где ВЧ – среднечасовая выработка одного врача;
УВ – удельный вес врачей, ведущих прием больных, в общей численности врачей;
ТЧ – средняя продолжительность рабочего дня;
ТД – среднее количество дней работы одного врача в отчетном периоде.
Расчет влияния факторов на изменение среднегодового количества койко-дней, приходящихся на одного работающего в МУЗ "Городская больница №2" произведем методом цепных подстановок. В качестве факторов, влияющих на показателей полноты использования койко-мест в больнице принято среднее количество койко-мест, продолжительность пребывания больного в стационаре больницы и среднегодовой оборот одного койко-места. Взаимосвязь между выработкой в расчете на одного врача ВВ и факторами, её определяющими, характеризуется выражением:
, (2.11)где ЧК – среднегодовое число койко-мест;
ГОК – годовой оборот одного койко-места;
ППР – период пребывания больного в стационаре;
ЧМП – численность медицинского персонала больницы.
Таблица 2.13. Факторы изменения среднегодовой выработки одного работающего врача в МУЗ "Городская больница №2" за период 2006-2007 гг.
Показатели | 2006 | 2007 | Абсолютное изменение | Темп роста,% |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. Число врачебных посещений, больных | 183 206 | 171 704 | –11 502 | 93,72 |
2. Среднегодовая численность врачебного персонала учреждения, чел. | 105 | 101 | –4 | 96, 19 |
3. Среднегодовая численность врачей, осуществляющих прием больных, чел. | 73 | 70 | –3 | 95,89 |
4. Среднегодовая выработка одного врача, больных | 1 744,82 | 1 700,04 | –44,78 | 97,43 |
5. Среднегодовое количество дней работы одного врача, чел. -дн. | 212 | 212 | 0 | 100,00 |
6. Средняя продолжительность рабочего дня, чел. -ч. | 6,0 | 6,1 | 0,1 | 101,67 |
7. Среднечасовая выработка одного врача, ведущего прием, больных за 1 час | 1,97 | 1,89 | –0,08 | 95,94 |
8. Коэффициент удельного веса врачей, ведущих прием, в общей численности врачебного персонала | 0,6952 | 0,6931 | –0,0021 | 99,69 |
И так, по данным таблицы 2.13 и результатам факторного анализа можно сделать вывод о том, что среднегодовая выработка в целом по учреждению в расчете на одного врача снизилась на 44,78 больных в год, в том числе за счет изменения по сравнению с 2006 годом:
– среднечасовой выработки одного врача – сократилась на 70,74 больных
(–0,08) *0,6952*6,0*212 = –70,74;
– удельного веса врачей, ведущих прием больных, в общей численности врачей – уменьшилась на 5,05 больных
1,89*(–0,0021) *6,0*212 = –5,05;
– средней продолжительности рабочего дня – увеличилась на 27,77 больных
1,89*0,6931*0,1*212 = 27,77;
– среднего количества дней работы одного врача в отчетном периоде изменений среднегодовой выработки не произошло
1,89*0,6931*6,1*0 = 0.
Основной фактор невыполнения плана по росту эффективности труда работников – снижение интенсивности работы врачей, осуществляющих прием пациентов. Конкретными причинами этого являются:
– изменение качественного состава работников;
– недостаточное количество врачебных должностей;
– увеличение нагрузки на одного врача.
Таблица 2.14. Факторы изменения среднегодового количества койко-дней, приходящихся на одного работника медицинского персонала в МУЗ "Городская больница №2", за период 2006-2007 гг.
Показатели | 2006 | 2007 | Абсолютное изменение | Темп роста,% | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
1. Количество койко-дней работы больницы за отчетный период, койко-дней | 127 991 | 133 739 | 5 748 | 104,49 | |||
2. Среднегодовая численность медицинских работников учреждения, чел. | 584 | 556 | –28 | 95,21 | |||
3. Среднегодовой количество койко-дней, приходящееся на одного медицинского работника учреждения, койко-дней | 219,16 | 240,54 | 21,38 | 109,76 | |||
4. Среднегодовое число койко-мест, коек | 389 | 389 | 0 | 100,00 | |||
5. Годовой оборот одного койко-места, чел. в год | 30,23 | 30,81 | 0,58 | 101,92 | |||
6. Средняя продолжительность пребывания одного пациента, дн. | 10,88 | 11,16 | 0,28 | 102,57 |
Данные таблицы 2.14 и результаты факторного анализа уровня обслуживания, который характеризуется количеством койко-дней, приходящихся на одну штатную должность медицинского персонала, позволяют сделать вывод о том, что среднегодовой количество койко-дней, приходящееся на одного медицинского работника учреждения увеличилось на 21,38 дней (4,79%), в том числе за счет изменения в 2007 году по сравнению с 2006 годом:
– годового оборота одного койко-места – увеличилось на 4,20 койко-дней
389*30,81*10,88 _ 389*30,23*10,88;
584584
– периода пребывания больного в стационаре – увеличилось на 5,75 койко-дней
389*30,81*11,16 _ 389*30,81*10,88;
584584
– численности медицинского персонала больницы – увеличилось на 11,53 койко-дней
389*30,81*11,16 _ 389*30,81*11,16.
556584
Изменения среднегодового количества койко-мест в 2007 г. по сравнению с 2006 г. не произошло, поэтому не отразилось на изменении среднегодового количество койко-дней, приходящегося на одного медицинского работника учреждения.
Основными причинами увеличения среднегодового количества койко-дней, приходящихся на одного работника медицинского персонала в МУЗ "Городская больница №2" являются:
– изменение качественного состава работников;
– недостаточное количество врачебных должностей;
– недоукомплектованность штатов
– высокий уровень совместительства в больнице.
В каждом учреждении рассчитывается фонд заработной платы, т.е. сумма денежных средств, необходимых для оплаты труда работников за выполнение установленного объема работ [9, С.145].
Потребность учреждения в денежных средствах, используемых на оплату труда персонала, регулируется планом по фонду заработной платы. Фонд заработной платы планируется исходя из планового числа штатных должностей и среднего размера должностных окладов, а также надбавок, доплат и прочих денежных выплат персоналу. При изменении условий оплаты труда в течение года сметные назначения по фонду заработной платы корректируются [7, С.140].
Задачами анализа использования фонда зарплаты являются:
– оценка обоснованности потребности учреждения в средствах на оплату труда;
– характеристика состава фонда заработной платы по категориям персонала, структурным подразделениям и формам выплат;
– определение полноты использования фонда в целом по учреждению и отдельным категориям персонала;
– выявление факторов и измерение их влияния на изменение выплат из фонда оплаты труда;
– характеристика уровня средней ставки (должностного оклада) и факторов ее изменения;
– проверка соответствия роста расходов по фонду заработной платы и объема работы учреждения;
– изучение уровня организации оплаты труда и предупреждение нерациональных выплат по фонду заработной платы.
В учреждениях здравоохранения существует штатно-окладная система оплаты труда.
Размер заработной платы работников зависит от занимаемой должности с учетом квалификационной категории, уровня образования, стажа работы по занимаемой должности, наличия почетных званий.
Средства на оплату труда должны расходоваться в пределах установленного объема сметы с учетом выполнения плана по оказанию услуг.
Анализ фонда заработной платы, как правило, начинают с характеристики выполнения плана (сметных назначений) по этому показателю в целом по учреждению и по отдельным его звеньям и категориям персонала.
В качестве источников информации для анализа используются следующие документы:
– отчет по штатам и контингентам;
– отчет по труду;
– тарификационные списки учреждения;
– смета расходов и прочие.
Оценку проведем по показателям и данным таблиц 2.15.
Таблица 2.15
Оценка использования фонда заработной платы в целом по учреждению и категориям персонала МУЗ "Городская больница №2"за период 2006-2007 гг., тыс. руб.
Категории персонала | Фонд заработной платы | Отклонение (+, –) | Выполнение сметных назначений,% | ||
По смете | Факти-чески | Абсолют-ное | % | ||
2006 | |||||
Врачи | 8 313,12 | 7 688,34 | –624,78 | –7,52 | 92,48 |
Средний медперсонал | 15 708,54 | 15 989,94 | 281,40 | +1,79 | 101,79 |
Младший медперсонал | 4 927,62 | 4 078,81 | –848,81 | 17,23 | 82,77 |
Прочий персонал | 14 088,56 | 14 088,56 | – | – | 100,00 |
Итого | 43 037,84 | 41 845,65 | –1 192, 19 | –2,77 | 97,23 |
2007 | |||||
Врачи | 11 091,85 | 10 276,15 | –815,70 | –7,35 | 92,65 |
Средний медперсонал | 18 430,51 | 17 950,98 | –479,53 | –2,60 | 97,40 |
Младший медперсонал | 4 986,62 | 4 787,78 | –198,84 | –3,99 | 96,01 |
Прочий персонал | 16 002,83 | 16 002,83 | – | – | 100,00 |
Итого | 50 511,81 | 49 017,74 | –1 494,07 | –2,96 | 97,04 |
Из данных таблицы 2.15 следует, что план по фонду заработной платы МУЗ "Городская больница №2" в 2006 г. выполнен на 97,23%. Экономия составила 1 192,19 тыс. руб., что может являться положительным результатом работы, но при условии, что эта экономия не ведет к уменьшению объема выполняемых работ и снижению качества обслуживания населения. Она образовалась за счет отклонения фактического фонда от планового по всем категориям работающих из-за недоукомплектованности учреждения персоналом.