Мощности в системе водоотведения загружены на 12-15% в год. Снижение объема потребления хозяйственно - питьевой воды соответственно приводит к уменьшению стоков, а также к не покрываемым затратам. Так, если в 2004 году общий объем стоков был 1362,0 тыс. куб. м, то в 2007 году – 785,2 тыс. куб. м. Структура реализации услуги водоотведения потребителям практически соответствует структуре водопотребления (удельный вес населения в общем объеме - 88,2%).
Ежесуточно очищаются очистными сооружениями 5-4 тыс. куб. м сточных вод и образуется 0,01 тонн осадка. Используемая технология утилизации осадка – размещение на шламоотвале предприятия.
Так же, как и по водоснабжению, в себестоимости услуги амортизация и ремонтный фонд не предусмотрены. В структуре затрат наибольший удельный вес имеют расходы на электроэнергию (более 20%), цеховые расходы (25%), фонд оплаты труда с начислениями (35%). Собственных средств на обновление основных фондов у предприятия недостаточно.
Поскольку магистральный водопровод имеет не закольцованную схему, то при проведении ремонтных работ происходит отключение не одного дома, а сразу всех домов, что доставляет неудобство для населения поселка.
Во исполнение Федерального закона от 30.12.2004 года №210 –ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», предприятием разработана инвестиционная программа на 2008-2010г.г., включающая первоочередные мероприятия:
1.Теплоэнергетическое хозяйство – за счет инвестиционной составляющей к тарифу на 2008 год в сумме 2,0 млн. руб. запланированы следующие мероприятия:
- проведение капитального ремонта сетей – 1,5 млн. руб. (капитальный ремонт тепловой сети от ЦТП 2-3 до жилого дома 2-30 с заменой труб с ЦПУ изоляцией; капитальный ремонт сетей горячего водоснабжения от ЦТП 2-3 до жилого дома 2-30 и далее до жилого дома 2-30б с заменой труб на полипропиленовые);
- внедрение частотного регулирования – 0,5 млн. руб. (внедрение регулируемого электропривода дымососа и дутьевого вентилятора парового котла на котельной).
Реализация данных мероприятий позволит исключить аварийные ситуации, экономить затраты энергоресурсов в общей сумме 263,7 тыс. руб., из них по сетям - 44,5 тыс. руб., на котельной – 219,2 тыс. руб. в год.
В 2009 году запланированы мероприятия на общую сумму 1,6 млн. руб., из них на капитальный ремонт сетей – 1,2 млн. руб. (сети горячего водоснабжения из полипропилена от жилого дома 1-18 до жилого дома 1-18а, от ЦТП 1-6 до Т-190 и от ЦТП -2 до Т-47); на внедрение частотного регулирования повысительных насосов - 0,4 млн. руб.(ЦТП 1-3, ЦТП 1-6, ЦТП 2-1, ЦТП 2-2, ЦТП 2-4). Ожидаемый экономический эффект от реализации данных мероприятий составит 263,6 тыс. руб. в год.
Повышение тарифа на тепловую энергию в 2008 году составило 21,7%, в том числе инвестиционной составляющей – на 2,5%. На 2009 год прогнозируется рост тарифа на 45%, в том числе инвестиционной составляющей – на 1,5%.
Однако основные мероприятия по модернизации источника теплоснабжения и тепловых сетей заявлены в среднесрочной Программе капитальных вложений объектов по Нижнекамскому муниципальному району на сумму 226,3 млн. руб. Кроме прямой экономии топлива при модернизации системы теплоснабжения снизится электропотребление.
2. Водопроводное хозяйство – в 2008 году предусмотрены средства в сумме 0,6 млн. руб. на внедрение регулируемого электропривода на насосной станции 3 подъема (ВОС). В настоящее время управление насосами осуществляется вручную. Поддержание давления на выходе насосной станции на заданном уровне осуществляется поочередным включением/выключением повысительных насосов и регулированием их производительности при помощи выходной задвижки. При снижении подачи насосов ниже 40-50% от номинального значения отмечается резкий рост удельных затрат на перекачку воды, а сам насос начинает работать в зоне характеристики с низким коэффициентом полезного действия.
Ожидаемая экономия составит 152,3 тыс. руб. в год. Реализация данного мероприятия позволит увеличить межремонтный цикл в 1,5-2 раза за счет снижения риска порывов трубопроводов (исключаются гидравлические удары), уменьшения посадки напряжения при пуске двигателей и защиты насосных агрегатов при возможном возникновении аварийных ситуаций. При этом удельный расход электроэнергии на выработку хозпитьевой воды снизится на 10,7%, а себестоимость услуги – на 2,7%. Для бюджетных потребителей уменьшение отпускного тарифа на 2,7% при годовом потреблении 61,2 тыс. куб. м даст экономию в сумме 32 тыс. руб.
В 2009 году по инвестиционной программе планируются средства в сумме 0,1 млн. руб. на выполнение реконструкции внутриквартальных водопроводных сетей на участке от ГВ33А до В-2/24 с заменой труб на полипропиленовые.
В 2010 году в инвестиционной программе предусмотрены средства в сумме около 1,0 млн. руб. на проведение реконструкции внутриквартальных водопроводных сетей на участке от ГВ28 до В-1/5 с заменой труб на полипропиленовые.
Реализация данных мероприятий позволит восстановить нарушенную схему водоснабжения, повысить надежность и качество услуги, снизить затраты на обслуживание и ремонт сетей.
Повышение тарифа на водоснабжение с учетом инвестиционной составляющей: 2008 год – на 18,4% (в том числе инвестиционной составляющей – на 4,9%), 2009 год – на 21% (на 0,6%).
3. Канализационное хозяйство – в 2008 году инвестиционной программой предусмотрены средства в сумме 0,4 млн. руб. на внедрение регулируемого электропривода воздуходувки на КОС; в 2009 году - 0,1 млн. руб. на замену насоса на КНС-1; в 2010 году - 0,9 млн. руб. на замену насоса на КНС-2. Суммарная экономия за этот период составит около 800 тыс. руб. в год.
Повышение тарифа на водоотведение с учетом инвестиционной составляющей: 2008 год – на 18,2% (в том числе инвестиционной составляющей - на 5%), 2009 год – на 22% (на 1%).
Наряду с инвестиционной программой предприятия в целях повышения качества хозяйственно-питьевой воды и устранения утечек в сетях были заявлены мероприятия на общую сумму 116 млн. руб. в рамках республиканской Программы «Чистая вода», но средства не выделены.
В условиях постоянного увеличения тарифов на энергоносители проблема энергосбережения постоянно выходит на первый план, поэтому первоочередные мероприятия в системах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения направлены на ее решение.
Приборы учета энергоресурсов по ХВС из общего количества абонентов установлены:
- на вводе в многоквартирные дома – 100,0% (при этом приборы серии «Сириус 6.30» устарели и морально и физически, срок их поверки истек в январе 2008 года, при чем поверка данных счетчиков обходится дороже, чем установка новых).
- в квартирах – на 75,0%;
- в бюджетных организациях – 70,0%;
- на промышленных и прочих предприятиях и организациях – на 67,0%.
В 2008 году запланирована установка общедомовых приборов учета по по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению и отоплению в 14 домах по программе капитального ремонта на сумму 3,2 млн. руб. (в том числе на приборы учета тепла – 2,0 млн. руб., учета горячей воды – 0,7 млн. руб., учета холодной воды – 0,5 млн. руб.). Для остальных 36 домов приборы учета на сумму 8,2 млн. руб. планируется закупить по лизингу (программа «Таткоммунпромкомплект») с внедрением системы диспетчеризации.
Выявленные проблемы:
- отпускной тариф на тепловую энергию в 2 раза выше, чем в г.Нижнекамске и в среднем по Нижнекамскому району;
- наличие невостребованных объемов реализации тепловой энергии, водоснабжения и водоотведения;
- источник теплоснабжения находится на большом расстоянии от поселка, необходимая сумма инвестиций на строительство ближе к поселку новой котельной меньшей мощности – 180 млн. рублей;
- наличие сверхнормативных потерь тепловой энергии, высокий износ сетей теплоснабжения, отсутствие генерирующих мощностей на котельной, необходимая сумма инвестиций – 401,0 млн. рублей, в том числе на замену кожехотрубных теплообменников на пластинчатые (34,1 млн. рублей), модернизацию системы теплоснабжения (330,2 млн. рублей), аэротенков с диспетчеризацией центральных тепловых пунктов (36,7 млн. рублей);
- высокие затраты на электроэнергию ввиду эксплуатации устаревшего энергоемкого оборудования, необходимая сумма инвестиций – 21,9 млн. рублей, в том числе на внедрение частного регулирования электропривода (4,9 млн. рублей), аэродинамический расчет котла с заменой тягодутьевых механизмов (5,0 млн. рублей), внедрение частного регулирования на электродвигателях с заменой насосов насосных станций (2,7 млн. рублей), реконструкция аэротенков КОС (3,4 млн. рублей) и механизмов паровых котлов (5,9 млн. рублей);
- недостаток одного центрального теплового пункта (ЦТП – 2-6), необходимая сумма инвестиций – 5,1 млн. рублей;
- не закольцованная система водоснабжения, необходимая сумма инвестиций на строительство – 116 млн. рублей;
- применение устаревшей технологии обеззараживания воды (использование жидкого хлора), недостаточная степень очистки воды в сетях, а также очистки стоков (в связи с введением новых нормативов по очистке стоков, действующая система их очистки не обеспечивается по некоторым показателям, например, по нитратам, фосфатам и нефтепродуктам), устаревшее оборудование лабораторий, необходимая сумма инвестиций – 19,1 млн. рублей, в том числе на модернизацию лаборатории КОС (1,3 млн. рублей), водоочистной станции (2,8 млн. рублей), внедрение ультрафиолетового метода очистки хозяйственно-питьевой воды (15,0 млн. рублей);
- отсутствие приборов учета энергоресурсов на ряде объектов поселка (25-30%), необходимая сумма инвестиций – 4,0 млн. рублей.
БлагоустройствоДеятельность по благоустройству (вывоз бытовых отходов, выполнение работ по благоустройству и озеленению территории, дорожному хозяйству, содержанию сетей наружного освещения, оказание ритуальных услуг) в поселке осуществляет ООО «Благоустройство», которое обслуживает население и более 90 организаций и индивидуальных предпринимателей. Объем реализации услуг составляет более 2 млн. руб. в год. На предприятии занято 5,5 тыс. человек, среднемесячная заработная плата составляла 6879 руб. (2007 год). Финансирование расходов на благоустройство осуществляется по минимальным социальным стандартам (10% от потребности), в силу данного фактора ежегодно недовыполняются объемы работ в этой сфере.Озеленение – важная часть общего комплекса хозяйственного комплекса поселка, определяющая планировочную структуру. Через элементы культурного ландшафта можно создать в поселке наилучший в республике микроклимат.