Пассии | Код строки | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
1 | 2 | 3 | 4 |
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ Уставный капитал (85) | 410 | ||
Добавочные капитал (87) | 420 | ||
Резервный капитал (86) | 430 | ||
в том числе: резервы, образованные в соответствии с законодательством | 431 | ||
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 432 | ||
Фонд социальной сферы (88) | 440 | ||
Целевые финансирование и поступления (96) | 450 | 67880,3 | 78471,9 |
Нераспределенная прибыль прошлых лет (88) | 460 | ||
Непокрытый убыток прошлых лет (88) | 465 | ||
Нераспределенная прибыль отчетного года (88) | 470 | •л | |
Непокрытый убыток отчетного года (88) | 475 | •к | |
ИТОГО по разделу III | 490 | 67880,3 | 78471,9 |
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты (92, 95) | 510 | ||
в том числе; кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев, после отчетной даты | 511 | ||
займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты | 512 | ||
Прочив долгосрочные обязательства | 520 | ||
ИТОГО по разделу IV | 590 | ||
V, КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты (90. 94) | 610 | ||
в том числе: кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты | 611 | ||
займы, подлежащие погашению в течение 13 месяцев после отчетной даты | 612 | ||
Кредиторская задолженность | 620 | ||
в том числе: поставщики и подрядчики (60, 76) | 621 | ||
векселя к уплате(60) | 622 | ||
задолженность перед дочерними и зависимыми обществами (78) | 623 | ||
задолженность перед персоналом организации (70) | 624 | ||
задолженность перед государственными внебюджетными фондами (69) | 625 | ||
задолженность перед бюджетом (68) | 626 | ||
авансы полученные (64) | 627 | ' | |
прочие кредиторы | 628 | ||
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов (75) | 630 | ||
Доходы будущих периодов (83) | 640 | ||
Резервы предстоящих расходов (89) | 650 | ||
Прочие краткосрочные обязательства | 660 | ||
ИТОГО по разделу V | 690 | ||
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690) | 700 | 67880,3 | 78471,9 |
Форма 0710001 с. 4
Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах
Наименование показателя | Код. строки | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
1 | 2 | 3 | 4 |
Арендованные основные средства (001) | 910 | ||
в том числе по лизингу | 911 | ||
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение(002) | 920 | ||
Товары, принятые на комиссию (004) | 930 | ||
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов (007) | 940 | ||
Обеспечение обязательств и платежей полученные (008) | 950 | ||
Обеспечение обязательств и платежей выданные (009) | 960 | ||
Износ жилищного фонда (014) | 970 | ||
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов(015) | 980 | ||
/ ' | 990 |
Руководитель. __________________________
Главный бухгалтер ________________________
подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)
«____» _________________ 200 г. (квалификационный аттестат профессионального бухгалтера от "___"__________ ____г..№_____)
Отчет о прибылях и убытках
за год_____200 г.
Коды | |||
Форма№ 1 по ОКУД | 0710001 | ||
Дата (год, месяц, число) | 15 | 02 | 03 |
Организация РСЦ ПО «ЭХЗ» по ОКПО | |||
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН | 2453003980 | ||
Вид деятельности производство по ОКДП | |||
Организационно-правовая форма /форма собственности ____________________________ ______________государственная _______________________________ по ОКОПФ/ОКФС | |||
Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ | 384/385 | ||
Адрес г. Зеленогорск, ул. 1-я Промышленная, д. 1а |
Наименование показателя | Код строки | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года |
1 | 2 | 3 | 4 |
1, Доходы и расходы по обычным видам деятельности Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 010 | 69388,8 | 58338,8 |
в том числе от продажи: | Oil | ||
012 | |||
013 | |||
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | 020 | 60338,1 | 50729,4 |
'• в том числе проданных: | 021 | ||
022 | |||
023 | |||
Валовая прибыль. | 029 | 9050,7 | 7609,4 |
Коммерческие расходы | 030 | ||
Управленческие расходы | 040 | 4432 | 4348 |
Прибыль (убыток) от продаж (строки (010 - 020 - 030 - 040)) | 050 | 4618,7 | 3261,4 |
11. Операционные доход и расходы Проценты к получению | 060 | ||
Проценты к уплате | 070 | ||
Доходы от участия в других организациях | 080 | ||
Прочие операционные доходы | 090 | ||
Прочие операционные расходы | 100 | ||
III. Внереализационные доходы н расходы Внереализационные доходы | 120 | ||
Внереализационные расходы | 130 | . | |
Прибыль (убыток) до налогообложения строк» (050 – O6O - 070 + 080 + 090 - 100 + 120 - 130)) | 140 | 4618,7 | 3261,4 |
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи | 150 | 1616,5 | 1141,5 |
Прибыль (убыток) от обычной деятельности | 160 | 3002,2 | 2119,9 |
IV. Чрезвычайные доходы и расходы Чрезвычайные доходы, | 170 | ||
Чрезвычайные расходы | 180 | ||
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода) (строки (160 т 170- 180)) | 190 | 3002,2 | 2119,9 |
Форма 0710002 с, 2
Наименование показателя | Код строке | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года |
1 | 2 | 3 | 4 |
СПРАВОЧНО. Дивиденды, приходящиеся на одну акцию*: по привилегированным | 201 | ||
по обычным | 202 | ||
Предполагаемые в следующем отчетном году суммы дивидендов. приходящиеся на одну акцию*: по привилегированным | 203 | ||
по обычным | 204 |
* Заполняется в годовой бухгалтерской отчетности.
Расшифровка отдельных прибылей и убытков
Наименование показателя | Код строки | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года | ||
прибыль | убыток | прибыль | убыток | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Штрафы пеней и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании | 210 | ||||
Прибыль (убыток) прошлых лет | 220 | ||||
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащий исполнением обязательств | 230 | ||||
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте | 240 | ||||
Снижение себестоимости материально-производственных запасов на конец отчетного периода | 250 | X | х | ||
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности | 260 | ^ | |||
270 |
Руководитель _________ _____________________ Главный бухгалтер ____________ _________________
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)
«_____» ____________________ 2002 г.
[1] В связи с засекреченной информацией РСЦ ПО «ЭХЗ», динамику анализа сравнить за два года невозможно, поэтому по показателям оборачиваемости и показателям рентабельности анализ сделан за 1 год – 2000.