Смекни!
smekni.com

Экономико-статистический анализ эффективности использования трудовых ресурсов на предприятии ОАО "Ново-Вятка" (стр. 3 из 7)

Номенклатура выпускаемой продукции представлена в таблице 1.

Таблица 1 - Номенклатура выпускаемой продукции

Наименование 2006г. 2007г. 2008г.
ТОВАРЫ НАРОДНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ
Электроплита бытовая, шт. 84 150 84 365 84 550
Электроплитки 1,2-х конфорочные, шт. 53 224 51 224 49 332
Электросушилка, шт. 26 615 25433 23 455
Электроконвектор, шт. 1 050 900 850
Электроводонагреватель, шт. 400 450 600
Шкаф жарочный переносной, шт. 7 159 9 939 8 355
ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Автоматы установочные, шт. 9 530 8 559 7 532
Насосы шестеренные, шт. 7 456 8 336 9 853
Запчасти к электроплите, тыс. руб. 16 411 17 101 16 100

Продукция производственно-технического назначения, освоенная еще в послевоенные годы, выпускается до настоящего времени и пользуется спросом. Это: шестеренные насосы, автоматические выключатели.

Для предприятий торговли и общественного питания завод выпускает 4-секционные жарочные шкафы; для агропромышленного комплекса – водокольцевые вакуум-насосы.

Широкий ассортимент товаров народного потребления представлен следующими товарами: изделия из пластмасс (плечики-вешалки, бытовая масленка, хлебница), электротовары (электроплитка, переносной жарочный шкаф, тепловентилятор, электроконвектор).

Кроме основной производственной деятельности по производству и выпуску ТНП и продукции производственно-технического назначения предприятие оказывает услуги промышленного характера. К ним относятся: обеспечение жилого поселка теплоэнергией (производимой заводской котельной), холодной и горячей водой, работы, выполняемые по индивидуальным заказам. Удельный вес услуг промышленного характера в общем объеме производимой продукции и услуг занимает около 9%.

Из общего количества вырабатываемой на предприятии теплоэнергии 57% используется в производстве, 43% отпускается населению и сторонним организациям. Структура выпускаемой продукции представлена в таблице 2.

Таблица 2 - Структура выпускаемой продукции

Наименование 2007 год 2008 год
Выпуск,тыс. руб. Уд.вес в общем объеме ТП, % Выпуск,тыс. руб. Уд.вес в общем объеме ТП, %
ТНП 360 560 84,2 390 980 84,5
ПТН 39 413 9,2 41 011 8,9
УСЛУГИ П/Х 28 117 6,6 30 346 6,6
ВСЕГО: 428 090 100,0 462 237 100,0

В структуре выпускаемой продукции в 2008 году наибольший удельный вес приходится на товары народного потребления 84,5%. Продукция производственно-технического назначения занимает 8,9% в общем объёме товаров и услуг, остальная доля 6,6% приходится на услуги производственного характера.

2.2 Обеспеченность предприятия ресурсами, эффективность их использования и финансовые результаты деятельности

Технико-экономические показатели предназначены для обобщения информации о хозяйственной деятельности предприятия, проведения анализа жизнеспособности и возможности функционирования предприятия в условиях рынка.

Система показателей, используемых в планово-аналитической работе предприятий промышленности, представляет собой комплекс взаимосвязанных экономических и информационных параметров, а также необходимые расчеты их. Показатели отражают цели и задачи плана, характеризуют количественные объемы деятельности, качественные и структурные сдвиги, предусмотренные на плановый период в развитии торгового предприятия.

Правильное вычисление и обоснование показателей предопределяет научный уровень и эффективность планирования.

Основные экономические показатели работы предприятия за 2006 - 2008 годы представлены в таблице 3.

Таблица 3 - Основные экономические показатели деятельности предприятия

Показатели 2006 год 2007 год 2008 год Темп роста2008г. к 2006г, %
Объем реализации продукции без НДС, тыс. руб. 396 603,0 428 090,0 462 337,0 116,5
Себестоимость товарной продукции, тыс. руб. 368 048,0 398 302,0 428 582,0 116,4
Рентабельность ТП, % 7,8 7,5 7,5 +0,3п.п.
Прибыль от реализации продукции, тыс. руб. 36 081,0 34 272,0 37 056,0 102,7
Среднесписочная численность работающих, чел 1 823 1 850 1 930 105,9
Производительность труда, тыс. руб. 205,5 217,3 229,8 111,8
Годовой фонд заработной платы, тыс. руб. 61 680,0 75 556,0 90 068,0 146,0
Средняя заработная плата одного работающего, руб. 7 711,0 3 356,0 8 982,0 116,5

За 2008 год предприятие произвело продукции на сумму 462 337 тысяч рублей. Прирост товарной продукции в 2008 году, по сравнению с 2006 годом, составил 16,5%. Затраты на 1 рубль товарной продукции в 2008 году составили 92,7 копеек, т.е. уменьшились на 0,3%. Рентабельность продукции составила 7,5%. Прибыль от реализации продукции – 37 056 тыс. руб., прирост к 2006 году составил 2,7%. Среднесписочная численность работающих в 2008 году увеличилась на 107 человек, а среднемесячная заработная плата одного работающего составила 8982 рубля, что на 16,5% выше достигнутого в 2006 году уровня.

Все технико-экономические показатели работы ОАО «Ново – Вятка» за 2008 год имеют положительные тенденции, что говорит о постепенной стабилизации финансового положения предприятия.

Оптимальная оснащенность предприятия основными средствами, в соответствии с их специализацией, имеет большое значение. Только при нормальной обеспеченности основными производственными фондами предприятия и рациональным использованием их в течение срока эксплуатации могут достигаться запланированные объемы производства и рентабельность деятельности предприятия.

Состав и структура основных фондов ОАО «Ново – Вятка» представлены в таблице 4.

Из таблицы 4 видно, что среднегодовая стоимость основных фондов предприятия увеличилась на 6,7%, в основном за счет увеличения фондов производственного назначения - на 10,4%. Это свидетельствует о том, что предприятие ведет работу по восстановлению и обновлению производственных фондов.

Наибольший удельный вес в структуре основных производственных фондов приходится на машины и оборудование. Так в 2008 году их удельный вес составил 65,3%. Здания и сооружения занимают 24,8%, а производственный и хозяйственный инвентарь - 4,6%.


Таблица 4 - Состав и структура основных фондов ОАО «Ново – Вятка»

Наименование основных фондов 2006г. 2007г. 2008г. Темп роста 2008г. к 2006г., %
сумма, тыс. руб. удельный вес, % сумма, тыс. руб. удельный вес, % сумма, тыс. руб. удельный вес, %
Среднегодовая стоимость основных фондов, в том числе: 157 440 100,0 161 799 100,0 168 032 100,0 106,7
а) производственного назначения: 144 177 91,6 150 748 93,2 159 134 94,7 110,4
- здания и сооружения; 40 369 25,6 40 732 25,2 41 630 24,8 103,1
- машины и оборудование; 93 716 59,5 102 479 63,3 109 691 65,3 117,0
-производственный и хозяйственный инвентарь; 10 092 6,5 7 537 4,7 7 813 4,6 77,4
б) непроизводственного назначения. 13 263 8,4 11 051 6,8 8 906 5,3 67,1

Предприятие придает большое значение процессу обновления парка оборудования и, поэтому вкладывает средства в приобретение машин и оборудования для производства.

Эффективность использования основных производственных фондов ОАО «Ново – Вятка» представлена в таблице 5.

Таблица 5 – Эффективность использования основных производственных фондов ОАО «Ново – Вятка»

Показатели 2006г. 2007г. 2008г. Абсолютное изменение (+, -)2008 г. к 2006 г.
Фондоотдача 2,52 2,65 2,75 0,23
Фондоемкость 0,40 0,38 0,36 -0,4
Фондовооруженность 85,94 87,46 87,06 1,12
Рентабельность основных средств, % 2,12 1,29 2,36 0,24

Из таблицы 5 видно, что предприятие стремится наиболее эффективно использовать основные фонды. Об эффективности использования основных фондов свидетельствуют значительно возросшие показатели фондоотдачи и рентабельности. В 2008 году на 1 рубль основных производственных фондов приходится 2,75 рубля товарной продукции.

Оборотный капитал составляет значительную часть всего имущества (активов) предприятия. Он является неотъемлемой частью непрерывного потока хозяйственных операций и его задачей является обеспечение непрерывности процесса производства. Механизм определения потребностей, состава, структуры, источников формирования, регулирования, управления и использования оборотного капитала оказывает активное влияние на ход производства, выполнение текущих производственных и финансовых планов, и является важным критерием в определении прибыли предприятия.

В таблице 6 представлены показатели состава и структуры оборотных средств ОАО «Ново-Вятка» за 2006-2008 годы.

Таблица 6 - Состав и структура оборотных средств

Виды оборотных средств 2006 г. 2007 г. 2008 г. Относительное изменение2008 г. к 2006 г., %
Сумма, тыс. руб. Уд.вес,% Сумма, тыс. руб. Уд.вес,% Сумма, тыс. руб. Уд.вес,%
Оборотные средства 225846 100 231013 100 231314 100 102,4
в том числе: - запасы и затраты 132029 58,46 140202 60,69 156345 67,59 118,4
- краткосрочная дебиторская задолженность 90948 40,27 88178 38,17 72563 31,37 79,8
- денежные средства 2869 1,27 3234 1,14 2406 1,04 83,9

Наибольший удельный вес в общей структуре оборотных средств фирмы занимают запасы и затраты, причём их доля за анализируемый период выросла на 9,13%, составляя к 2008 г. 67,59%.