Смекни!
smekni.com

Анализ финансовой устойчивости предприятия 8 (стр. 7 из 8)

Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

Наименование показателя Код строки На начало отчетного года На конец отчет-
ного периода
1 2 3 4
Арендованные основные средства 910 - -
в том числе по лизингу 911 - -
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение 920 - -
Товары, принятые на комиссию 930 - -
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов 940 - -
Обеспечение обязательств и платежей полученные 950 - -
Обеспечение обязательств и платежей выданные 960 - -
Износ жилищного фонда 970 - -
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов 980 - -
990 - -
Руководитель А. С. Кузнецов Главный бухгалтер Г. И. Шутенкова
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)
« 10 » апреля 20 05 г. (квалификационный аттестат профессионального
бухгалтера от « » г. № )

Приложение 2

Бухгалтерский баланс
на 1 января 20 06 г. Коды
Форма № 1 по ОКУД 0710001
Дата (год, месяц, число)
Организация ЗАО «Виктория» по ОКПО 44698260
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 6727010820
Вид деятельности производство товаров народного потребления по ОКВЭД 51520
Организационно-правовая форма / форма собственности закрытое акционерное общество 65 16
по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ 384/385
Адрес 215810 г. Ярцево Смоленской обл.,
ул. 1-я Литейная
Дата утверждения
Дата отправки (принятия)
Актив Код строки На начало отчетного года На конец отчет-
ного периода
1 2 3 4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫНематериальные активы

110 - -
в том числе:патенты, лицензии, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные с перечисленными права и активы 111 - -
организационные расходы 112 - -
деловая репутация организации 113 - -
Основные средства 120 1110 1140
в том числе:земельные участки и объекты природопользования 121 - -
здания, машины и оборудование 122 1110 1140
Незавершенное строительство 130 - -
Доходные вложения в материальные ценности 135 - -
в том числе:имущество для передачи в лизинг 136 - -
имущество, предоставляемое по договору проката 137 - -
Долгосрочные финансовые вложения 140 - -
в том числе:инвестиции в дочерние общества 141 - -
инвестиции в зависимые общества 142 - -
инвестиции в другие организации 143 - -
займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев 144 - -
прочие долгосрочные финансовые вложения 145 - -
Прочие внеоборотные активы 150 - -
ИТОГО по разделу I 190 1240 1360

ма 0710001 с. 2

Актив Код строки На начало отчетного года На конец отчет-
ного периода
1 2 3 4

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫЗапасы

210 855 892
в том числе:сырье, материалы и другие аналогичные ценности 211 700 810
животные на выращивании и откорме 212 - -
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) 213 - -
готовая продукция и товары для перепродажи 214 155 82
товары отгруженные 215 - -
расходы будущих периодов 216 - -
прочие запасы и затраты 217 - -
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 220 - -
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) 230 - -
в том числе:покупатели и заказчики 231 - -
векселя к получению 232 - -
задолженность дочерних и зависимых обществ 233 - -
авансы выданные 234 - -
прочие дебиторы 235 - -
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) 240 345 388
в том числе:покупатели и заказчики 241 345 388
векселя к получению 242 - -
задолженность дочерних и зависимых обществ 243 - -
задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал 244 - -
авансы выданные 245 - -
прочие дебиторы 246 - -
Краткосрочные финансовые вложения 250 - -
в том числе:займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев 251 - -
собственные акции, выкупленные у акционеров 252 - -
прочие краткосрочные финансовые вложения 253 - -
Денежные средства 260 230 310
в том числе:касса 261 - -
расчетные счета 262 230 310
валютные счета 263 - -
прочие денежные средства 264 - -
Прочие оборотные активы 270 - -
ИТОГО по разделу II 290 1430 1590
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290) 300 2670 2950

Форма 0710001 с. 3

Пассив Код строки На начало отчетного года На конец отчет-
ного периода
1 2 3 4

III. КАПИТАЛЫ И РЕЗЕРВЫУставный капитал

410 756 756
Добавочный капитал 420 1384 1544
Резервный капитал 430 - -
в том числе:резервы, образованные в соответствии с законодательством 431 - -
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами 432 - -
Фонд социальной сферы 440 - -
Целевые финансирование и поступления 450 - -
Нераспределенная прибыль прошлых лет 460 - -
Непокрытый убыток прошлых лет 465 - -
Нераспределенная прибыль отчетного года 470 - 0
Непокрытый убыток отчетного года 475 - -
ИТОГО по разделу III 490 2140 2300

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАЗаймы и кредиты

510 - -
в том числе:кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты 511 - -
займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты 512 - -
Прочие долгосрочные обязательства 520 - -
ИТОГО по разделу IV 590 - -

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАЗаймы и кредиты

610 310 400
в том числе:кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты 611 310 400
займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты 612 - -
Кредиторская задолженность 620 220 250
в том числе:поставщики и подрядчики 621 - -
векселя к уплате 622 - -
задолженность перед дочерними и зависимыми обществами 623 - -
задолженность перед персоналом организации 624 - -
задолженность перед государственными внебюджетными фондами 625 - -
задолженность перед бюджетом 626 155 170
авансы полученные 627 - -
прочие кредиторы 628 - -
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов 630 - -
Доходы будущих периодов 640 - -
Резервы предстоящих расходов 650 - -
Прочие краткосрочные обязательства 660 65 80
ИТОГО по разделу V 690 530 650
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690) 700 2670 2950

Форма 0710001 с. 4