Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах
| Наименование показателя | Код строки | На начало отчетного года | На конец отчет- ного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Арендованные основные средства | 910 | - | - |
| в том числе по лизингу | 911 | - | - |
| Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение | 920 | - | - |
| Товары, принятые на комиссию | 930 | - | - |
| Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов | 940 | - | - |
| Обеспечение обязательств и платежей полученные | 950 | - | - |
| Обеспечение обязательств и платежей выданные | 960 | - | - |
| Износ жилищного фонда | 970 | - | - |
| Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов | 980 | - | - |
| 990 | - | - |
| Руководитель | А. С. Кузнецов | Главный бухгалтер | Г. И. Шутенкова |
| (подпись) | (расшифровка подписи) | (подпись) | (расшифровка подписи) |
| « | 10 | » | апреля | 20 | 05 | г. (квалификационный аттестат профессионального |
| бухгалтера от « | » | г. № | ) |
Приложение 2
| Бухгалтерский баланс | |||||||||||||||
| на | 1 января | 20 | 06 | г. | Коды | ||||||||||
| Форма № 1 по ОКУД | 0710001 | ||||||||||||||
| Дата (год, месяц, число) | |||||||||||||||
| Организация | ЗАО «Виктория» | по ОКПО | 44698260 | ||||||||||||
| Идентификационный номер налогоплательщика ИНН | 6727010820 | ||||||||||||||
| Вид деятельности | производство товаров народного потребления | по ОКВЭД | 51520 | ||||||||||||
| Организационно-правовая форма / форма собственности закрытое акционерное общество | 65 | 16 | |||||||||||||
| по ОКОПФ/ОКФС | |||||||||||||||
| Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ | 384/385 | ||||||||||||||
| Адрес | 215810 г. Ярцево Смоленской обл., | ||||||||||||||
| ул. 1-я Литейная | |||||||||||||||
| Дата утверждения | |||||||||||||||
| Дата отправки (принятия) | |||||||||||||||
| Актив | Код строки | На начало отчетного года | На конец отчет- ного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫНематериальные активы | 110 | - | - |
| в том числе:патенты, лицензии, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные с перечисленными права и активы | 111 | - | - |
| организационные расходы | 112 | - | - |
| деловая репутация организации | 113 | - | - |
| Основные средства | 120 | 1110 | 1140 |
| в том числе:земельные участки и объекты природопользования | 121 | - | - |
| здания, машины и оборудование | 122 | 1110 | 1140 |
| Незавершенное строительство | 130 | - | - |
| Доходные вложения в материальные ценности | 135 | - | - |
| в том числе:имущество для передачи в лизинг | 136 | - | - |
| имущество, предоставляемое по договору проката | 137 | - | - |
| Долгосрочные финансовые вложения | 140 | - | - |
| в том числе:инвестиции в дочерние общества | 141 | - | - |
| инвестиции в зависимые общества | 142 | - | - |
| инвестиции в другие организации | 143 | - | - |
| займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев | 144 | - | - |
| прочие долгосрочные финансовые вложения | 145 | - | - |
| Прочие внеоборотные активы | 150 | - | - |
| ИТОГО по разделу I | 190 | 1240 | 1360 |
ма 0710001 с. 2
| Актив | Код строки | На начало отчетного года | На конец отчет- ного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫЗапасы | 210 | 855 | 892 |
| в том числе:сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 211 | 700 | 810 |
| животные на выращивании и откорме | 212 | - | - |
| затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) | 213 | - | - |
| готовая продукция и товары для перепродажи | 214 | 155 | 82 |
| товары отгруженные | 215 | - | - |
| расходы будущих периодов | 216 | - | - |
| прочие запасы и затраты | 217 | - | - |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 220 | - | - |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 230 | - | - |
| в том числе:покупатели и заказчики | 231 | - | - |
| векселя к получению | 232 | - | - |
| задолженность дочерних и зависимых обществ | 233 | - | - |
| авансы выданные | 234 | - | - |
| прочие дебиторы | 235 | - | - |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | 345 | 388 |
| в том числе:покупатели и заказчики | 241 | 345 | 388 |
| векселя к получению | 242 | - | - |
| задолженность дочерних и зависимых обществ | 243 | - | - |
| задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал | 244 | - | - |
| авансы выданные | 245 | - | - |
| прочие дебиторы | 246 | - | - |
| Краткосрочные финансовые вложения | 250 | - | - |
| в том числе:займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев | 251 | - | - |
| собственные акции, выкупленные у акционеров | 252 | - | - |
| прочие краткосрочные финансовые вложения | 253 | - | - |
| Денежные средства | 260 | 230 | 310 |
| в том числе:касса | 261 | - | - |
| расчетные счета | 262 | 230 | 310 |
| валютные счета | 263 | - | - |
| прочие денежные средства | 264 | - | - |
| Прочие оборотные активы | 270 | - | - |
| ИТОГО по разделу II | 290 | 1430 | 1590 |
| БАЛАНС (сумма строк 190 + 290) | 300 | 2670 | 2950 |
Форма 0710001 с. 3
| Пассив | Код строки | На начало отчетного года | На конец отчет- ного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
III. КАПИТАЛЫ И РЕЗЕРВЫУставный капитал | 410 | 756 | 756 |
| Добавочный капитал | 420 | 1384 | 1544 |
| Резервный капитал | 430 | - | - |
| в том числе:резервы, образованные в соответствии с законодательством | 431 | - | - |
| резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 432 | - | - |
| Фонд социальной сферы | 440 | - | - |
| Целевые финансирование и поступления | 450 | - | - |
| Нераспределенная прибыль прошлых лет | 460 | - | - |
| Непокрытый убыток прошлых лет | 465 | - | - |
| Нераспределенная прибыль отчетного года | 470 | - | 0 |
| Непокрытый убыток отчетного года | 475 | - | - |
| ИТОГО по разделу III | 490 | 2140 | 2300 |
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАЗаймы и кредиты | 510 | - | - |
| в том числе:кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты | 511 | - | - |
| займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты | 512 | - | - |
| Прочие долгосрочные обязательства | 520 | - | - |
| ИТОГО по разделу IV | 590 | - | - |
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАЗаймы и кредиты | 610 | 310 | 400 |
| в том числе:кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты | 611 | 310 | 400 |
| займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты | 612 | - | - |
| Кредиторская задолженность | 620 | 220 | 250 |
| в том числе:поставщики и подрядчики | 621 | - | - |
| векселя к уплате | 622 | - | - |
| задолженность перед дочерними и зависимыми обществами | 623 | - | - |
| задолженность перед персоналом организации | 624 | - | - |
| задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 625 | - | - |
| задолженность перед бюджетом | 626 | 155 | 170 |
| авансы полученные | 627 | - | - |
| прочие кредиторы | 628 | - | - |
| Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов | 630 | - | - |
| Доходы будущих периодов | 640 | - | - |
| Резервы предстоящих расходов | 650 | - | - |
| Прочие краткосрочные обязательства | 660 | 65 | 80 |
| ИТОГО по разделу V | 690 | 530 | 650 |
| БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690) | 700 | 2670 | 2950 |
Форма 0710001 с. 4