БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на __________________20___ г.| Коды | ||||
| Форма № 1 по ОКУД | 0710001 | |||
| Дата (год, месяц, число) | ||||
| Организация _______________________________________________________ по ОКПО | ||||
| Идентификационный номер налогоплательщика ИНН | ||||
| Вид деятельности _________________________________________________по ОКВЭД | ||||
| Организационно-правовая форма/форма собственности ___________________________ | ||||
| ___________________________________________________________по ОКОПФ / ОКФС | ||||
| Единица измерения: тыс. руб./млн руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ | 384/385 | |||
| ____________________________________________________________________________ | |||||
| Дата утверждения | |||||
| Дата отправки (принятия) | |||||
| Актив | Код показа-теля | На начало отчетного года | На конец отчетного периода | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||||
| Нематериальные активы | 110 | ||||
| Основные средства | 120 | 3200 | |||
| Незавершенное строительство | 130 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности | 135 | ||||
| Долгосрочные финансовые вложения | 140 | ||||
| Отложенные налоговые активы | 145 | ||||
| Прочие внеоборотные активы | 150 | ||||
| ИТОГО по разделу I | 190 | 3200 | |||
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||||
| Запасыв том числе: | 210 | 1445 | |||
| сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 211 | ||||
| животные на выращивании и откорме | 212 | ||||
| затраты в незавершенном производстве | 213 | ||||
| готовая продукция и товары для перепродажи | 214 | ||||
| товары отгруженные | 215 | ||||
| расходы будущих периодов | 216 | ||||
| прочие запасы и затраты | 217 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 220 | ||||
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 230 | 1100 | |||
| в том числе покупатели и заказчики | 231 | ||||
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | ||||
| в том числе: покупатели и заказчики | 241 | ||||
| Краткосрочные финансовые вложения (56, 58, 82) | 250 | 200 | |||
| Денежные средства | 260 | 400 | |||
| Прочие оборотные активы | 270 | ||||
| ИТОГО по разделу II | 290 | 3145 | |||
| БАЛАНС (сумма строк 190 + 290) | 300 | 6345 | |||
Форма 0710001 с. 2
| Пассив | Код показа-теля | На начало отчетного года | На конец отчетного периода | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | |||||
| Уставный капитал | 410 | 1000 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 411 | ||||
| Добавочный капитал | 420 | 800 | |||
| Резервный капиталв том числе: | 430 | 550 | |||
| резервы, образованные в соответствии с законодательством | 431 | ||||
| резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 432 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток ) | 470 | 1100 | |||
| ИТОГО по разделу III | 490 | 3450 | |||
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||
| Займы и кредиты | 510 | 1000 | |||
| Отложенные налоговые обязательства | 515 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства | 520 | ||||
| ИТОГО по разделу IV | 590 | 100 | |||
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||
| Займы и кредиты | 610 | ||||
| Кредиторская задолженностьв том числе: | 620 | 1120 | |||
| поставщики и подрядчики | 621 | ||||
| задолженность перед персоналом организации | 622 | ||||
| задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 623 | ||||
| задолженность по налогам и сборам | 624 | 700 | |||
| прочие кредиторы | 625 | ||||
| Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов | 630 | ||||
| Доходы будущих периодов | 640 | 25 | |||
| Резервы предстоящих расходов | 650 | 50 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства | 660 | ||||
| ИТОГО по разделу V | 690 | 1895 | |||
| БАЛАНС | 700 | 6345 | |||
| Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах | |||||
| Арендованные основные средства | 910 | ||||
| в том числе по лизингу | 911 | ||||
| Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение | 920 | ||||
| Товары, принятые на комиссию | 930 | ||||
| Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов | 940 | ||||
| Обеспечение обязательств и платежей полученные | 950 | ||||
| Обеспечение обязательств и платежей выданные | 960 | ||||
| Износ жилищного фонда | 970 | ||||
| Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов | 980 | ||||
| Нематериальные активы, полученные в пользование | 990 | ||||
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)
«__» ______________ _____г.
Б) Рассчитать величину реального собственного капитала
РСК = 7+11+14+13
РСК=800+550+1100+25=2475
В) Определить структуру долгосрочных пассивов
| Показатель | Абсолютная величина, тыс. руб. | Структура, % |
| 1. Капитал и резервы | 3450 | 49,3 |
| 2.Доходы будущих периодов | 25 | 0,36 |
| 3.Резервы предстоящих расходов | 50 | 0,72 |
| 4.Расходы будущих периодов | 0 | 0 |
| 5.Реальный собственный капитал | 2475 | 35,4 |
| 6.Долгосрочные обязательства | 1000 | 14,22 |
| Итого | 7000 | 100 |
Список используемой литературы
1. Закон РФ «Об бухгалтерском учете» от 21.11.1996г.
2. Положение по ведению бухгалтерского учета и отчетности в РФ, утв. Приказом Минфина РФ № 34н от 29.07.1998г.
3. «О формах бухгалтерской отчетности организаций». Приказ Минфина от 22.07.2003г. №67н.
4. Белова Л.А. Финансовая деятельность предприятия: программа производственной практики и указания по выполнению отчета/ Л.А. Белова; Красноярск. гос. аграр. ун-т – Красноярск, 2006. – 46с.
5. Ковалев В.В. Введение в финансовый менеджмент/ В.В. Ковалев. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2006. – 767с.