Смекни!
smekni.com

Вдосконалення проведення поточного планування підприємства (стр. 5 из 9)

по дільниці №3: із-за складних гірничо-геологічних умов в 3 північній лаві північного нахилу «біс» пласта Л1 зносу устаткування і механізмів, відсутності запасних частин, очисні роботи в 3 північній лаві північного нахилу «біс» пласта Л1 в липні 2007 року були призупинені. Демонтаж 3 північної лави, перехід у нову північну лаву і освоєння іншого виду крмплексу в лаві – основні причини невиконання плану продуктивності праці та її зниження у порівнянні з минулим роком.

У 2009 році шахтою добуто 189,0 тис.тон гірничої маси при плані 399,0 тис.т з якісними показниками:

план Факт
зольність 42,5% 51,3%
вологість 6,5% 7,5%
Вміст сірки 1,6% 1,5%

Пластова зольність за рік по шахті склала 28,5%. За грудень якість склала: зольність – 51,7%, вологість – 7,4%, вміст сірки – 1,7%.

Збільшення якісних показників по шахті:

зольність волога Сірка
Грудень + 9,3 +0,9 + 0,1
рік +8,9 +1,0 - 0,1

Причини росту:

1.Незадоволена робота видобувних дільниць, довгочасні простої, у результаті чого відбувається обрушення пород крівлі. За рік ці обрушення склали 10,2 тис.т. та послужили причиною збільшення експлуатаційної зольності по шахті на 3,5% і 1,0% у грудні.

2.Недотримання технології виймання (присічка порід поверх дозволеної технологічним паспортом норми). Додоткова поверхнормативна присічка бічних порід за рік склала 6,1 тис.т породи із зольністю 91,8% і дала засмічення гірничої маси на 2,4% за рік і 4,3% за грудень всіх планових показників. Службою ОТК за рік встановлено 73 випадки брака і знято з обліку видобутку по пластам 6288 тон гірничої маси.

3.Недотримання процентної долі пластів у видобутку дало збільшення зольності гірничої маси на 3% по шахті:

План участі, % Факт, %
Рік Л7 39,8 21,3
Л1 59,2 59,9

Збільшення зольності склало 4,0% по шахті:

План участі, % Факт, %
Грудень Л7 24,0 45,6
Л1 63,2 52,6

Із-за притоку води зі старих відроботаних просторів нахилу 2 «біс» пласта Л7 в об’ємі до 25 м3 за годину відбувається перезволоження гірничої маси по дільниці №2 – 1 північна лава південного нахилу Л7 і збільшується вміст вологи в цілому по шахті на 1,0 %. У 2009 році очисні роботи по вийманню вугілля проводилися по пластам Л1 та Л7. Найбільшу питому вагу має пласт Л7 – 26,3%, пласи Л1 – 73,7%. Виконання плану видобутку по дільницям:

Видобуток вугілля, тон Середньодобовий, тон
план факт % +- до плану план Факт
№2 158890 40331 25,4 - 118559 465 118
№3 236213 1131137 47,9 - 123076 691 331

Причини невиконання плану:

По дільниці №2

Аварійність на забійному устаткуванні:

Із-за аварійності на забійному устаткуванні втрати робочого часу склали 442 години, втрати видобутку 10,6 тис.тон.

У зв’язку з аваріями на дільничому конвеєрному транспорті простої склали 452 години. Втрачено видобутку 9,1 тис.тон.

Із-за аварійності на загальношахтній конвеєрній лінії простої склали 921 години, недодано видобутку 23,0 тис. Тон.

Зупинки ГТИ 572 години, недодано видобутку 15,5тис.тон.

По дільниці №3

1.Висока аварійність на забійному устаткуванні. Простої склали 477 години, втрачено видобутку16,1 тис.тон

2. Із-за аварійності на дільничому конвеєрному транспорті простої склали 178 годин, недодано втдобутку 6.4 тис.тон.

3. Із-за аварійності на загальнодільничому конвеєрному транспорті простої склали 1213 годин, втрачено видобутку 70.5 тис.тон.

4. Зупинки ГТИ – 407 годин, недодано видобутку 29,2 тис.тон

У 2009 році діючі очисні забої були устатковані механізованими коиплексами КМ-88.

Аналіз використання гірничошахтного устаткування:

Із введенням в експлуатацію 3 південної лави нахилу 1 К7 мав підвищитися процент використання механічного кріплення мав складати 100%.

Два вугільних комбайни 1К-101У прийшли в несправність, демонтовані, знаходяться у врубовому цеху, документи підготовлені на списання.

Прохідничий комбайн ГПКС зав. №105 знаходяться на капітальному ремонті у «Павлоградвугіллі», викупити з ремонту не можливо із-за відсутності засобів.

Стрічкові конвеєри 1Л-80 у кількості 2 шт. Потребують капітального ремонту, але із-за відсутності засобів не відбувається.

Використання електровозів незадовольняється із-за неможливості придбання панцерних кислотних акумуляторних батарей 2х30х7РSz-385.

Показники по праці

Фактична чисельність працівників шахти нижче планової на 510 чол. І в порівнянні з минулим роком нижче на 479 чол. Зниження чисельності по всім категоріям (крім прохідників) у порівнянні з планом пояснюється неукомплектованістю штата із-за нестабільної роботи підприємства. Що призвело до плинності кадрів.Зниження чисельності усього персоналу і по категоріям у порівнянні з попереднім роком відбулося у результаті зниження виробництва, скорочення чисельності працюючих.

Причиною скорочення чисельності робітників капітального будівництва являється відсутність як власних засобів, так і централізованого фінансування капітальних вкладень у розвиток виробництва.

Із двох видобувних дільниць (№2 і№3) ні одна не виконала планових показників продуктивності праці за звітний період, але у порівнянні із минулим роком дільниця №3 має ріст продуктивності праці на одного працівника 40,1 тон/міс., а по дільниці №2 вона знижена на 57,8 тон/міс.

У 2009 році на шахті відбулося 9 летальних випадків.

Коефіцієнт частоти склав – 5,5

Коефіцієнт важкості – 5.8

За місцем роботи летальні випадки відбулися:

в очисних забоях – 1

у підготовчих забоях – 0

на протязі вироботок – 3

на поверхні шахти – 5.

За 2009 рік план видобутку вугілля виконаний на 47,1%,при плані 400 тис.тон фактично добуто 188,5 тис тон, недодано до плану 211,5 тис.тон.

Механічне кріплення МК-98 демонтоване і списане в січні 2010 року. На електровоз АМ-8Д і 84 вагонетки підготовлені документи на списання. 2 стрічкові конвеєри 1Л-80 УК будуть списані, документи підготовлені.

2.5. Аналіз організації бухгалтерського обліку на підприємстві

Про стан підприємства дуже наявно демонструє та свідчить баланс бухгалтерського обліку, зроблений за 3 роки праці підприємства. Наявним прикладом є баланс та звіт про фінансові результати за 2007, 2008, 2009 роки.

На основі цих даних зробимо розрахунок фінансових показників (коефіцієнтів) за 3 роки, які наведемо у вигляді таблиць:

Таблиця 2.1

Розрахунок фінансових показників (коефіцієнтів) за 2007 рік

№ п/п Показник Норм. знач. Формула розрахунку
На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1. Аналіз майнового стану підприємства.
1.1 Коефіцієнт зносу основних засобів зменш. 0,74 0,75
1.2 Коефіцієнт оновлення збільш. - -
1.3 Коефіцієнт вибуття менш.ніж к-т 1.2 - -
2. Аналіз ліквідності підприємства.
2.1 Коефіцієнт покриття >1 0,07 0,11
2.2 Коефіцієнт швидкої ліквідності 0,6-0,8 7610,01 14090,01
2.3 Коефіцієнт абсолютної ліквідності >0,збільш. 0 0
2.4 Чистий оборотний капітал (тис.грн.) >0,збільш. - 118249 - 123926
3. Аналіз платоспроможності (фінансової стійкості) підприємства.
3.1 Коефіцієнт платоспроможності (автономії) >0,5 0,99 1
3.2 Коефіцієнт фінансування <1,зменш. 0,28 2
3.3 Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами >0,1 - 0.93 - 0,89
3.4 Коефіцієнт маневреності власного капіталу >0, збільш. - 1,8 - 1,67
4. Аналіз ділової активності підприємства.
4.1 Коефіцієнт оборотності активів збільш. 0,11 0,04
4.2 Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості збільш. - 35980,92 - 35980,67
4.3 Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості збільш. - 330,67 - 148,96
4.4 Строк погашення дебіторської заборгованості (днів) зменш. - 1,1 - 2,45
4.5 Строк погашення кредиторської заборгованості (днів) зменш. - 0,01 - 0,01
4.6 Коефіцієнт оборотності матеріальних запасів збільш. 522,5 528,41
4.7 Коефіцієнт оборотності основних засобів (фондовіддача) збільш. 0,06 0,02
4.8 Коефіцієнт оборотності власного капіталу збільш. 0,11 0,04
5. Аналіз рентабельності підприємства.
5.1 Коефіцієнт рентабельності активів >0, збільш. 0,06 0,11
5.2 Коефіцієнт рентабельності власного капіталу >0, збільш. 0,06 0,11
5.3 Коефіцієнт рентабельності діяльності >0, збільш. 0,55 2,48
5.4 Коефіцієнт рентабельності продукції >0, збільш. 0,13 0,38
6. Аналіз прибутковості.
6.1 Коефіцієнт прибутковості акцій - 0 0
6.2 Коефіцієнт дивідендного доходу - 0 0
6.3 Коефіцієнт виплати дивідендів - 0 0

Таблиця 2.2.

Розрахунок фінансових показників (коефіцієнтів) за 2008 рік

№ п/п Показник Норм. знач. Формула розрахунку
На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1. Аналіз майнового стану підприємства.
1.1 Коефіцієнт зносу основних засобів зменш. 0,75 0,75
1.2 Коефіцієнт оновлення збільш. - -
1.3 Коефіцієнт вибуття менш.ніж к-т 1.2 - -
2. Аналіз ліквідності підприємства.
2.1 Коефіцієнт покриття >1 0,11 0,05
2.2 Коефіцієнт швидкої ліквідності 0,6-0,8 14090,01 15090,11
2.3 Коефіцієнт абсолютної ліквідності >0,збільш. 0 0
2.4 Чистий оборотний капітал (тис.грн.) >0,збільш. - 123926 - 132553
3. Аналіз платоспроможності (фінансової стійкості) підприємства.
3.1 Коефіцієнт платоспроможності (автономії) >0,5 1 1
3.2 Коефіцієнт фінансування <1,зменш. 2 1,8
3.3 Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами >0,1 - 0,89 1
3.4 Коефіцієнт маневреності власного капіталу >0, збільш. - 1,67 - 1,79
4. Аналіз ділової активності підприємства.
4.1 Коефіцієнт оборотності активів збільш. 0,04 0,02
4.2 Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості збільш. - 35980,67 - 35980,65
4.3 Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості збільш. - 148,96 - 170,25
4.4 Строк погашення дебіторської заборгованості (днів) зменш. - 2,45 - 2,14
4.5 Строк погашення кредиторської заборгованості (днів) зменш. - 0,01 - 0,01
4.6 Коефіцієнт оборотності матеріальних запасів збільш. 528,41 338,94
4.7 Коефіцієнт оборотності основних засобів (фондовіддача) збільш. 0,02 0,06
4.8 Коефіцієнт оборотності власного капіталу збільш. 0,04 0,11
5. Аналіз рентабельності підприємства.
5.1 Коефіцієнт рентабельності активів >0, збільш. 0,11 0,05
5.2 Коефіцієнт рентабельності власного капіталу >0, збільш. 0,11 0,06
5.3 Коефіцієнт рентабельності діяльності >0, збільш. 2,48 0,54
5.4 Коефіцієнт рентабельності продукції >0, збільш. 0,38 0,13
6. Аналіз прибутковості.
6.1 Коефіцієнт прибутковості акцій - 0 0
6.2 Коефіцієнт дивідендного доходу - 0 0
6.3 Коефіцієнт виплати дивідендів - 0 0

Таблиця 2.3.