Смекни!
smekni.com

Расходы бюджета объекта РФ на примере Оренбургской области (стр. 3 из 7)

В структуре раздела основную часть занимают расходы, связанные с вопросами в области жилищного хозяйства и благоустройства.

По подразделу «Жилищное хозяйство» расходы предусмотрены в размере 1483,0 тыс. рублей, что на 1440,0 тыс. рублей или на 97,1% ниже соответствующего показателя 2009 года.

Основной объем бюджетных ассигнований по данному подразделу планируется направить на финансирование мероприятий в области жилищного хозяйства за счет областного бюджета.

По подразделу «Благоустройство» расходы предусмотрены в размере 5684,0 тыс. рублей, что на 6875,0 тыс. рублей или в 1,2 раза ниже соответствующего показателя 2009 года.

Расходы по разделу «Охрана окружающей среды» в проекте бюджета на 2010 год предусмотрены в сумме 1020,0 тыс. рублей. Прирост расходов по сравнению с соответствующим показателем 2009 года составит 5,0 тыс. рублей или 0,5%. Расходы бюджета на районную программу 2010 года.

В проекте бюджета на 2010 год расходы по разделу «Образование» предусмотрены в размере 528469,0 тыс. рублей. Прирост расходов по сравнению с соответствующим показателем 2009 года составит 88433,0 тыс. рублей или 16,7%. Доля расходов по разделу «Образование» в общем объеме расходов бюджета в 2010 году составит 51,5%.

В структуре раздела расходы на финансирование общего образования составят 71,8%, дошкольного образования – 25,4%, расходы на другие вопросы в области образования – 2,8%, расходы на организацию молодежной политики и оздоровление детей – менее 1,0%.

По подразделу «Дошкольное образование» расходы предусматриваются в размере 134284,0 тыс. рублей, что на 47627,0 тыс. рублей или на 35,5% выше соответствующего уровня текущего года. Основной объем бюджетных средств по данному подразделу, предусмотрено направить на обеспечение деятельности подведомственных дошкольных образовательных учреждений Оренбургского района.

По подразделу «Общее образование» расходы предусмотрены в сумме 379189,0 тыс. рублей, что на 45564,0 тыс. рублей или на 12,0% выше соответствующего показателя 2009 года. Средства планируется направить на финансирование расходов на начальное, основное, среднее общее образование, а также на содержание и обеспечение учебного процесса образовательных учреждений, учреждений по внешкольной работе с детьми (музыкальные школы, спортивные школы).

По подразделу «Молодежная политика и оздоровление детей» расходы предусмотрены в размере 191,0 тыс. рублей, что на 20,0 тыс. рублей или на 10,5% выше соответствующего уровня 2009 года.

По подразделу «Другие вопросы в области образования» расходы предусмотрены в сумме 14805,0,0 тыс. рублей, что на 4778,0 тыс. рублей или на 32,3% ниже соответствующего показателя 2009 года.

В проекте бюджета на 2010 год расходы по разделу «Культура, кинематография, средства массовой информации» предусмотрены в размере 15784,0 тыс. рублей. Снижение расходов в 2010 году по сравнению с соответствующим показателем 2009 года составит 5658,0 тыс. рублей или 35,8%. Доля указанных расходов в общем объеме расходов бюджета в 2010 году составит 1,6%.

В структуре раздела расходы, связанные с обеспечением деятельности учреждений культуры составят 63,1%, расходы на периодическую печать и издательства – 7,8%, расходы на финансирование других вопросов в области культуры – 29,1%.

По подразделу «Культура» расходы предусмотрены в размере 9958,0 тыс. рублей, что на 5019,0 тыс. рублей или на 50,4% ниже соответствующего уровня текущего года. Основной объем средств планируется направить на обеспечение деятельности учреждений культуры, библиотек, музеев, подготовку и проведение мероприятий в сфере культуры.

По подразделу «Периодическая печать и издательства» расходы предусмотрены в размере 1237,0 тыс. рублей, что соответствуют уровню текущего года.

По подразделу «Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации» расходы предусмотрены в сумме 4589,0 тыс. рублей, что на 639,0 тыс. рублей или на 13,9% ниже соответствующего уровня текущего года.

В проекте бюджета на 2010 год расходы по разделу «Здравоохранение, физическая культура и спорт» предусмотрены в размере 133430,0 тыс. рублей. Прирост расходов по сравнению с соответствующим показателем 2009 года составит 6957,0 тыс. рублей или 5,2%.

Доля указанных расходов в общем объеме расходов бюджета района в 2010 году составит 13,0%.

В структуре раздела основную часть расходов занимают расходы по подразделам «Стационарная медицинская помощь» и «Амбулаторная помощь» на долю которых приходится 31,4% и 41,4% расходов соответственно.

По подразделу «Стационарная медицинская помощь» расходы предусмотрены в размере 41917,0 тыс. рублей, что на 13699,0 тыс. рублей или на 32,7% ниже соответствующего уровня текущего года. Средства планируется направить на обеспечение деятельности учреждений здравоохранения, оказывающих стационарную медицинскую помощь.

По подразделу «Амбулаторная помощь» расходы предусмотрены в размере 55243,0,0 тыс. рублей, что на 23611,0 тыс. рублей или на 42,7% выше соответствующего уровня текущего года. Средства предусмотрено направить на обеспечение деятельности учреждений здравоохранения, оказывающих амбулаторную медицинскую помощь.

По подразделу «Скорая медицинская помощь» расходы предусмотрены в размере 22474,0 тыс. рублей, что на 954,0 тыс. рублей, или на 4,2% ниже соответствующего уровня текущего года. Средства предусмотрено направить на обеспечение деятельности учреждений здравоохранения, оказывающих скорую медицинскую помощь.

По подразделу «Физическая культура и спорт» расходы предусмотрены в размере 11034,0 тыс. рублей, что на 2001,0 тыс. рублей или 18,1% ниже утвержденного бюджета 2009 года.

По подразделу «Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта» расходы предусмотрены в размере 2762,0 тыс. рублей, что соответствует сумме бюджета 2009 года.

В проекте бюджета на 2010 год расходы по разделу «Социальная политика» предусмотрены в размере 153457,0 тыс. рублей. Прирост расходов по сравнению с соответствующим показателем 2009 года составит 35364,0 тыс. рублей или 23,0%. Доля указанных расходов в общем объеме расходов бюджета в 2010 году составит 15,0%.

В структуре раздела основную часть расходов занимают расходы по подразделу «Социальное обеспечение населения» на долю которого приходится 59,4% расходов.

По подразделу «Пенсионное обеспечение» расходы предусмотрены в размере 4727,0 тыс. рублей, что на 425,0 тыс. рублей или на 9,0% выше соответствующего уровня 2009 года. Средства планируется направить на установленные законодательством социальные выплаты к пенсиям муниципальных служащих.

По подразделу «Социальное обслуживание населения» расходы предусмотрены в размере 24623,0 тыс. рублей, что на 2604,0 тыс. рублей или на 10,6% выше соответствующего уровня текущего года.

По подразделу «Социальное обеспечение населения» расходы предусмотрены в размере 91083,0 тыс. рублей, что на 33246,0 тыс. рублей или на 36,5% выше соответствующего уровня 2009 года.

По подразделу «Охрана семьи и детства» расходы предусмотрены в размере 21319,0 тыс. рублей, что на 683,0 тыс. рублей или на 3,2% выше соответствующего уровня 2009 года.

По подразделу «Другие вопросы в области социальной политики» расходы предусмотрены в размере 11705,0 тыс. рублей, что на 1594,0 тыс. рублей или на 13,6% ниже соответствующего уровня 2009 года.

В проекте бюджета на 2010 год расходы по разделу «Межбюджетные трансферты» предусмотрены в размере 70798,0 тыс. рублей. Снижение расходов по сравнению с соответствующим показателем текущего года составит 99914,0 тыс. рублей. Субсидии бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) не планируются.

Доля указанных расходов в общем объеме расходов бюджета в 2010 году составит 6,9%.

Таким образом,структура расходов бюджета на 2010 год в разрезе разделов бюджетной классификации, в сравнении с аналогичными показателями 2009 года остается достаточно стабильной. Наибольший объем бюджетных средств предусмотрен для финансирования социальной сферы. Так основная доля расходов бюджета приходится на расходы по разделам «Образование» – 51,5% и «Здравоохранение, физическая культура и спорт» – 13,0%.

Расходы бюджета Оренбургской областина 2008 год описаны законом Оренбургской области об областном бюджете на 2008 год, принятом Законодательным собранием области от 22 декабря 2007 года. В соответствии с законом об исполнении областного бюджета за 2008 год, принятым Законодательным собранием области от 16 сентября 2009 года был утвержденотчет об исполнении областного бюджета за 2008 год по расходам в сумме 51 722 294,2 тысячи рублей по доходам в сумме 51 600 509,5 тысячи рублей с превышением расходов над доходами в сумме 121 784,7 тысячи рублей. Распределение расходов областного бюджета по разделам и подразделам расходов классификации расходов бюджетов за 2008 год приведено в таблице 1.


Таблица 1 – Распределение расходов областного бюджета по разделам и подразделам расходов классификации расходов бюджетов за 2008 год (тыс. руб.)

Код Наименование разделов и подразделов Утвержденный бюджет с учетом внесенных изменений Исполнено Отклонение (+, -)
1 2 3 4 5
0100 Общегосударственные вопросы 1 235 137,1 1 061 843,4 -173 293,7
0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 2 024,0 1 883,3 -140,7
0103 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 102 950,0 94 392,2 -8 557,8
0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 212 400,0 145 909,6 -66 490,4
0105 Судебная система 170 015,0 166 814,8 -3 200,2
0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 131 272,0 113 092,2 -18 179,8
0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов 24 131,0 20 085,0 – 4 046,0
0111 Обслуживание государственного и муниципального долга 55 662,0 54 621,6 -1 040,4
0112 Резервные фонды 47 557,0 - -47 557,0
0113 Прикладные научные исследования в области общегосударственных вопросов 14 650,0 13 085,0 – 1 565,0
0114 Другие общегосударственные вопросы 474 476,1 451 959,7 -22 516,4
0200 Национальная оборона 5 008,0 5 008,0 -
0204 Мобилизационная подготовка экономики 5008,0 5 008,0 -
0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 2 643 880,9 2 560 560,8 -83 320,1
0302 Органы внутренних дел 1 700 226,7 1 693 001,9 -7 224,8
0309 Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 98 424,1 63 312,0 -35 112,1
0310 Обеспечение пожарной безопасности 845 230,1 804 246,9 -40 983,2
0400 Национальная экономика 11 769 287,0 10 028 801,2 -1 740 485,8
0401 Общеэкономические вопросы 299 557,0 294 179,2 -5 377,8
0404 Воспроизводство минерально-сырьевой базы 17 486,3 17 486,3 -
0405 Сельское хозяйство и рыболовство 3 746 222,0 3 614 675,6 -131 546,4
0406 Водные ресурсы 39 124,0 39 124,0 -
0407 Лесное хозяйство 175 442,2 175 902,1 +459,9
0408 Транспорт 51 800,0 50 877,2 -922,8
0409 Дорожное хозяйство 5 132 710,9 5 019 934,8 -112 776,1
0410 Связь и информатика 177 540,0 91 910,6 -85 629,4
0411 Прикладные научные исследования в области национальной экономики 2 000,0 2 000,0 -
0412 Другие вопросы в области национальной экономики 2 127 404,6 722 711,4 -1 404 693,2
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 2 262 949,1 2 207 890,9 -55 058,2
0501 Жилищное хозяйство 735 534,0 734 107,7 -1 426,3
0502 Коммунальное хозяйство 1 060 305,8 1 016 034,6 -44 271,2
0503 Благоустройство 80,0 80,0 -
0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 467 029,3 457 668,6 -9 360,7
0600 Охрана окружающей среды 132 865,0 127 717,8 -5 147,2
0601 Экологический контроль 87 937,0 85 587,7 -2 349,3
0603 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 3 630,0 1 526,4 -2 103,6
0605 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 41 298,0 40 603,7 -694,3
0700 Образование 2 913 762,0 2 760 995,2 -152 766,8
0702 Общее образование 893 395,5 842 976,1 -50 419,4
0703 Начальное профессиональное образование 987 581,5 931 552,6 -56 028,9
0704 Среднее профессиональное образование 462 953,0 445 215,9 -17 737,1
0705 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 25 034,0 23 729,3 -1 304,7
0706 Высшее и послевузовское профессиональное образование 79 596,0 79 193,9 -402,1
0707 Молодежная политика и оздоровление детей 57 606,0 55 166,3 -2 439,7
0709 Другие вопросы в области образования 407 596,0 383 161,1 -24 434,9
0800 Культура, кинематография, средства массовой информации 1 107 862,0 1 076 448,7 -31 413,3
0801 Культура 478 650,0 454 188,1 -24 461,9
0802 Кинематография 28 179,0 28 179,0 -
0803 Телевидение и радиовещание 25 600,0 25 196,2 -403,8
0804 Периодическая печать и издательства 76 186,0 73 331,2 -2 854,8
0806 Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации 499 247,0 495 554,2 -3 692,8
0900 Здравоохранение, физическая культура и спорт 5 540 622,0 5 177 145,9 -363 476,1
0901 Стационарная медицинская помощь 1 762 505,4 1 727 906,2 -34 599,2
0902 Амбулаторная помощь 492 440,3 467 094,5 -25 345,8
0903 Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 21 476,3 20 660,2 -816,1
0904 Скорая медицинская помощь 243 617,0 243 578,0 -39,0
0905 Санаторно-оздоровительная помощь 76 985,8 75 309,9 -1 675,9
0906 Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов 160 653,2 150 174,6 -10 478,6
0908 Физическая культура и спорт 1 007 688,0 847 519,5 -160 168,5
0910 Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта 1 775 256,0 1 644 903,0 -130 353,0
1000 Социальная политика 3 711 956,0 3 209 780,9 -502 175,1
1001 Пенсионное обеспечение 58 752,0 53 827,2 -4 924,8
1002 Социальное обслуживание населения 572 702,0 538 253,4 -34 448,6
1003 Социальное обеспечение населения 2 970 874,0 2 514 620,4 -456 253,6
1004 Охрана семьи и детства 17 420,0 14 135,4 -3 284,6
1006 Другие вопросы в области социальной политики 92 208,0 88 944,5 -3 263,5
1100 Межбюджетные трансферты 24 549 924,6 23506101,4 -1 043 823,2
1101 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 2 233 881,0 2 182 666,0 -51 215,0
1102 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 7 600 240,2 7 144 194,9 -456 045,3
1103 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 10 513 299,7 10036328,0 -476 971,7
1104 Иные межбюджетные трансферты 391 973,7 332 382,5 -59 591,2
1105 Межбюджетные трансферты бюджетам государственных внебюджетных фондов 3 810 530,0 3810530,0 -
ИТОГО РАСХОДОВ 55 873 253,7 51722294,2 -4 150 959,5

расход бюджет оптимизация оренбургский