Смекни!
smekni.com

Анализ финансово-хозяйственной деятельности ОАО Уральские газовые сети (стр. 5 из 8)

- вспомогательная финансово-посредническая деятельность;

- осуществление инвестиций в строительство различных объектов;

- оказание услуг в области организации активного отдыха, физкультуры и спорта, туризма в стране и за рубежом;

- организация проведения экономической, технологической, экологической и другой экспертизы проектов реструктуризации производства и других проектов, реализуемых в различных отраслях промышленности.

Деятельность общества не ограничивается оговоренной в уставе.

Приоритетные направления деятельности Общества

Корпоративные цели:

Цель 1 Общество имеет цель стать основным поставщиком сжиженного газа конечным потребителям на территории обслуживания.
Цель 2 Общество должно восприниматься органами власти, частными и производственными клиентами, как инициативный и профессиональный партнер, продукция и услуги которого имеют высокое качество во всех областях бизнеса.
Цель 3 Общество должно обеспечить своим акционерам удовлетворительную отдачу.

Функциональные цели.

Маркетинг:

- Увеличение доли рынка;

- Увеличение объема продаж сжиженного газа;

- Совершенствование системы распределения;

- Разработка рекламных компаний;

Финансы:

- Увеличение доходности общества;

- Снижение издержек основной деятельности;

- Привлечение финансовых ресурсов и инвестиций;

- Обеспечение устойчивого денежного потока;

Персонал:

- Комплектование высококвалифицированными кадрами;

- Повышение квалификации работников;

Производство:

- Увеличение объема строительства и ремонта газопроводов;

- Увеличение объема оказываемых услуг с высоким уровнем качества;

- Увеличение использования имеющихся производственных мощностей (площадей);

- Освоение новой техники и технологий;

- Разработка новых продуктов (услуг);

Управление:

- Разработка системы стимулирования корпоративного труда;

- Организация эффективной работы Правления общества;

В составе прочей деятельности:

- техническое обслуживание и ремонт газопроводов и газового оборудования;

- строительство газовых сетей;

- проектно-изыскательские работы;

Деятельность Общества сосредоточена в Свердловской области Российской Федерации. Общество предоставляет услуги по технической эксплуатации и ремонту газораспределительных сетей, а также реализует сжиженный газ населению. Услугами компании пользуются коммунально-бытовые, сельскохозяйственные и промышленные предприятия Среднего Урала.Протяженность газораспределительных сетей на обслуживании Общества составляет 6 439 километров.

Общество является крупнейшим поставщиком услуг технической эксплуатации газораспределительных сетей в Свердловской области. Общество оценивает полученные результаты своей деятельности, как удовлетворительные. Полученные Обществом результаты полностью соответствуют тенденциям развития отрасли.

Общество планирует в дальнейшем наращивать объем предоставляемых услуг по технической эксплуатации и ремонту газовых сетей в связи с растущим спросом со стороны потребителей. Поступления от оказания данных услуг будут оставаться основным источником будущих доходов.

Основные результаты деятельности

1) Выручка от продажи работ и услуг в 2008 году.

Тыс. руб.

Виды работ, услуг

Запланировано (2008 г.),

тыс. руб.

Фактически получено (2008г.),

тыс. руб.

Техническое обслуживание и эксплуатация газораспределительных систем 823 100 737 379
Реализация сжиженного газа 113 552 109 713
Обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования и газовых приборов 54 000 55 873
Оказание услуг тепло-, водоснабжения и водоотведения 34 480 31 141
Сдача имущества в аренду 56 225 57 546
Прочие виды деятельности 108 221 169 194
ИТОГО: 1 189 578 1 160 846

2) факторы, оказавшие влияние на результаты финансово-хозяйственной деятельности предприятия в отчетном году

Результаты финансово-хозяйственной деятельности предприятия в отчетном году определялись следующими факторами:

­ ценой договора технической эксплуатации газопроводов, заключенного с ЗАО «Газэкс» и объемами работ по данному договору;

­ увеличением розничной цены на сжиженный газ, реализуемый населению для бытовых нужд с 01.01.2008 г.;

­ заключение договоров на техническое обслуживание ВДГО с управляющими компаниями на всей территории, обслуживаемой предприятием;

­ развитие деятельности по оказанию сервисных услуг и розничной торговле газовым оборудованием.

3) сумма уплаченных обществом налогов и иных платежей и сборов в бюджет за отчётный год, тыс. руб.

задолженность на начало года начислено за год перечислено за год задолженность на конец года
Налог на доходы физических лиц 4 590 61 509 61 036 5 063
Налог на добавленную стоимость 14 674 127 149 105 882 35 941
Налог на прибыль -2 671 13 982 14 550 -3 239
Транспортный налог 1 124 1 434 1 135,944 1 422
Налог на имущество 2 952 17 062 16 156,658 3 857
Государственная пошлина -386 1 466 1 127,695 -47
Итого 20 283 222 602 199 888 42 998

4) Налогооблагаемая база 51 247 тыс. руб.

5) налог на прибыль 12 299,тыс. руб.

6) прочие операционные доходы в 2008 году составили 70 112 тыс. руб. и состоят из доходов:

Прочие доходы Сумма тыс. руб.
Доходы (расходы), связанные с реализацией материалов 1 073
Доходы от продажи (выбытия) векселя 448
Доходы от продажи внеоборотных активов -
Доходы от продажи ОС 23 035
Доходы от продажи права требования 450
Излишки материалов, выявленные при инвентаризации 181
Излишки ОС, выявленные при инвентаризации -
Излишки прочих активов, выявленные при инвентаризации 1
Возмещение убытка (ущерба) к получению -
Проценты по займам к получению 34 832
Проценты по остатку средств на р/с 4
Проценты по депозиту 10
Разницы стоимости возврата и фактической стоимости товаров 124
Рыночная стоимость оприходованных материалов при ликвидации ОС 189
Сумма восстановленного резерва 8 275
Штрафы (пени, неустойки) к получению за нарушение договорных обязательств 8
Кредиторская задолженность списанная -
Прибыль прошлых лет 392
Прочие доходы по страховым случаям (ущербам) 449
Прочие доходы, не принимаемые в целях налогообложения 165
Ликвидация МПЗ (списание стоимости неликвидов) 121
Разницы залоговой и фактической стоимости тары -
Прочие 355
ИТОГО 70 112

8) структура затрат Общества в 2008 г.:

Название статьи Сумма тыс. рублей %%
Сырьё и материалы 169 762 15%
Ремонты собственными силами 26 717 2%
Энергоресурсы 29 904 3%
Топливо 13 939 1%
Расходы на оплату труда 593 937 53%
Амортизация 56 553 5%
Налоги 2 539 0%
Прочие затраты 221 070 20%
Итого: 1 114 421 100%

9) управленческие расходы

Управленческие расходы в бухгалтерской отчетности не выделяются.

10) уплаченные проценты

В 2008 году уплачено процентов по займам и кредитам 31 444,97 тыс. руб.

11) Чистая прибыль по итогам отчетного года составила 11 122 тыс. руб.

12) сумма денежных средств в кассе и на расчетных счетах на конец отчетного периода составила

7 282 807 руб. 48 коп.

13) просроченная дебиторская задолженность на 31.12.08 составляет 7 762 тыс. руб. и просроченная кредиторская задолженность на 31.12.08 составляет 22 тыс. руб.

14) дебиторская задолженность по состоянию на 31 декабря 2008 года составляет 265 243 тыс. руб.

Основными дебиторами являются:

Дебитор

Сумма задолженности

тыс. руб.

% от всей суммы дебиторской задолженности
1 ЗАО «ГАЗЭКС» 99 229 37,4%
2 ООО «Газинвест» 81 616 30,8%
3 ЗАО «Газмонтаж» 30 663 11,6%
4 Служба Заказчика г.Ирбит 9 854 3,7%
5 ОАО «Сибирьгазсервис» 1 635 0,6%
6 Управляющая компания "Дом плюс" 1 011 0,4%

15) кредиторская задолженность 31 декабря 2008 года составила 163 670 тыс. руб.

Изменения данных прошлых периодов, включенные в отчетность за 2008 год.

В бухгалтерской отчетности ОАО « Уральские газовые сети» за 2008 год были внесены следующие изменения вступительного баланса на 1 января 2008 года:

Тыс.руб.

№ строки 31.12.2007 01.01.2008 Изменение, D (+/-) Объяснения
120 739 038 763 419 24 381 Отражено увеличение стоимости основных средств в результате переоценки, проведенной 01.01.2008
420 109 133 133 601 24 468 Отражено увеличение добавочного капитала в результате переоценки основных средств
470 8 671 8 584 -87 Отражено уменьшение нераспределенной прибыли в результате уценки основных средств
130 863 516 891 120 27 604 Отражено увеличение стоимости основных средств в результате переоценки, проведенной 01.01.2008
140 124 478 127 701 3 223 Отражено увеличение начисленной амортизации основных средств в результате переоценки на 01.01.2008

АНАЛИЗ И ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ БАЛАНСА

По состоянию на 31 декабря 2008 года структура баланса характеризуется следующими показателями: