Бухгалтерский баланс ООО «Веста» за 2008 год
Актив | Код по-казателя | На начало отчетного года | На конец отчет-ного периода |
1 | 2 | 3 | 4 |
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫНематериальные активы | 110 | ||
Основные средства | 120 | 840 | 620 |
Незавершенное строительство | 130 | ||
Доходные вложения в материальные ценности | 135 | ||
Долгосрочные финансовые вложения | 140 | ||
Отложенные налоговые активы | 145 | ||
Прочие внеоборотные активы | 150 | ||
Итого по разделу I | 190 | 840 | 620 |
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫЗапасы | 210 | 2686 | 3915 |
в том числе:сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 211 | 2598 | 3830 |
животные на выращивании и откорме | 212 | ||
затраты в незавершенном производстве | 213 | ||
готовая продукция и товары для перепродажи | 214 | 34 | |
товары отгруженные | 215 | 75 | 39 |
расходы будущих периодов | 216 | 13 | 12 |
прочие запасы и затраты | 217 | ||
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 220 | 4 | 3 |
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 230 | ||
в том числе покупатели и заказчики | 231 | ||
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | 1490 | 950 |
в том числе покупатели и заказчики | 241 | 1343 | 935 |
Краткосрочные финансовые вложения | 250 | ||
Денежные средства | 260 | 29 | 78 |
Прочие оборотные активы | 270 | 74 | 72 |
Итого по разделу II | 290 | 4283 | 5018 |
БАЛАНС | 300 | 5123 | 5638 |
Форма 0710001 с. 2
Пассив | Код по-казателя | На начало отчетного периода | На конец отчет-ного периода |
1 | 2 | 3 | 4 |
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫУставный капитал | 410 | 11 | 11 |
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 411 | ||
Добавочный капитал | 420 | ||
Резервный капитал | 430 | 6 | 6 |
в том числе:резервы, образованные в соответствии с законодательством | 431 | 6 | 6 |
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 432 | ||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 470 | 1402 | 1458 |
Итого по разделу III | 490 | 1419 | 1475 |
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАЗаймы и кредиты | 510 | 2816 | 2305 |
Отложенные налоговые обязательства | 515 | ||
Прочие долгосрочные обязательства | 520 | ||
Итого по разделу IV | 590 | 2816 | 2305 |
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАЗаймы и кредиты | 610 | ||
Кредиторская задолженность | 620 | 888 | 1858 |
в том числе:поставщики и подрядчики | 621 | 498 | 1460 |
задолженность перед персоналом организации | 622 | 92 | |
задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 623 | 18 | 39 |
задолженность по налогам и сборам | 624 | 274 | 257 |
прочие кредиторы | 625 | 98 | 10 |
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов | 630 | ||
Доходы будущих периодов | 640 | ||
Резервы предстоящих расходов | 650 | ||
Прочие краткосрочные обязательства | 660 | ||
Итого по разделу V | 690 | 888 | 1858 |
БАЛАНС | 700 | 5123 | 5638 |
СПРАВКА о наличии ценностей,учитываемых на забалансовых счетах | |||
Арендованные основные средства | 910 | 336 | 3588 |
в том числе по лизингу | 911 | 336 | 3588 |
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение | 920 | ||
Товары, принятые на комиссию | 930 | ||
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособность дебиторов | 940 | ||
Обеспечения обязательств и платежей полученные | 950 | ||
Обеспечения обязательств и платежей выданные | 960 | ||
Износ жилищного фонда | 970 | ||
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов | 980 | ||
Нематериальные активы, полученные в пользование | 990 |
Руководитель | Главный | |||
(подпись) | (расшифровка подписи) | бухгалтер | (подпись) | (расшифровка подписи) |
« | » | 20 | г. |
Приложение. 3
Отчет о прибылях и убытках ООО «Веста» за 2009 год
Показатель | За отчет- ный период | За анало-гичный период предыду- щего года | |
наименование | код | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
Доходы и расходы по обычным видамдеятельности Выручка (нетто) от продажи товаров,продукции, работ, услуг (за минусомналога на добавленную стоимость,акцизов и аналогичных обязательныхплатежей) | 010 | 7943 | 17525 |
Себестоимость проданных товаров,продукции, работ, услуг | 020 | ( 7516 ) | ( 16870 ) |
Валовая прибыль | 029 | 427 | 655 |
Коммерческие расходы | 030 | ( ) | ( ) |
Управленческие расходы | 040 | ( ) | ( ) |
Прибыль (убыток) от продаж | 050 | 427 | 655 |
Прочие доходы и расходы Проценты к получению | 060 | ||
Проценты к уплате | 070 | (355 ) | (370 ) |
Доходы от участия в другихорганизациях | 080 | ||
Прочие операционные доходы | 090 | ||
Прочие операционные расходы | 100 | (61 ) | ( 268 ) |
Внереализационные доходы | |||
Внереализационные расходы | ( ) | ( ) | |
Прибыль (убыток) доналогообложения | 140 | 11 | 121 |
Отложенные налоговые активы | 141 | ||
Отложенные налоговые обязательства | 142 | ||
Текущий налог на прибыль | 150 | ( 37 ) | (65 ) |
160 | |||
Чистая прибыль (убыток) отчетногопериода | 190 | 26 | 56 |
СПРАВОЧНО. Постоянные налоговые обязательства(активы) | 200 | ||
Базовая прибыль (убыток) на акцию | 201 | ||
Разводненная прибыль (убыток) наакцию | 202 |
РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ | |||||
Показатель | За отчетный период | За аналогичный период предыдущегогода | |||
наименование | код | прибыль | убыток | прибыль | убыток |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда(арбитражного суда об их взыскании | 210 | 17 | |||
Прибыль (убыток)прошлых лет | 220 | ||||
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств | 230 | ||||
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте | 240 | ||||
Отчисления в оценочные резервы | 250 | Х | Х | ||
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности | 260 |
Руководитель _________ ____________
Главный бухгалтер _________ ____________
"__" _____________ 200_ г.