Бухгалтерский баланс ООО «Веста» за 2008 год
| Актив | Код по-казателя | На начало отчетного года | На конец отчет-ного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫНематериальные активы | 110 | ||
| Основные средства | 120 | 840 | 620 |
| Незавершенное строительство | 130 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности | 135 | ||
| Долгосрочные финансовые вложения | 140 | ||
| Отложенные налоговые активы | 145 | ||
| Прочие внеоборотные активы | 150 | ||
| Итого по разделу I | 190 | 840 | 620 |
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫЗапасы | 210 | 2686 | 3915 |
| в том числе:сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 211 | 2598 | 3830 |
| животные на выращивании и откорме | 212 | ||
| затраты в незавершенном производстве | 213 | ||
| готовая продукция и товары для перепродажи | 214 | 34 | |
| товары отгруженные | 215 | 75 | 39 |
| расходы будущих периодов | 216 | 13 | 12 |
| прочие запасы и затраты | 217 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 220 | 4 | 3 |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 230 | ||
| в том числе покупатели и заказчики | 231 | ||
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | 1490 | 950 |
| в том числе покупатели и заказчики | 241 | 1343 | 935 |
| Краткосрочные финансовые вложения | 250 | ||
| Денежные средства | 260 | 29 | 78 |
| Прочие оборотные активы | 270 | 74 | 72 |
| Итого по разделу II | 290 | 4283 | 5018 |
| БАЛАНС | 300 | 5123 | 5638 |
Форма 0710001 с. 2
| Пассив | Код по-казателя | На начало отчетного периода | На конец отчет-ного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫУставный капитал | 410 | 11 | 11 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 411 | ||
| Добавочный капитал | 420 | ||
| Резервный капитал | 430 | 6 | 6 |
| в том числе:резервы, образованные в соответствии с законодательством | 431 | 6 | 6 |
| резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 432 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 470 | 1402 | 1458 |
| Итого по разделу III | 490 | 1419 | 1475 |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАЗаймы и кредиты | 510 | 2816 | 2305 |
| Отложенные налоговые обязательства | 515 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства | 520 | ||
| Итого по разделу IV | 590 | 2816 | 2305 |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАЗаймы и кредиты | 610 | ||
| Кредиторская задолженность | 620 | 888 | 1858 |
| в том числе:поставщики и подрядчики | 621 | 498 | 1460 |
| задолженность перед персоналом организации | 622 | 92 | |
| задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 623 | 18 | 39 |
| задолженность по налогам и сборам | 624 | 274 | 257 |
| прочие кредиторы | 625 | 98 | 10 |
| Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов | 630 | ||
| Доходы будущих периодов | 640 | ||
| Резервы предстоящих расходов | 650 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства | 660 | ||
| Итого по разделу V | 690 | 888 | 1858 |
| БАЛАНС | 700 | 5123 | 5638 |
| СПРАВКА о наличии ценностей,учитываемых на забалансовых счетах | |||
| Арендованные основные средства | 910 | 336 | 3588 |
| в том числе по лизингу | 911 | 336 | 3588 |
| Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение | 920 | ||
| Товары, принятые на комиссию | 930 | ||
| Списанная в убыток задолженность неплатежеспособность дебиторов | 940 | ||
| Обеспечения обязательств и платежей полученные | 950 | ||
| Обеспечения обязательств и платежей выданные | 960 | ||
| Износ жилищного фонда | 970 | ||
| Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов | 980 | ||
| Нематериальные активы, полученные в пользование | 990 |
| Руководитель | Главный | |||
| (подпись) | (расшифровка подписи) | бухгалтер | (подпись) | (расшифровка подписи) |
| « | » | 20 | г. |
Приложение. 3
Отчет о прибылях и убытках ООО «Веста» за 2009 год
| Показатель | За отчет- ный период | За анало-гичный период предыду- щего года | |
| наименование | код | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Доходы и расходы по обычным видамдеятельности Выручка (нетто) от продажи товаров,продукции, работ, услуг (за минусомналога на добавленную стоимость,акцизов и аналогичных обязательныхплатежей) | 010 | 7943 | 17525 |
| Себестоимость проданных товаров,продукции, работ, услуг | 020 | ( 7516 ) | ( 16870 ) |
| Валовая прибыль | 029 | 427 | 655 |
| Коммерческие расходы | 030 | ( ) | ( ) |
| Управленческие расходы | 040 | ( ) | ( ) |
| Прибыль (убыток) от продаж | 050 | 427 | 655 |
| Прочие доходы и расходы Проценты к получению | 060 | ||
| Проценты к уплате | 070 | (355 ) | (370 ) |
| Доходы от участия в другихорганизациях | 080 | ||
| Прочие операционные доходы | 090 | ||
| Прочие операционные расходы | 100 | (61 ) | ( 268 ) |
| Внереализационные доходы | |||
| Внереализационные расходы | ( ) | ( ) | |
| Прибыль (убыток) доналогообложения | 140 | 11 | 121 |
| Отложенные налоговые активы | 141 | ||
| Отложенные налоговые обязательства | 142 | ||
| Текущий налог на прибыль | 150 | ( 37 ) | (65 ) |
| 160 | |||
| Чистая прибыль (убыток) отчетногопериода | 190 | 26 | 56 |
| СПРАВОЧНО. Постоянные налоговые обязательства(активы) | 200 | ||
| Базовая прибыль (убыток) на акцию | 201 | ||
| Разводненная прибыль (убыток) наакцию | 202 | ||
| РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ | |||||
| Показатель | За отчетный период | За аналогичный период предыдущегогода | |||
| наименование | код | прибыль | убыток | прибыль | убыток |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда(арбитражного суда об их взыскании | 210 | 17 | |||
| Прибыль (убыток)прошлых лет | 220 | ||||
| Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств | 230 | ||||
| Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте | 240 | ||||
| Отчисления в оценочные резервы | 250 | Х | Х | ||
| Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности | 260 | ||||
Руководитель _________ ____________
Главный бухгалтер _________ ____________
"__" _____________ 200_ г.