«___» _________________ ________г.
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
КОДЫ | ||||
Форма №1 поОКУД | 0710001 | |||
Дата(год,месяц,число) | ||||
Организация ООО «Русвата» | По ОКПО | |||
Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 1121014955 | ||
Вид деятельности торговля | По ОКВЭД | 52.2 | ||
Организационно-правовая форма форма собственности | По ОКВЭД / ОКФС | |||
общество с ограниченной ответственностью | ||||
Единица измерения: тыс. руб | По ОКЕЙ | 384 | ||
Местонахождение (адрес): 390044, г.Рязань,2-й Мервинский проезд, д.8. | ||||
Дата утвержденияДата отправки/принятия |
ПАССИВ | Код показ. | На начало отчетного года | На конец отчетного периода | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
III. Капитал и резервыУставной капитал | 410 | 30 | 30 | |||
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 411 | - | - | |||
Добавочный капитал | 420 | - | - | |||
Резервный капитал | 430 | - | - | |||
в том числерезервные фонды, образованные в соответствии с законодательством | 431 | - | - | |||
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 432 | - | - | |||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 470 | 2 599 | 5 632 | |||
Итого по разделу III | 490 | 2 629 | 5 662 | |||
IV. Долгосрочные обязательстваЗаймы и кредиты | 510 | - | - | |||
Отложенные налоговые обязательства | 515 | - | - | |||
Прочие долгосрочные обязательства | 520 | - | - | |||
Итого по разделу IV | 590 | - | - | |||
V. Краткосрочные обязательстваЗаймы и кредиты | 610 | - | 284 | |||
Кредиторская задолженность | 620 | 55 584 | 66 887 | |||
в том числе: поставщики и подрядчики | 621 | 55 415 | 66 328 | |||
задолженность перед персоналом организации | 622 | 53 | 104 | |||
задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 623 | - | 24 | |||
задолженность по налогам и сборам | 624 | 4 | 319 | |||
прочие кредиторы | 625 | 112 | 112 | |||
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов | 630 | - | - | |||
Доходы будущих периодов | 640 | - | - | |||
Резервы предстоящих расходов | 650 | - | - | |||
Прочие краткосрочные обязательства | 660 | - | - | |||
Итого по разделу V | 690 | 55 584 | 67 171 | |||
БАЛАНС | 700 | 58213 | 72833 | |||
СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ,УЧИТЫВАЕМЫХ НАЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ | ||||||
Арендованные основные средства | 910 | 15136 | 16127 | |||
в том числе по лизингу | 911 | - | - | |||
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение | 920 | - | - | |||
Товары, принятые на комиссию | 930 | - | - | |||
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов | 940 | - | - | |||
Обеспечение обязательств и платежей полученные | 950 | - | - | |||
Обеспечение обязательств и платежей выданные | 960 | - | - | |||
Износ жилищного фонда | 970 | - | - | |||
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичныхобъектов | 980 | - | - | |||
Нематериальные активы, полученные в пользование | 990 | - | - |
Руководитель___________________ Главный бухгалтер _________________