Вид деятельности _________________________________________________по ОКВЭД | ||||||||||
|
|
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ | 384/385 | |||||||||
|
|
Дата утверждения | |||||||||
Дата отправки (принятия) | |||||||||
Актив | Код показа-теля | На начало отчетного года | На конец отчетного периода | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||||||||
Нематериальные активы | 110 | ||||||||
Основные средства | 120 | 7206 | 8361 | ||||||
Незавершенное строительство | 130 | 156 | 35 | ||||||
Доходные вложения в материальные ценности | 135 | ||||||||
Долгосрочные финансовые вложения | 140 | 10 | 10 | ||||||
Отложенные налоговые активы | 145 | ||||||||
Прочие внеоборотные активы | 150 | ||||||||
ИТОГО по разделу I | 190 | 7372 | 8406 | ||||||
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||||||||
Запасы в том числе: | 210 | 7740 | 8697 | ||||||
сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 211 | 2122 | 2883 | ||||||
животные на выращивании и откорме | 212 | ||||||||
затраты в незавершенном производстве | 213 | ||||||||
готовая продукция и товары для перепродажи | 214 | 5555 | 5777 | ||||||
товары отгруженные | 215 | ||||||||
расходы будущих периодов | 216 | 63 | 37 | ||||||
прочие запасы и затраты | 217 | ||||||||
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 220 | 39 | 38 | ||||||
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 230 | ||||||||
в том числе покупатели и заказчики | 231 | ||||||||
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | 4046 | 4439 | ||||||
в том числе: покупатели и заказчики | 241 | 2939 | 2823 | ||||||
Краткосрочные финансовые вложения (56, 58, 82) | 250 | ||||||||
Денежные средства | 260 | 1337 | 1761 | ||||||
Прочие оборотные активы | 270 | ||||||||
ИТОГО по разделу II | 290 | 13162 | 14935 | ||||||
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290) | 300 | 20534 | 23341 |
Пассив | Код показателя | На начало отчетного | На конец отчетного | ||
1 | 2 | 3 | 4 | ||
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | |||||
Уставный капитал | 410 | 5986 | 5986 | ||
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 411 | ||||
Добавочный капитал | 420 | ||||
Резервный капитал в том числе: | 430 | ||||
резервы, образованные в соответствии с законодательством | 431 | ||||
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 432 | ||||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток ) | 470 | 12363 | 15297 | ||
ИТОГО по разделу III | 490 | 18349 | 21283 | ||
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||
Займы и кредиты | 510 | ||||
Отложенные налоговые обязательства | 515 | ||||
Прочие долгосрочные обязательства | 520 | ||||
ИТОГО по разделу IV | 590 | ||||
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||
Займы и кредиты | 610 | 1000 | |||
Кредиторская задолженность в том числе: | 620 | 981 | 1613 | ||
поставщики и подрядчики | 621 | 737 | 392 | ||
задолженность перед персоналом организации | 622 | 56 | 129 | ||
задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 623 | 82 | 129 | ||
задолженность по налогам и сборам | 624 | 87 | 65 | ||
прочие кредиторы | 625 | 19 | 898 | ||
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов | 630 | ||||
Доходы будущих периодов | 640 | ||||
Резервы предстоящих расходов | 650 | 204 | 445 | ||
Прочие краткосрочные обязательства | 660 | ||||
ИТОГО по разделу V | 690 | 2185 | 2058 | ||
БАЛАНС | 700 | 20534 | 23341 | ||
Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах | |||||
Арендованные основные средства | 910 | ||||
в том числе по лизингу | 911 | ||||
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение | 920 | ||||
Товары, принятые на комиссию | 930 | ||||
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов | 940 | ||||
Обеспечение обязательств и платежей полученные | 950 | ||||
Обеспечение обязательств и платежей выданные | 960 | ||||
Износ жилищного фонда | 970 | ||||
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов | 980 | ||||
Нематериальные активы, полученные в пользование | 990 | ||||