидемии, % | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | ||
заболеваемость корью, случаев на 100 000 населения | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | ||
доля охвата полным курсом профилактики ВИЧ беременных женщин, % | 81,3 | 82,5 | 83,8 | 85,0 | ||
Новые показатели: смертность от туберкулеза, на 100 000 населения | 16,9 | 16,0 | 15,7 | 15,6 | ||
охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез, % | 64,0 | 68,0 | 72,0 | 75,0 | ||
Повышение доступности и качества специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи | Совершенствование оказания медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями | 3,1 (3,1) | 3,1 (3,1) | 3,4 (3,4) | 5,9 | 15,6 (9,7) |
заболеваемость острыми сосудистыми нарушениями головного мозга на фоне артериальной гипертонии, случаев на 100 000 населения | 5 405,0 | 5 120,0 | 4 835,0 | 4 550,0 | ||
смертность от цереброваскулярной болезни, на 100 000 населения | 275,6 | 268,6 | 256,9 | 250,0 | ||
смертность от ишемической болезни сердца, на 100 000 населения | 368,5 | 359,7 | 348,9 | 340,0 | ||
Совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях | 2,6 (2,6) | 3,4 (2,4) | 3,2 (2,4) | 5,9 | 15,1 (7,4) | |
смертность от транспортных травм всех видов, случаев на 100 000 населения | 22,4 | 20,0 | 19,2 | 17,5 | ||
Новая задача: совершенствование организации онкологической помощи населению | 6,8 (6,8) | 7,5 (7,2) | 8,1 (7,8) | 7,1 | 29,4 (21,8) | |
Смертность от новообразований (в том числе от злокачественных), случаев на 100 000 населения | 201,0 | 200,0 | 200,0 | 190,0 | ||
Повышение доступности и качества оказываемой населению высокотехнологичной медицинской помощи | 43,0 (43,0) | 42,7 (36,7) | 48,9 (37,9) | 62,7 | 197,3 (117,6) | |
удовлетворенность потребности населения в высокотехнологичной медицинской помощи, % | 60,0 | 70,0 | 76,0 | 80,0 | ||
Совершенствование службы крови | 4,2 (4,2) | 4,5 (4,5) | 4,2 (4,2) | 3,3 | 16,2 (12,9) | |
число штатных доноров крови и ее компонентов, человек на 1 000 населения | 14,5 | 16,0 | 17,5 | 19,0 | ||
доля донорской крови, проверенной на ВИЧ с обеспечением качества, % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||
резерв цельной крови, тонны | 1 925,0 | 2 200,0 | 2 475,0 | 2 750,0 | ||
Совершенствование медицинской помощи матерям и детям | Повышение доступности и качества медицинской помощи матерям и детям | 27,9 (27,9) | 28,8 (24,1) | 30,0 (20,8) | 34,3 | 121,0 (72,8) |
охват аудиологическим скринингом, % новорожденных | 89,8 | 91,5 | 93,2 | 95,0 | ||
охват неонатальным скринингом, % новорожденных | 89,8 | 91,5 | 93,2 | 95,0 | ||
материнская смертность на 100 000 родившихся живыми | 21,0 | 20,5 | 20,0 | 19,5 | ||
младенческая смертность на 1 000 родившихся живыми | 9,0 | 8,8 | 8,6 | 8,3 | ||
Расходы федерального бюджета всего по Проекту | 149,1(149,1) | 158,4(136,6) | 174,4(135,1) | 194,8 | 676,8 (420,9) | |
в том числе расходы по информационной поддержке и управлению Проектом | 0,3 (0,3) | 0,3 (0,3) |
Примечания:
*) В скобках указаны параметры, учтенные в Федеральном законе «О федеральном бюджете на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов», а также в федеральных законах о бюджетах государственных внебюджетных фондов (без учета переноса неиспользованных средств 2008 года). Параметры 2010-2012 года подлежат дополнительной проработке с учетом результатов работы над формированием федерального бюджета на 2010-2012 годы.
**) По отношению к уровню 2007 года
Приложение 3.
Направления реализации национального проекта
«Доступное и комфортное жилье – гражданам России» на 2009-2012 годы
Направления | Задачи | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2009-2012 годы |
Объемы финансирования (млрд. рублей) и значение показателя | ||||||
Развитие массового жилищного строительства | Создание условий для увеличения объемов строительства жилья и необходимой коммунальной, транспортной и социальной инфраструктуры | 21,5 (21,5) | 19,0 (19,0) | 0 | 0 | 40,5 (40,5) |
Годовой объем ввода жилья, млн. кв. м | 52,0 | 53,0 | 58,0 | 65,0 | 228,0 | |
Новая задача: Вовлечение в жилищное строительство земельных участков, находящихся в федеральной собственности (с учетом средств Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства) | 0,8 (0,8) | 0 | 0 | 0 | 0,8 (0,8) | |
Площадь земельных участков переданных из федеральной собственности для целей жилищного строительства (в том числе индивидуального), тыс. га | 1,5 | 3,0 | 4,8 | 7,5 | 16,8 | |
Государственная поддержка спроса на рынке жилья | Поддержка системы ипотечного жилищного кредитования: | |||||
увеличение уставного капитала АИЖК | 200,0 (0) | 0 | 0 | 0 | 200,0 (0) | |
предоставление государственных гарантий по облигациям АИЖК | 36,0 (36,0) | 44,0 (44,0) | 0 | 0 | 80,0(80,0) | |
Доля семей, имеющих возможность приобрести жилье, соответствующее стандартам обеспечения жилыми помещениями, с помощью собственных и заемных средств | 18,0% | 20,0% | 22,0% | 25,0% | ||
Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством | 68,9(48,22) | 87,5(44,63) | 60,7(0) | 61,4(0) | 278,5 (92,85) | |
Количество семей категорий граждан, установленных законодательством Российской Федерации, получивших государственную поддержку в приобретении жилья, тыс. семей | 41,7 | 48,9 | 35,3 | 34 | 159,9 | |
Обеспечение жильем участников Великой Отечественной войны | 20,8 (20,8) | 0 | 0 | 0 | 20,8(20,8) | |
Количество участников Великой Отечественной войны, получивших государственную поддержку в приобретении жилья, тыс. человек | 28 | - | - | - | 28 | |
Обеспечение жильем молодых семей | 4,7 (4,7) | 4,9 (4,9) | 0 | 0 | 9,6 (9,6) | |
Количество молодых семей, получивших государственную поддержку в приобретении жилья, тыс. семей | 7,0 | 7,0 | - | - | 14,0 | |
Повышение качества жилищного фонда, жилищных и коммунальных услуг | Новая задача: Создание условий для приведения существующего жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания | |||||
Средства Фонда содействия реформированию ЖКХ | 34,2 | 38,4 | 38,4 | 0 | 111,0 | |
Площадь жилых помещений, в которых проведен капитальный ремонт, млн.кв. м | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 15,0 | 45,0 | |
Новая задача: Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | ||||||
Средства Фонда содействия реформированию ЖКХ | 46,6 | 20,0 | 20,0 | 0 | 86,6 | |
Количество семей переселенных из аварийного жилищного фонда, тыс. семей | 28,6 | 15,9 | 15,9 | - | 60,4 | |
Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры | 6,1 (6,1) | 5,2 (5,2) | 0 | 0 | 11,3 (11,3) | |
Уровень износа коммунальной инфраструктуры, в % | 52 | 50 | 48 | 45 | ||
Расходы федерального бюджета всего по Проекту | 322,8(102,1) | 116,6(73,7) | 60,7(0) | 61,4 (0) | 561,5(175,9) | |
Предоставление государственных гарантий | 36,0 (36,0) | 44,0(44,0) | 0 | 0 | 80,0(80,0) | |
Средства Фонда содействия реформирования ЖКХ | 80,8 | 58,4 | 58,4 | - | 197,6 |
Примечание:
*) В скобках указаны параметры, учтенные в Федеральном законе «О федеральном бюджете на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов» (без учета переноса неиспользованных средств 2008 года). Параметры 2010-2012 года подлежат дополнительной проработке с учетом результатов работы над формированием федерального бюджета на 2010-2012 годы.
Приложение 4.
Ожидаемая продолжительность жизни в России