Смекни!
smekni.com

Повышение эффективности деятельности ГРЭС-4 г. Кашира (стр. 10 из 15)

Энергосистема представляет собой комплекс электростанций, линий электропередач , трансформаторных подстанций , тепловых сетей , насосных станций, объединенных для параллельной работы , связанных общностью режима работы, имеющих общий резерв мощности и централизованное оперативно — диспетчерское управление.

В 2001 году МОСЭНЕРГО продолжало обеспечивать надежное и бесперебойное энергоснабжение потребителей. АО МОСЭНЕРГО работало как избыточная энергосистема и обеспечивало электрической энергией не только собственных потребителей ( потребители Московского региона ), но и передало на Федеральный оптовый рынок электроэнергии и мощности 83,2% от объема прошлого года,

Так как ни одна энергосистема не в состоянии полностью оплачивать отпущенную ей электроэнергию , они стремятся сократить неоплачиваемый переток электроэнергии в другие регионы , при этом часть поставляемой электроэнергии оплачивается по взаимозачету в счет долга АО МОСЭНЕРГО перед РАО «ЕЭС России» по абонентной плате.

Впервые после августовского кризиса 1998 года зафиксирован рост промышленного электропотребления, в основном в связи с ростом производства на предприятиях Московской области , где увеличение потребления наблюдалось по таким энергоемким отраслям промышленности , как черная и цветная металлургия, тяжелое энергетическое и транспортное машиностроение, промышленность строительных материалов, химическая, деревообрабатывающая и легкая промышленность.

АО МОСЭНЕРГО является основным поставщиком тепловой энергии потребителям Московского региона : потребители Москвы получают 94,8% тепла, потребители области - 5,2%. Сбыт электрической и тепловой энергии потребителям осуществляют на основании выданных им доверенностей филиалы : Энергосбыт ( реализация электрической энергии ) , Тепловые сети ( реализация тепловой энергии по г. Москве ) , ГРЭС -3,4,5, ТЭЦ - 17 , 27 , ЗГАЭС ( реализация тепловой энергии по Московской области).

Взаимоотношения с потребителями электрической и тепловой энергии строятся в соответствии с действующими законодательными и нормативными актами на основании заключения договоров энергоснабжения. В 2001 году потребители оплачивали энергию денежными средствами , ценными бумагами , а также посредством взаимозачетов.

Хозяйственная деятельность АО МОСЭНЕРГО характеризуется следующими показателями (табл 24):

Таблица 24

Основные производственные показатели

1999

2000

2001

Установленная электрическая мощность МВт

14797,0

14843,8

14909,8

Собственное потребление мощности МВт

8846,9

9126,0

9566,3

Передача мощности на оптовый рынок МВт

780,0

790,0

611,0

Выработка электроэнергии млрд кВт ч

64,2

65,0

68,9

Полезный отпуск электроэнергии млрд кВт ч

50,3

50,6

52,2

Передача электроэнергии на оптовый рынок млрд кВт ч

1,9

1,6

1,5

Установленная тепловая мощность Гкал/ч

34826,6

35085,5

34814,8

Отпуск теплоэнергии с коллекторов млн Гкал

78,2

72,0

69,9

Число сотрудников чел

50034

50206

48424

Из приведенных показателей видно, что использование установленной мощности не превышает 64%.

Энергосбытовая деятельность в АО МОС-ЭНЕРГО строится на основании нормативных документов, приказов, распоряжений и методических указаний РАО «ЕЭС России».

В целом уровень реализации энергии в 2001 году по сравнению с предыдущим годом вырос на 9,5 пункта (в 1999 году реализовано 99,6% отпущенной энергии). Уровень реализации тепловой энергии вырос на 15,4 пункта, электрическое энергии по собственным потребителям - на 7,1 пункта, а реализация электроэнергии на ФОРЭМ снизилась на 9,4 пункта. При снижении общего уровня реализации энергии на ФОРЭМ в 2001 году до 79,8% (1999 год - 89,2%), необходимо отметить положительную динамику в расчетах на ФОРЭМ, сложившуюся в 4 квартале. Уровень реализации электрической энергии на ФОРЭМ в 4 квартале составил 148,9%. Объем реализации энергии, отпущенной на ФОРЭМ в 4 квартале 2001 года, по сравнению с 1999 годом вырос на 47,3 млн. рублей, или на 68,9 пункта.

Повышение уровня реализации в сравнении с 1999 годом обусловлено значительным усилением работы с потребителями по оплате поставленной энергии и сокращению задолженности. Кроме того, в течение 2001 года из средств федерального бюджета на погашение задолженности за электрическую и тепловую энергию, потребленную бюджетными организациями федерального подчинения от АО МОСЭНЕРГО, направлено 2,5 млрд. рублей (с НДС), в том числе за электроэнергию - 2,0 млрд. рублей, за теп-лоэнергию - 0,5 млрд. рублей.

Дебиторская задолженность Общества, включая долгосрочную задолженность, снизилась в течение 2001 года с 20,1 до 16,7 млрд. рублей. Основная ее часть - задолженность потребителей электрической и тепловой энергии -снижена в течение года с 17,3 млрд. рублей до 14,2 млрд. рублей.

Снижение задолженности обусловлено сокращением долгов потребителей, финансируемых из федерального бюджета, снижением задолженности городских организаций, а также оптовых потребителей-перепродавцов .

Финансовая деятельность АО МОСЭНЕРГО характеризуется следующими показателями (табл. 25,26,27.)

Таблица 25

Основные финансово-экономические показатели, млн. руб.

1999

2000

2001

Выручка от реализации продукции работ услуг ( по оплате»)

19587,0

22439,7

33167,9

Прибыль от реализации продукции работ услуг («по оплате»)

3566,1

3634,9

5,665,5

Инвестиции в средства производства

3360,0

3386,7

3111,7

Амортизационные отчисления

2168,0

2128,0

2380,3

Итог баланса

70464,2

74670,5

73731,9

Собственный капитал

52180,0

53623

54204,9

Уставный капитал

25600,0

25600,0

28267,7

Таблица 26

Отчет о прибылях и убытках, тыс. руб.

Наименование показателя 2001 по отгрузке 2001 по оплате 2000 по отгрузке 2000 по оплате

I. Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (без НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей) 43 459 335 46 221 182 30 449 381 33 167851
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 34 685 429 37 139 018 25 101 391 27 462 854
Валовая прибыль 8 773 906 9 082 164 5 397 990 5 704 997
Коммерческие расходы 44 540 44 552 38 512 38550
Управленческие расходы 0 0
Прибыль от продаж 8 729 366 9 037 642 5 359 478 5 666 447
Внереализационные расходы 3 646 773 3 646 773 2 490 265 2 490 265
Прибыль до налогообложения 4 090 884 4 399 107 2 478 659 2 788 320
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи 2 017 984 2 017 984 1 691 379 1 691 379
Прибыль от обычной деятельности 2 072 900 2 381 123 787 280 1 096 941
Чистая прибыль 2 067 573 2 375 796 787 148 1 096 809

Структура дебиторов и кредиторов

Дебиторская задолженность на 01.01.2002 г. 347,16 млн долларов США

Кредиторская задолженность на 01.01.2002 г. 88,29 млн долларов США

Таблица 27
Динамика показателей

1996

1997

1998

1999

2001

Уровень собственного капитала, %

78,9

76,0

74,3

73,0

74,7

Отношение заемных средств к собственным средствам, %

26,4

30,5

34,5

37,0

33,9

Коэффициент покрытия, %

1,51

1,63

1,72

1,67

1,78

Рентабельность продаж, %

28,0

20,6

18,2

16,2

17,1

Активы, руб на 1 акцию

2,1

2,3

2,8

2,9

2,6

Чистые активы, руб на 1 акцию

1,6

1,7

2,2

2,0

1,9

Рентабельность основных фондов

27,44

18,37

12,65

9,26

11,83