Смекни!
smekni.com

Бюджетная система 8 (стр. 5 из 7)

Начисления на заработную плату составляют 26% от расходов на заработную плату (ЕСН).

Число дето-дней определяется как произведение среднегодового числа детей и числа дней функционирования ДОУ.

7. Свод расходов на образование.

Таблица 9. Свод расходов на образование, руб.

Наименование Принято Исполнено за 6 месяцев Ожидаемое исполнение Проект на следующий год
1.ДОУ в городах 4096410,0 2048205,0 4096410,0 4726050,0
2.ДОУ в сельской местности 700000,0 400000,0 700000,0 800000,0
3.Школы общеобразовательные в городах 5113007,1 2556503,6 5113007,1 6014303,4
4.Школы общеобразовательные в сельской местности 850000,0 425000,0 825000,0 900000,0
5.Школы-интернаты в городах и сельской местности 398191,0 200000,0 398191,0 365900,0
6.Приобретение учебников 480000,0 240000,0 480000,0 500000,0
7.Вечерние и заочные общеобразовательные школы 46923,0 23460,0 46923,0 48220,0
8.Учреждения и мероприятия по внешкольной работе с детьми 660200,0 330100,0 660200,0 710000,0
9.Детские дома 40000,0 20000,0 40000,0 40000,0
10.Фонд всеобуча 59630,1 29815,0 59380,1 69143,0
11.Прочие учреждения и мероприятия в области образования 400000,0 200000,0 400000,0 500000,0
12.Финансирование мероприятий по организации оздоровительной кампании среди детей и подростков 45000,0 22500,0 45000,0 50000,0
13.Итого расходов 12889361,2 6495583,6 12864111,2 14723616,4
14.Приобретение инвентаря и оборудования 1000000,0 500000,0 1000000,0 1150000,0
15.Капитальные вложения на строительство 900000,0 500000,0 900000,0 1200000,0
16.Капитальный ремонт 600000,0 300000,0 600000,0 500000,0
Всего расходов 15389361,2 7795583,6 15364111,2 17573616,4

Приобретение инвентаря и оборудования по общеобразовательным школам на следующий год планируются с ростом на 15%:

1 000 000*1,15=1 150 000

Фонд всеобуча создается в размере 1% общей суммы расходов на содержание общеобразовательных школ.

(5113007+850 000)*0,01=59630

(6014303+900 000)*0,01=69143

2. Здравоохранение

На следующий год планируется снижение расходов на капитальный ремонт в амбулаторно-поликлинических учреждениях на 2%.

На следующий год в сфере здравоохранения планируется увеличение расходов:

- на приобретение оборудования на 18%;

- на капитальный ремонт на 15%.


Таблица 10. Расчет расходов на питание и медикаменты по учреждениям здравоохранения

Учреждение Показатель Проект
На начало года На конец года Средне­годовое Сроки разверты­вания сети Число дней функцио­нирования Число койко-дней Норма расходов на 1 койко-день, руб. Сумма расходов в год, руб.
Питание Медика­менты Питание Медика­менты
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Больницы и диспансеры в сельской местности 1. Хирургические койки 58 66 63 с 01.06 320 20053 24,0 20,0 481280,0 401066,7
2. Детские койки 49 55 52 с 01.07 320 16640 25,0 30,0 416000,0 499200,0
3. Терапевтические койки 60 78 72 с 01.05 340 24480 21,0 17,0 514080,0 416160,0
4. Родильные койки 40 40 40 - 330 13200 30,0 32,0 396000,0 422400,0
5. Прочие койки 70 80 73 с 01.10 300 21750 20,0 30,0 435000,0 652500,0
ИТОГО: 277 319 299 Х 1610 96123 2242360,0 2391326,7
2. Больницы и диспансеры в городах 1. Хирургические койки 90 100 94 с 01.08 300 28250 23,0 27,0 649750,0 762750,0
2. Детские койки 100 110 106 с 01.06 320 33867 25,0 30,0 846666,7 1016000,0
3. Терапевтические койки 140 180 170 с 01.04 310 52700 21,0 22,0 1106700,0 1159400,0
4. Родильные койки 120 135 126 с 01.08 330 41663 27,0 32,0 1124887,5 1333200,0
5. Прочие койки 100 110 103 с 01.10 300 30750 22,0 30,0 676500,0 922500,0
ИТОГО: 550 635 599 Х 1560 187229 4404504,2 5193850,0

Среднегодовое количество коек (п. 5) рассчитывается по формуле:

Для больниц и диспансеров в сельской местности:

58+((66-58)*7/12)=63 - среднегодовое количество хирургических коек

49+((55-49)*6/12)=52 - среднегодовое количество детских коек

60+((78-60)*8/12)=72 - среднегодовое количество терапевтических коек.

Для больниц и диспансеров в городах расчет аналогичный.

Число койко-дней (п. 8) рассчитывается как произведение среднегодового числа коек (п. 5) на число дней функционирования (п.7).

Расходы в год на питание и медикаменты (п. 11, 12) определяется как произведение числа койко-дней (п. 8) и нормы расходов питания (п. 9) и медикаментов (п. 10) на 1 койко-день.


Таблица 11. План амбулаторно – поликлинических посещений. Планирование медикаментов

Должность Число ставок долж -ностей Расчет нормы обслужива-ния в час Число часов работы в день Дневная нагрузка Число рабочих дней в году Годовая нагрузка Число врачебных посещений Средний расход на медикамен-ты на 1 посещение Сумма расходов на медикамен-ты, руб.
в полик линике на дому в полик линике на дому в полик линике на дому Всего
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1. Терапия 2,5 5 2 3 3 37,5 15 52,5 281 14752,5 10537,5 8 84 300
2. Хирургия 1,5 8 1,25 4,5 0,5 54 0,94 54,94 281 15437,44 15174 22 333 828
3. Гинеко-логия 1 5 1,25 4,5 1 22,5 1,25 23,75 281 6673,75 6322,5 18 113 805
4. Педиат-рия 2,5 7 2 3 3 52,5 15 67,5 281 18967,5 14752,5 11 162 278
5. Невроло-гия 0,5 5 1,25 5 Х 12,5 Х 12,5 281 3512,5 3512,5 5 17 563
6. Дермато-логия 0,5 8 1,25 5 Х 20 Х 20 281 5620 5620 15 84 300
7. Стамото-логия 2 4 Х 5 Х 40 Х 40 281 11240 11240 20 224 800
ВСЕГО Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 1 020 873

Дневная нагрузка в поликлинике (п. 7) и на дому (п. 8) определяется как произведение нормы обслуживания в час в поликлинике (п. 3) и на дому (п. 4), числа часов работы в поликлинике (п. 5) и на дому (п. 6) и числа должностных ставок (п. 2).

Например: 2,5*5*3=37,5 – дневная нагрузка в терапии.

Годовая нагрузка (п.11) = дневная нагрузка, всего (п. 9) * число рабочих дней в году (п. 10).

Число врачебных посещений (п. 12) = дневная нагрузка в поликлинике (п. 7) * число рабочих дней в году (п. 10).

Сумма расходов на медикаменты (п. 14) = Число врачебных посещений (п. 12) * средний расход медикаментов на 1 посещение (п. 13).

Таблица 12. Расчет расходов на заработную плату медицинского персонала по больницам и диспансерам в городах и сельской местности

Показатель, единица измерения Больницы и диспансеры в городах Больницы и диспансеры в сельской местности
Принято в текущем году Проект на следующий год Принято в текущем году Проект на следующий год
1 2 3 4 5
1. Среднегодовое количество коек Х 599 Х 299
2. Средняя заработная плата на 1 койку в год, руб. 850 900 800 900
3. Годовой ФЗП в год, руб. 500 000 538 875 300 000 269 250

Таблица 13. Расчет расходов на канцелярские и хозяйственные принадлежности, мягкий инвентарь по больницам и диспансерам в городах и сельской местности