БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на __________________20___ г.Коды | ||||
Форма № 1 по ОКУД | 0710001 | |||
Дата (год, месяц, число) | ||||
Организация _______________________________________________________ по ОКПО | ||||
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН | ||||
Вид деятельности _________________________________________________по ОКВЭД | ||||
Организационно-правовая форма/форма собственности ___________________________ | ||||
___________________________________________________________по ОКОПФ / ОКФС | ||||
Единица измерения: тыс. руб./млн руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ | 384/385 | |||
____________________________________________________________________________ | |||||
Дата утверждения | |||||
Дата отправки (принятия) |
Актив | Код показа-теля | На начало отчетного года | На конец отчетного периода | ||
1 | 2 | 3 | 4 | ||
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||||
Нематериальные активы | 110 | ||||
Основные средства | 120 | 3200 | |||
Незавершенное строительство | 130 | ||||
Доходные вложения в материальные ценности | 135 | ||||
Долгосрочные финансовые вложения | 140 | ||||
Отложенные налоговые активы | 145 | ||||
Прочие внеоборотные активы | 150 | ||||
ИТОГО по разделу I | 190 | 3200 | |||
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||||
Запасыв том числе: | 210 | 1445 | |||
сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 211 | ||||
животные на выращивании и откорме | 212 | ||||
затраты в незавершенном производстве | 213 | ||||
готовая продукция и товары для перепродажи | 214 | ||||
товары отгруженные | 215 | ||||
расходы будущих периодов | 216 | ||||
прочие запасы и затраты | 217 | ||||
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 220 | ||||
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 230 | 1100 | |||
в том числе покупатели и заказчики | 231 | ||||
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | ||||
в том числе: покупатели и заказчики | 241 | ||||
Краткосрочные финансовые вложения (56, 58, 82) | 250 | 200 | |||
Денежные средства | 260 | 400 | |||
Прочие оборотные активы | 270 | ||||
ИТОГО по разделу II | 290 | 3145 | |||
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290) | 300 | 6345 |
Форма 0710001 с. 2
Пассив | Код показа-теля | На начало отчетного года | На конец отчетного периода | ||
1 | 2 | 3 | 4 | ||
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | |||||
Уставный капитал | 410 | 1000 | |||
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 411 | ||||
Добавочный капитал | 420 | 800 | |||
Резервный капиталв том числе: | 430 | 550 | |||
резервы, образованные в соответствии с законодательством | 431 | ||||
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 432 | ||||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток ) | 470 | 1100 | |||
ИТОГО по разделу III | 490 | 3450 | |||
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||
Займы и кредиты | 510 | 1000 | |||
Отложенные налоговые обязательства | 515 | ||||
Прочие долгосрочные обязательства | 520 | ||||
ИТОГО по разделу IV | 590 | 100 | |||
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||
Займы и кредиты | 610 | ||||
Кредиторская задолженностьв том числе: | 620 | 1120 | |||
поставщики и подрядчики | 621 | ||||
задолженность перед персоналом организации | 622 | ||||
задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 623 | ||||
задолженность по налогам и сборам | 624 | 700 | |||
прочие кредиторы | 625 | ||||
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов | 630 | ||||
Доходы будущих периодов | 640 | 25 | |||
Резервы предстоящих расходов | 650 | 50 | |||
Прочие краткосрочные обязательства | 660 | ||||
ИТОГО по разделу V | 690 | 1895 | |||
БАЛАНС | 700 | 6345 | |||
Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах | |||||
Арендованные основные средства | 910 | ||||
в том числе по лизингу | 911 | ||||
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение | 920 | ||||
Товары, принятые на комиссию | 930 | ||||
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов | 940 | ||||
Обеспечение обязательств и платежей полученные | 950 | ||||
Обеспечение обязательств и платежей выданные | 960 | ||||
Износ жилищного фонда | 970 | ||||
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов | 980 | ||||
Нематериальные активы, полученные в пользование | 990 |
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)
«__» ______________ _____г.
Б) Рассчитать величину реального собственного капитала
РСК = 7+11+14+13
РСК=800+550+1100+25=2475
В) Определить структуру долгосрочных пассивов
Показатель | Абсолютная величина, тыс. руб. | Структура, % |
1. Капитал и резервы | 3450 | 49,3 |
2.Доходы будущих периодов | 25 | 0,36 |
3.Резервы предстоящих расходов | 50 | 0,72 |
4.Расходы будущих периодов | 0 | 0 |
5.Реальный собственный капитал | 2475 | 35,4 |
6.Долгосрочные обязательства | 1000 | 14,22 |
Итого | 7000 | 100 |
Список используемой литературы
1. Закон РФ «Об бухгалтерском учете» от 21.11.1996г.
2. Положение по ведению бухгалтерского учета и отчетности в РФ, утв. Приказом Минфина РФ № 34н от 29.07.1998г.
3. «О формах бухгалтерской отчетности организаций». Приказ Минфина от 22.07.2003г. №67н.
4. Белова Л.А. Финансовая деятельность предприятия: программа производственной практики и указания по выполнению отчета/ Л.А. Белова; Красноярск. гос. аграр. ун-т – Красноярск, 2006. – 46с.
5. Ковалев В.В. Введение в финансовый менеджмент/ В.В. Ковалев. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2006. – 767с.