Смекни!
smekni.com

Заёмный капитал и его влияние на финансовое состояние предприятия (стр. 8 из 11)

Управление собственным капиталом - суть управление процессами его эффективного использования. Это предполагает как управление собственным капиталом в целом, так и управление его структурными элементами. Управление собственным капиталом предприятия может осуществляться разными способами. Так, в ряде случаев, управление капиталом предусматривает инвестиции имеющихся средств, с целью их сохранения и преумножения, в ценные бумаги. Инвестиции в ценные бумаги могут быть осуществлены как самостоятельно, так и с привлечением управляющей компании, являющейся профессиональным участником фондового рынка.

Имея в виду то обстоятельство, что организация рынка ценных бумаг предполагает осуществление деятельности профессиональными участниками, передача управления капиталом сторонней финансовой компанией - обычная практика.

Эффективность хозяйственной деятельности предприятия в значительной степени определена объемом и структурой капитала. Поскольку капитал формирует благосостояние собственников, цель управления капиталом - оптимизация структуры капитала, который удовлетворяя потребности предприятия в ресурсах, обеспечивал бы наиболее динамичный рост стоимости предприятия при допустимом уровне риска.

Кристиан Нуаэ

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

Форма N1 поОКУД
Дата (год, месяц, число)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

на год 2003 г.

КОДЫ
0710001
2005 12 31
03911481
6811004014
47 16
384/385

Организация ООО «Серовский завод ЖБИ»

Идентификационный номер налогоплательщика________

Вид деятельности строительство

Организационно-правовая форма / форма собственности

ООО

Единица измерения тыс.руб.

30.03.04

Дата утверждения

Дата отправки (принятия)

АКТИВ Код строки На начало отчетного периода На конец отчетного периода
1 2 3 4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Нематериальные активы 110 14 44
Основные средства 120 13640 13632
Незавершенное строительство 130 103 103
Доходные вложения в материальные ценности 135
Долгосрочные финансовые вложения 140 722 1266
Отложенные налоговые активы 145
Прочие внеоборотные активы 150
ИТОГО по разделу I 190 14479 15045
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Запасы 210 1091 4001
В том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности 211 3894 3894
Животные на выращивании и откорме 212
Затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) 213 128 62
Готовая продукция и товары для перепродажи 214
Товары отгруженные 215
Расходы будущих периодов 216 69 45
Прочие запасы и затраты 217
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 220 135 628
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) 230 4555 3813
В том числе: покупатели и заказчики 231
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) 240
В том числе: покупатели и заказчики 241
Краткосрочные финансовые вложения 250 - 650
Денежные средства 260 126 1075
Прочие оборотные активы 270
ИТОГО по разделу II 290 8907 10167
БАЛАНС 300 23386 25212
ПАССИВ Код строки На начало отчетного периода На конец отчетного периода
1 2 3 4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ Уставный капитал 410 3 3
Собственные акции, выкупленные у акционеров 411
Добавочный капитал 420 13184 13150
Резервный капитал 430 - 12
В том числе: Резервы, образованные в соответствии с законодательством 431
Резервы, образованные в учредительными документами 432
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 470 - 130
ИТОГО по разделу III 490 13181 13295
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты 510 990 975
В том числе: кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты 511 -
Займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты 512 - 975
Прочие долгосрочные обязательства 520 - 49
ИТОГО по разделу IV 590 990 1024
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты 610 - 400
Кредиторская задолженность 620 9209 10493
В том числе: Поставщики и подрядчики 621 3078 7430
Задолженность перед персоналом организации 622 3394 917
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами 623 1095 556
Задолженность по налогам и сборам 624 1557 1588
Прочие кредиторы 625 85 2
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов 630
Доходы будущих периодов 640
Резервы предстоящих расходов 650
Прочие краткосрочные обязательства 660
ИТОГО по разделу V 690 9209 10893
БАЛАНС 700 23386 25212
СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
Арендованные основные средства 910
в том числе по лизингу 911
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение 920
Товары, принятые на комиссию 930
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов 940
Обеспечения обязательств и платежей полученные 950
Обеспечения обязательств и платежей выданные 960
Износ жилищного фонда 970 241 274
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов 980
Нематериальные активы, полученные в пользование 990

Руководитель Главный бухгалтер

подпись расшифровка подписи подпись расшифровка подписи

31марта 2004г.


ПРИЛОЖЕНИЕ 3

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

Форма N1 поОКУД
Дата (год, месяц, число)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

на___31 декабря 2004 г.

КОДЫ
0710001
2004 12 31
03911481
6811004014
47 16
384

Организация ООО «Серовский завод ЖБИ»

Идентификационный номер налогоплательщика________

Вид деятельности строительство

Организационно-правовая форма / форма собственности

ООО

Единица измерения тыс.руб.

30.03.05

Дата утверждения

Дата отправки (принятия)

АКТИВ Код строки На начало отчетного периода На конец отчетного периода
1 2 3 4
II. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Нематериальные активы 110 44 12
Основные средства 120 13632 11877
Незавершенное строительство 130 103 103
Доходные вложения в материальные ценности 135
Долгосрочные финансовые вложения 140 1266 2180
Отложенные налоговые активы 145
Прочие внеоборотные активы 150
ИТОГО по разделу I 190 15045 14172
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Запасы 210 4001 3222
В том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности 211 3894 3168
Животные на выращивании и откорме 212
Затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) 213 62 -
Готовая продукция и товары для перепродажи 214
Товары отгруженные 215
Расходы будущих периодов 216 45 54
Прочие запасы и затраты 217
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 220 628 410
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) 230 3813 3900
В том числе: покупатели и заказчики 231
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) 240
В том числе: покупатели и заказчики 241
Краткосрочные финансовые вложения 250 650 -
Денежные средства 260 1075 529
Прочие оборотные активы 270
ИТОГО по разделу II 290 10167 8061
БАЛАНС 300 25212 22233
ПАССИВ Код строки На начало отчетного периода На конец отчетного периода
1 2 3 4
VI. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ Уставный капитал 410 3 122
Собственные акции, выкупленные у акционеров 411
Добавочный капитал 420 13150 11375
Резервный капитал 430 12 72
В том числе: Резервы, образованные в соответствии с законодательством 431
Резервы, образованные в учредительными документами 432
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 470 130 348
ИТОГО по разделу III 490 13295 11917
VII. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты 510 975 1042
В том числе: кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты 511
Займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты 512 975 1042
Прочие долгосрочные обязательства 520 49 64
ИТОГО по разделу IV 590 1024 1106
VIII. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты 610 400 1000
Кредиторская задолженность 620 10493 8210
В том числе: Поставщики и подрядчики 621 7430 5206
Задолженность перед персоналом организации 622 917 651
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами 623 556 574
Задолженность по налогам и сборам 624 1588 1714
Прочие кредиторы 625 2 65
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов 630
Доходы будущих периодов 640
Резервы предстоящих расходов 650
Прочие краткосрочные обязательства 660
ИТОГО по разделу V 690 10893 9210
БАЛАНС 700 25212 22233
СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
Арендованные основные средства 910
в том числе по лизингу 911
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение 920
Товары, принятые на комиссию 930
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов 940
Обеспечения обязательств и платежей полученные 950
Обеспечения обязательств и платежей выданные 960
Износ жилищного фонда 970 274 307
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов 980
Нематериальные активы, полученные в пользование 990

Руководитель Главный бухгалтер