В структуре раздела основную часть занимают расходы, связанные с вопросами в области жилищного хозяйства и благоустройства.
По подразделу «Жилищное хозяйство» расходы предусмотрены в размере 1483,0 тыс. рублей, что на 1440,0 тыс. рублей или на 97,1% ниже соответствующего показателя 2009 года.
Основной объем бюджетных ассигнований по данному подразделу планируется направить на финансирование мероприятий в области жилищного хозяйства за счет областного бюджета.
По подразделу «Благоустройство» расходы предусмотрены в размере 5684,0 тыс. рублей, что на 6875,0 тыс. рублей или в 1,2 раза ниже соответствующего показателя 2009 года.
Расходы по разделу «Охрана окружающей среды» в проекте бюджета на 2010 год предусмотрены в сумме 1020,0 тыс. рублей. Прирост расходов по сравнению с соответствующим показателем 2009 года составит 5,0 тыс. рублей или 0,5%. Расходы бюджета на районную программу 2010 года.
В проекте бюджета на 2010 год расходы по разделу «Образование» предусмотрены в размере 528469,0 тыс. рублей. Прирост расходов по сравнению с соответствующим показателем 2009 года составит 88433,0 тыс. рублей или 16,7%. Доля расходов по разделу «Образование» в общем объеме расходов бюджета в 2010 году составит 51,5%.
В структуре раздела расходы на финансирование общего образования составят 71,8%, дошкольного образования – 25,4%, расходы на другие вопросы в области образования – 2,8%, расходы на организацию молодежной политики и оздоровление детей – менее 1,0%.
По подразделу «Дошкольное образование» расходы предусматриваются в размере 134284,0 тыс. рублей, что на 47627,0 тыс. рублей или на 35,5% выше соответствующего уровня текущего года. Основной объем бюджетных средств по данному подразделу, предусмотрено направить на обеспечение деятельности подведомственных дошкольных образовательных учреждений Оренбургского района.
По подразделу «Общее образование» расходы предусмотрены в сумме 379189,0 тыс. рублей, что на 45564,0 тыс. рублей или на 12,0% выше соответствующего показателя 2009 года. Средства планируется направить на финансирование расходов на начальное, основное, среднее общее образование, а также на содержание и обеспечение учебного процесса образовательных учреждений, учреждений по внешкольной работе с детьми (музыкальные школы, спортивные школы).
По подразделу «Молодежная политика и оздоровление детей» расходы предусмотрены в размере 191,0 тыс. рублей, что на 20,0 тыс. рублей или на 10,5% выше соответствующего уровня 2009 года.
По подразделу «Другие вопросы в области образования» расходы предусмотрены в сумме 14805,0,0 тыс. рублей, что на 4778,0 тыс. рублей или на 32,3% ниже соответствующего показателя 2009 года.
В проекте бюджета на 2010 год расходы по разделу «Культура, кинематография, средства массовой информации» предусмотрены в размере 15784,0 тыс. рублей. Снижение расходов в 2010 году по сравнению с соответствующим показателем 2009 года составит 5658,0 тыс. рублей или 35,8%. Доля указанных расходов в общем объеме расходов бюджета в 2010 году составит 1,6%.
В структуре раздела расходы, связанные с обеспечением деятельности учреждений культуры составят 63,1%, расходы на периодическую печать и издательства – 7,8%, расходы на финансирование других вопросов в области культуры – 29,1%.
По подразделу «Культура» расходы предусмотрены в размере 9958,0 тыс. рублей, что на 5019,0 тыс. рублей или на 50,4% ниже соответствующего уровня текущего года. Основной объем средств планируется направить на обеспечение деятельности учреждений культуры, библиотек, музеев, подготовку и проведение мероприятий в сфере культуры.
По подразделу «Периодическая печать и издательства» расходы предусмотрены в размере 1237,0 тыс. рублей, что соответствуют уровню текущего года.
По подразделу «Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации» расходы предусмотрены в сумме 4589,0 тыс. рублей, что на 639,0 тыс. рублей или на 13,9% ниже соответствующего уровня текущего года.
В проекте бюджета на 2010 год расходы по разделу «Здравоохранение, физическая культура и спорт» предусмотрены в размере 133430,0 тыс. рублей. Прирост расходов по сравнению с соответствующим показателем 2009 года составит 6957,0 тыс. рублей или 5,2%.
Доля указанных расходов в общем объеме расходов бюджета района в 2010 году составит 13,0%.
В структуре раздела основную часть расходов занимают расходы по подразделам «Стационарная медицинская помощь» и «Амбулаторная помощь» на долю которых приходится 31,4% и 41,4% расходов соответственно.
По подразделу «Стационарная медицинская помощь» расходы предусмотрены в размере 41917,0 тыс. рублей, что на 13699,0 тыс. рублей или на 32,7% ниже соответствующего уровня текущего года. Средства планируется направить на обеспечение деятельности учреждений здравоохранения, оказывающих стационарную медицинскую помощь.
По подразделу «Амбулаторная помощь» расходы предусмотрены в размере 55243,0,0 тыс. рублей, что на 23611,0 тыс. рублей или на 42,7% выше соответствующего уровня текущего года. Средства предусмотрено направить на обеспечение деятельности учреждений здравоохранения, оказывающих амбулаторную медицинскую помощь.
По подразделу «Скорая медицинская помощь» расходы предусмотрены в размере 22474,0 тыс. рублей, что на 954,0 тыс. рублей, или на 4,2% ниже соответствующего уровня текущего года. Средства предусмотрено направить на обеспечение деятельности учреждений здравоохранения, оказывающих скорую медицинскую помощь.
По подразделу «Физическая культура и спорт» расходы предусмотрены в размере 11034,0 тыс. рублей, что на 2001,0 тыс. рублей или 18,1% ниже утвержденного бюджета 2009 года.
По подразделу «Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта» расходы предусмотрены в размере 2762,0 тыс. рублей, что соответствует сумме бюджета 2009 года.
В проекте бюджета на 2010 год расходы по разделу «Социальная политика» предусмотрены в размере 153457,0 тыс. рублей. Прирост расходов по сравнению с соответствующим показателем 2009 года составит 35364,0 тыс. рублей или 23,0%. Доля указанных расходов в общем объеме расходов бюджета в 2010 году составит 15,0%.
В структуре раздела основную часть расходов занимают расходы по подразделу «Социальное обеспечение населения» на долю которого приходится 59,4% расходов.
По подразделу «Пенсионное обеспечение» расходы предусмотрены в размере 4727,0 тыс. рублей, что на 425,0 тыс. рублей или на 9,0% выше соответствующего уровня 2009 года. Средства планируется направить на установленные законодательством социальные выплаты к пенсиям муниципальных служащих.
По подразделу «Социальное обслуживание населения» расходы предусмотрены в размере 24623,0 тыс. рублей, что на 2604,0 тыс. рублей или на 10,6% выше соответствующего уровня текущего года.
По подразделу «Социальное обеспечение населения» расходы предусмотрены в размере 91083,0 тыс. рублей, что на 33246,0 тыс. рублей или на 36,5% выше соответствующего уровня 2009 года.
По подразделу «Охрана семьи и детства» расходы предусмотрены в размере 21319,0 тыс. рублей, что на 683,0 тыс. рублей или на 3,2% выше соответствующего уровня 2009 года.
По подразделу «Другие вопросы в области социальной политики» расходы предусмотрены в размере 11705,0 тыс. рублей, что на 1594,0 тыс. рублей или на 13,6% ниже соответствующего уровня 2009 года.
В проекте бюджета на 2010 год расходы по разделу «Межбюджетные трансферты» предусмотрены в размере 70798,0 тыс. рублей. Снижение расходов по сравнению с соответствующим показателем текущего года составит 99914,0 тыс. рублей. Субсидии бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) не планируются.
Доля указанных расходов в общем объеме расходов бюджета в 2010 году составит 6,9%.
Таким образом,структура расходов бюджета на 2010 год в разрезе разделов бюджетной классификации, в сравнении с аналогичными показателями 2009 года остается достаточно стабильной. Наибольший объем бюджетных средств предусмотрен для финансирования социальной сферы. Так основная доля расходов бюджета приходится на расходы по разделам «Образование» – 51,5% и «Здравоохранение, физическая культура и спорт» – 13,0%.
Расходы бюджета Оренбургской областина 2008 год описаны законом Оренбургской области об областном бюджете на 2008 год, принятом Законодательным собранием области от 22 декабря 2007 года. В соответствии с законом об исполнении областного бюджета за 2008 год, принятым Законодательным собранием области от 16 сентября 2009 года был утвержденотчет об исполнении областного бюджета за 2008 год по расходам в сумме 51 722 294,2 тысячи рублей по доходам в сумме 51 600 509,5 тысячи рублей с превышением расходов над доходами в сумме 121 784,7 тысячи рублей. Распределение расходов областного бюджета по разделам и подразделам расходов классификации расходов бюджетов за 2008 год приведено в таблице 1.
Таблица 1 – Распределение расходов областного бюджета по разделам и подразделам расходов классификации расходов бюджетов за 2008 год (тыс. руб.)
Код | Наименование разделов и подразделов | Утвержденный бюджет с учетом внесенных изменений | Исполнено | Отклонение (+, -) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
0100 | Общегосударственные вопросы | 1 235 137,1 | 1 061 843,4 | -173 293,7 |
0102 | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 2 024,0 | 1 883,3 | -140,7 |
0103 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 102 950,0 | 94 392,2 | -8 557,8 |
0104 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 212 400,0 | 145 909,6 | -66 490,4 |
0105 | Судебная система | 170 015,0 | 166 814,8 | -3 200,2 |
0106 | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 131 272,0 | 113 092,2 | -18 179,8 |
0107 | Обеспечение проведения выборов и референдумов | 24 131,0 | 20 085,0 | – 4 046,0 |
0111 | Обслуживание государственного и муниципального долга | 55 662,0 | 54 621,6 | -1 040,4 |
0112 | Резервные фонды | 47 557,0 | - | -47 557,0 |
0113 | Прикладные научные исследования в области общегосударственных вопросов | 14 650,0 | 13 085,0 | – 1 565,0 |
0114 | Другие общегосударственные вопросы | 474 476,1 | 451 959,7 | -22 516,4 |
0200 | Национальная оборона | 5 008,0 | 5 008,0 | - |
0204 | Мобилизационная подготовка экономики | 5008,0 | 5 008,0 | - |
0300 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 2 643 880,9 | 2 560 560,8 | -83 320,1 |
0302 | Органы внутренних дел | 1 700 226,7 | 1 693 001,9 | -7 224,8 |
0309 | Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 98 424,1 | 63 312,0 | -35 112,1 |
0310 | Обеспечение пожарной безопасности | 845 230,1 | 804 246,9 | -40 983,2 |
0400 | Национальная экономика | 11 769 287,0 | 10 028 801,2 | -1 740 485,8 |
0401 | Общеэкономические вопросы | 299 557,0 | 294 179,2 | -5 377,8 |
0404 | Воспроизводство минерально-сырьевой базы | 17 486,3 | 17 486,3 | - |
0405 | Сельское хозяйство и рыболовство | 3 746 222,0 | 3 614 675,6 | -131 546,4 |
0406 | Водные ресурсы | 39 124,0 | 39 124,0 | - |
0407 | Лесное хозяйство | 175 442,2 | 175 902,1 | +459,9 |
0408 | Транспорт | 51 800,0 | 50 877,2 | -922,8 |
0409 | Дорожное хозяйство | 5 132 710,9 | 5 019 934,8 | -112 776,1 |
0410 | Связь и информатика | 177 540,0 | 91 910,6 | -85 629,4 |
0411 | Прикладные научные исследования в области национальной экономики | 2 000,0 | 2 000,0 | - |
0412 | Другие вопросы в области национальной экономики | 2 127 404,6 | 722 711,4 | -1 404 693,2 |
0500 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 2 262 949,1 | 2 207 890,9 | -55 058,2 |
0501 | Жилищное хозяйство | 735 534,0 | 734 107,7 | -1 426,3 |
0502 | Коммунальное хозяйство | 1 060 305,8 | 1 016 034,6 | -44 271,2 |
0503 | Благоустройство | 80,0 | 80,0 | - |
0505 | Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 467 029,3 | 457 668,6 | -9 360,7 |
0600 | Охрана окружающей среды | 132 865,0 | 127 717,8 | -5 147,2 |
0601 | Экологический контроль | 87 937,0 | 85 587,7 | -2 349,3 |
0603 | Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания | 3 630,0 | 1 526,4 | -2 103,6 |
0605 | Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 41 298,0 | 40 603,7 | -694,3 |
0700 | Образование | 2 913 762,0 | 2 760 995,2 | -152 766,8 |
0702 | Общее образование | 893 395,5 | 842 976,1 | -50 419,4 |
0703 | Начальное профессиональное образование | 987 581,5 | 931 552,6 | -56 028,9 |
0704 | Среднее профессиональное образование | 462 953,0 | 445 215,9 | -17 737,1 |
0705 | Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 25 034,0 | 23 729,3 | -1 304,7 |
0706 | Высшее и послевузовское профессиональное образование | 79 596,0 | 79 193,9 | -402,1 |
0707 | Молодежная политика и оздоровление детей | 57 606,0 | 55 166,3 | -2 439,7 |
0709 | Другие вопросы в области образования | 407 596,0 | 383 161,1 | -24 434,9 |
0800 | Культура, кинематография, средства массовой информации | 1 107 862,0 | 1 076 448,7 | -31 413,3 |
0801 | Культура | 478 650,0 | 454 188,1 | -24 461,9 |
0802 | Кинематография | 28 179,0 | 28 179,0 | - |
0803 | Телевидение и радиовещание | 25 600,0 | 25 196,2 | -403,8 |
0804 | Периодическая печать и издательства | 76 186,0 | 73 331,2 | -2 854,8 |
0806 | Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации | 499 247,0 | 495 554,2 | -3 692,8 |
0900 | Здравоохранение, физическая культура и спорт | 5 540 622,0 | 5 177 145,9 | -363 476,1 |
0901 | Стационарная медицинская помощь | 1 762 505,4 | 1 727 906,2 | -34 599,2 |
0902 | Амбулаторная помощь | 492 440,3 | 467 094,5 | -25 345,8 |
0903 | Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов | 21 476,3 | 20 660,2 | -816,1 |
0904 | Скорая медицинская помощь | 243 617,0 | 243 578,0 | -39,0 |
0905 | Санаторно-оздоровительная помощь | 76 985,8 | 75 309,9 | -1 675,9 |
0906 | Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов | 160 653,2 | 150 174,6 | -10 478,6 |
0908 | Физическая культура и спорт | 1 007 688,0 | 847 519,5 | -160 168,5 |
0910 | Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта | 1 775 256,0 | 1 644 903,0 | -130 353,0 |
1000 | Социальная политика | 3 711 956,0 | 3 209 780,9 | -502 175,1 |
1001 | Пенсионное обеспечение | 58 752,0 | 53 827,2 | -4 924,8 |
1002 | Социальное обслуживание населения | 572 702,0 | 538 253,4 | -34 448,6 |
1003 | Социальное обеспечение населения | 2 970 874,0 | 2 514 620,4 | -456 253,6 |
1004 | Охрана семьи и детства | 17 420,0 | 14 135,4 | -3 284,6 |
1006 | Другие вопросы в области социальной политики | 92 208,0 | 88 944,5 | -3 263,5 |
1100 | Межбюджетные трансферты | 24 549 924,6 | 23506101,4 | -1 043 823,2 |
1101 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 2 233 881,0 | 2 182 666,0 | -51 215,0 |
1102 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) | 7 600 240,2 | 7 144 194,9 | -456 045,3 |
1103 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 10 513 299,7 | 10036328,0 | -476 971,7 |
1104 | Иные межбюджетные трансферты | 391 973,7 | 332 382,5 | -59 591,2 |
1105 | Межбюджетные трансферты бюджетам государственных внебюджетных фондов | 3 810 530,0 | 3810530,0 | - |
ИТОГО РАСХОДОВ | 55 873 253,7 | 51722294,2 | -4 150 959,5 |
расход бюджет оптимизация оренбургский