(подпись) (расшифровка (подпись) (расшифровка
подписи) подписи)
"_18_" _____01______ 2007_ г.
Приложение 3
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
┌─────────┐
на __01 января__ 2008 г. │ КОДЫ │
├─────────┤
Форма N 1 по ОКУД │ 0710001 │
├──┬───┬──┤
Дата (год, месяц, число) │08│01 │22│
├──┴───┴──┤
Организация ___ООО «ТехАгро-Сибирь»_______ по ОКПО │ │
├─────────┤
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН │5406361053│
├─────────┤
Вид деятельности __производство, торговля____________ │ │
├────┬────┤
Организационно-правовая форма/форма собственности _____│ │ │
________________________________________ по ОКОПФ/ОКФС │ │ │
├────┴────┤
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ │ 384/385 │
(ненужное зачеркнуть) └─────────┘
Местонахождение (адрес) _643,630088,54,Новосибирск,Северный пр.31_
┌───────────┐
Дата утверждения │22.01.2008 │
├───────────┤
Дата отправки (принятия) │ │
└───────────┘
АКТИВ | Код пока- зателя | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
1 | 2 | 3 | 4 |
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Нематериальные активы | 110 | 1 | |
Основные средства | 120 | 10272 | 10179 |
Незавершенное строительство | 130 | 16 | 130 |
Доходные вложения в материальные ценности | 135 | ||
Долгосрочные финансовые вложения | 140 | ||
Отложенные налоговые активы | 145 | ||
Прочие внеоборотные активы | 150 | ||
ИТОГО по разделу I | 190 | 10288 | 10310 |
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Запасы | 210 | 4267 | 2569 |
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 954 | 252 | |
животные на выращивании и откорме | |||
затраты в незавершенном производстве | 2490 | 1584 | |
готовая продукция и товары для перепродажи | 690 | 729 | |
товары отгруженные | 124 | - | |
расходы будущих периодов | 9 | 4 | |
прочие запасы и затраты | |||
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 220 | 246 | 531 |
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 230 | 980 | 8350 |
в том числе покупатели и заказчики | |||
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | 3701 | 10886 |
в том числе покупатели и заказчики | |||
Краткосрочные финансовые вложения | 250 | 1399 | - |
Денежные средства | 260 | ||
Прочие оборотные активы | 270 | ||
ИТОГО по разделу II | 290 | 10593 | 22336 |
БАЛАНС | 300 | 20881 | 32646 |
ПАССИВ | Код пока- зателя | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
1 | 2 | 3 | 4 |
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ Уставный капитал | 410 | 10957 | 10957 |
Собственные акции, выкупленные у акционеров | |||
Добавочный капитал | 420 | ||
Резервный капитал | 430 | ||
в том числе: резервы, образованные в соответствии с законодательством | |||
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | |||
Фонд социальной сферы | 440 | ||
Целевые финансирования и поступления | 450 | ||
Нераспределенная прибыль прошлых лет | 460 | ||
Непокрытый убыток прошлых лет | 465 | ||
Нераспределенная прибыль отчетного года | 470 | 2866 | 5517 |
475 | (151) | ||
ИТОГО по разделу III | 490 | 13672 | 16474 |
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты | 510 | ||
Отложенные налоговые обязательства | 515 | ||
Прочие долгосрочные обязательства | 520 | ||
ИТОГО по разделу IV | 590 | ||
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты | 610 | 75 | 75 |
Кредиторская задолженность | 620 | 7134 | 16097 |
в том числе: поставщики и подрядчики | 2504 | 5321 | |
задолженность перед персоналом организации | 485 | 1790 | |
задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 2446 | 3506 | |
задолженность по налогам и сборам | 1629 | 5080 | |
прочие кредиторы | 70 | 400 | |
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов | 630 | ||
Доходы будущих периодов | 640 | ||
Резервы предстоящих расходов | 650 | ||
Прочие краткосрочные обязательства | 660 | ||
ИТОГО по разделу V | 690 | 7209 | 16172 |
БАЛАНС | 700 | 20881 | 32646 |
СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах Арендованные основные средства | |||
в том числе по лизингу | |||
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение | |||
Товары, принятые на комиссию | |||
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов | |||
Обеспечения обязательств и платежей полученные | |||
Обеспечения обязательств и платежей выданные | |||
Износ жилищного фонда | |||
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов | |||
Нематериальные активы, полученные в пользование | |||
Руководитель ______ __________ Главный бухгалтер _______ ________
(подпись) (расшифровка (подпись) (расшифровка
подписи) подписи)
"_22_" _____01______ 2008_ г.
Приложение 4
ОТЧЕТ
О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
на __01 января__ 2008г. │ КОДЫ │
├─────────┤
Форма N 2 по ОКУД │ 0710001 │
├──┬───┬──┤
Дата (год, месяц, число) │08│01 │22│
├──┴───┴──┤
Организация ____ООО «ТехАгро-Сибирь»___________по ОКПО │ │
├─────────┤
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН │5406361053│
├─────────┤
Вид деятельности производство, торговля │ │
├────┬────┤
Организационно-правовая форма/форма собственности _____│ │ │
________________________________________ по ОКОПФ/ОКФС │ │ │
├────┴────┤
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ │ 384/385 │
(ненужное зачеркнуть) └─────────┘
Местонахождение (адрес) _643,630088,54,Новосибирск,Северный пр.31_
Показатель | За отчет- ный период | За аналогичный период предыдущего года | |
наименование | код | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
Доходы и расходы по обычным видам деятельности Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 010 | 38912 | 37351 |
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | 020 | 34705 | 33398 |
Валовая прибыль | 029 | ||
Коммерческие расходы | 030 | ||
Управленческие расходы | 040 | ||
Прибыль (убыток) от продаж | 050 | 4207 | 3953 |
Проценты к получению | 060 | ||
Проценты к уплате | 070 | ||
Доходы от участия в других организациях | 080 | ||
Прочие операционные доходы | 090 | 80 | 202 |
Прочие операционные расходы | 100 | 651 | 61 |
Внереализационные доходы | 120 | ||
Внереализационные расходы | 130 | ||
Прибыль (убыток) до налогообложения | 140 | 3636 | 4094 |
Отложенные налоговые активы | |||
Отложенные налоговые обязательства | |||
Текущий налог на прибыль | 150 | 472 | 792 |
Прибыль (убыток) от обычной деятельности | 160 | 3164 | 3302 |
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 190 | 3164 | 3302 |
СПРАВОЧНО. Постоянные налоговые обязательства (активы) | |||
Базовая прибыль (убыток) на акцию | |||
Разводненная прибыль (убыток) на акцию |
РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ | |||||
Показатель | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года | |||
наименование | код | прибыль | убыток | прибыль | убыток |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Штрафы, пени инеустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда об их взыскании | 210 | - | - | - | - |
Прибыль (убыток) прошлых лет | 220 | - | - | - | - |
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств | 230 | - | - | - | - |
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте | 240 | - | - | - | - |
Отчисления в оценочные резервы | 250 | Х | Х | - | |
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности | 260 | - | - | - | - |
Руководитель ______ _________ Главный бухгалтер _______ _________