Склад і структура видатків Бабушкінського району на соціальну сферу
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | ||||||
Тис.грн. | % | Тис.грн. | % | Тис.грн. | % | Тис.грн. | % | Тис.грн. | % | |
Соціальні видатки району в тому числі: | 19538,7 | 22416,0 | 33287,9 | 33720,4 | 44076,9 | |||||
Освіта | 11121,1 | 56,9 | 14829,0 | 66,1 | 19609,5 | 58,9 | 21873,5 | 64,87 | 30106,5 | 68,3 |
Соціальний захист | 1568,8 | 8,03 | 4798,7 | 21,4 | 8865,4 | 26,6 | 7002,6 | 20,8 | 10080,6 | 22,88 |
Культура | 12,7 | 0,06 | 4,5 | 0,02 | 4,5 | 0,01 | 3,3 | 0,009 | 5,2 | 0,01 |
Фізична культура і спорт | 63,2 | 0,32 | 130,5 | 0,6 | 152,3 | 0,45 | 206,2 | 0,61 | 256,5 | 0,58 |
Додаток Г
Співвідношення видатків на освіту Бабушкінського району у розрізі функціональної класифікації
Видатки бюджету району за функціональною класифікацією | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |||||
Тис.грн. | % | Тис.грн. | % | Тис.грн. | % | Тис.грн. | % | Тис.грн. | % | |
Дошкільні заклади освіти | 3074,7 | 27,6 | 4377,2 | 29,5 | 5852,8 | 29,8 | 6450,2 | 29,5 | 8312,8 | 27,6 |
Загально освітні школи, спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми | 6834,6 | 60,3 | 8550,2 | 57,7 | 11113,20 | 56,7 | 12761,6 | 58,3 | 17419,8 | 57,9 |
Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | 293,9 | 2,6 | 430,4 | 2,9 | 575,2 | 2,9 | 692,4 | 3,2 | 918,6 | 3,1 |
Методична робота інші заходи у сфері народної освіти | 56,7 | 0,5 | 62,9 | 0,4 | 107,4 | 0,5 | 115,4 | 0,5 | 140,9 | 0,5 |
Централізовані бухгалтерії | 118,7 | 1,1 | 275,9 | 1,9 | 276,8 | 1,4 | 329,8 | 1,5 | 457,5 | 1,5 |
Групи централізованого господарського обслуговування | 35,7 | 0,3 | 82 | 0,6 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
Всього | 11121,1 | 98,9 | 14829,4 | 99,3 | 19609,5 | 98,8 | 21873,5 | 98,9 | 30106,5 | 96,9 |
Додаток Д
Структура видатків на освіту бюджету Бабушкінського району за економічною класифікацією (тис.грн.)
ПОКАЗНИК | Код бюджетноїкласифікації | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
Оплата праці | 1110 | 5696 | 7897,3 | 9789,5 | 12201,9 | 16927,2 |
Нарахув на зп | 1120 | 2135,9 | 2875,1 | 3459,6 | 4568,9 | 6391,8 |
придб предм та матер | 1130 | 848,4 | 1345,5 | 2504,1 | 2431,1 | 2958,9 |
Вид.на відр | 1140 | 1,1 | 1,4 | 0,2 | 1,7 | 2,6 |
Опл.ком.послуг | 1160 | 2008,2 | 2070,3 | 2666,2 | 2192,1 | 2697,8 |
Досл.і розробки | 1170 | 276,8 | 147,2 | 138,8 | 7,013 | 0 |
Субсід та пот трансферти | 1300 | 57,7 | 9,8 | 13 | 8,2 | 615,9 |
Капітальні видатки | 2000 | 97 | 482,1 | 1038,2 | 462,7 | 512,2 |
Всього | 11121,1 | 14828,7 | 19609,6 | 21873,6 | 30106,4 |
Додаток Ж
Видатки на освіту по Бабушкінському району в залежності від кількості учнів
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |
Видатки на освіту (тис.грн.) | 11121,1 | 14829,4 | 19609,5 | 21873,5 | 30106,5 |
Кількість учнів | 24567 | 23962 | 23124 | 21115 | 19567 |
В розрахунку на учня | 453 грн. | 619 грн. | 1,179 грн. | 1,036 грн. | 1,539 грн. |
Додаток К
Структура видатків на культуру і мистецтво бюджету Бабушкінського району за економічною класифікацією (тис.грн.)
ПОКАЗНИК | Код бюджетноїкласифікації | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
Оплата праці | 1110 | |||||
Нарахув на зп | 1120 | |||||
придб предм та матер | 1130 | |||||
Вид.на відр | 1140 | |||||
Опл.ком.послуг | 1160 | |||||
Досл.і розробки | 1170 | 12,7 | 4,5 | 4,5 | 3,3 | 5,2 |
Субсід та пот трансферти | 1300 | |||||
Капітальні видатки | 2000 | |||||
Всього | 12,7 | 4,500 | 4,500 | 3,313 | 5,177 |
Додаток Л
Структура видатків на фізичну культуру і спорт бюджету
Бабушкінського району за економічною класифікацією (тис.грн.)
ПОКАЗНИК | Код бюджетноїкласифікації | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
Оплата праці | 1110 | 37.9 | 59.0 | 88,170 | 120,739 | 166,316 |
Нарахув на зп | 1120 | 14.2 | 21.8 | 32,650 | 44,876 | 61,584 |
придб предм та матер | 1130 | 1.5 | 3.1 | 8,303 | 6,550 | 8,0 |
Вид.на відр | 1140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,3 |
Опл.ком.послуг | 1160 | 5.8 | 7.3 | 8,2 | 5,072 | 8,3 |
Досл.і розробки | 1170 | 1.0 | 5.8 | 15,0 | 28,0 | 6,0 |
Субсід та пот трансферти | 1300 | 13.0 | 24.0 | 0 | 0 | 0 |
Капітальні видатки | 2000 | 0 | 33.5 | 0 | 0 | 6,0 |
Всього | 63,2 | 130,5 | 152,3 | 206,2 | 256,5 |
Додаток М
Структура видатків на соціальний захист і соціальне забезпечення
бюджету Бабушкінського району за економічною класифікацією (тис.грн.)
ПОКАЗНИК | Код бюджетноїкласифікації | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
Оплата праці | 1110 | 167,9 | 321,000 | 387,291 | 491,995 | 805,470 |
Нарахув на зп | 1120 | 63,0 | 118,200 | 139,811 | 185,921 | 301,160 |
придб предм та матер | 1130 | 41,8 | 120,598 | 201,650 | 174,869 | 185,885 |
Вид.на відр | 1140 | 14,1 | 24,500 | 22,917 | 22,787 | 24,220 |
Опл.ком.послуг | 1160 | 9,3 | 50,560 | 72,207 | 58,044 | 61,035 |
Досл.і розробки | 1170 | 1,7 | 6,757 | 13,5 | 0 | 82,621 |
Субсід та пот трансферти | 1300 | 10,0 | 4143,846 | 7794,280 | 147 | 8560,382 |
Капітальні видатки | 2000 | 0 | 13,200 | 233,789 | 0 | 59,782 |
Всього | 1568,8 | 4798,7 | 8865,4 | 7002,6 | 10080,6 |
Додаток Н
Виконання загальних видатків за кошторисом на загальноосвітні школи з бюджету Бабушкінського району за період 2002-2005р.р. ( тис.грн.)
КЕК | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |||||||||
План | Викон. | План | Викон. | План | Викон. | План | Викон. | ||||||
Всього в т.ч. | 14828,7 | 14713,9 | -114,8 | 19609,6 | 19297,3 | -312,3 | 21873,6 | 21856,0 | -17,6 | 30106,4 | 29760,4 | -346,0 | |
Оплата праці | 1110 | 7897,3 | 7865,2 | -32,1 | 9789,5 | 9789,5 | 12201,9 | 12201,1 | -0,8 | 16927,2 | 16908,6 | -18,6 | |
Нарахув на зп | 1120 | 2875,1 | 2844,8 | -30,3 | 3459,6 | 3459,6 | 4568,9 | 4564,2 | 4,7 | 6391,8 | 6354,0 | -37,8 | |
придб предм та матер | 1130 | 1345,5 | 1345,5 | 2504,1 | 2504,1 | 2431,1 | 2422,4 | -8,7 | 2958,9 | 2826,0 | -132,9 | ||
Вид.на відр | 1140 | 1,4 | 1,4 | 0,2 | 0,2 | 1,7 | 1,6 | -0,1 | 2,6 | 2,5 | -0,1 | ||
Опл.ком.послуг | 1160 | 2070,3 | 2036,0 | -34,3 | 2666,2 | 2666,2 | 2192,1 | 2190,8 | -1,3 | 2697,8 | 2646,2 | -51,6 | |
Досл.і розробки | 1170 | 147,2 | 145,8 | -1,4 | 138,8 | 136,2 | -2,6 | 7,013 | 5,578 | -1,435 | 0 | 0 | |
Субсід та пот трансферти | 1300 | 9,8 | 9,8 | 13,0 | 13,0 | 8,2 | 8,2 | 615,9 | 598,5 | -17,4 | |||
Капітальні видатки | 2000 | 482,1 | 473,4 | -8,7 | 1038,2 | 1014,4 | -23,8 | 462,7 | 462,1 | -0,6 | 512,2 | 424,6 | -87,6 |
К слайду№2. Найбільша частина видатків Дніпропетровської області у 2002 році припадала на охорону здоров’я, ця частина складала більш 26%у всіх соціальних витратах бюджету. Друге місце серед видатків соціального бюджету розділяли витрати на освіту, в сумі вони склали майже 26% в 2002 році. І лише трете місце займають витрати на соціальний захист та соціальне забезпечення, які склали в 2002 році 13,0 % у всіх витратах регіонального соціального бюджету. Але у 2006р. динаміка дещо змінилася. Витрати на охорону здоров’я знизилися до 20,6 %, видатки на освіту до 24,8%.Тенденцію до незначного зростання мали лише видатки на соціальний захист культуру та спорт.
К слайду№3. За розрахунками регіонального соціального бюджету області, витрати на охорону здоров'я протягом 2000 - 2004 років зросли. Так у 2000 році вони склали 296 млн.грн., а у 2004 році складають майже в три рази більше – 640 млн.грн. Але якщо розглянути виплати цієї частини витрат в процентах до видатків бюджету, то спостерігається падіння протягом всього періоду. Як видно на рисунку 2 це значення в2000 році дорівнювало 26 %, а в 2004 році вже 20%.