Форма 0710001 с. 2
ПАССИВ | Код показателя | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
] | 2 | 3 | 4 |
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫУставный капитал | 410 | 250 | 250 |
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 41 1 | ( ) | ( ) |
Добавочный капитал | 420 | ||
Резервный капитал | 430 | 38 | 38 |
в том числе:резервы, образованные в соответствии с законодательством | 431 | ||
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 432 | 38 | 38 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 470 | 4782 | 2547 |
ИТОГО по разделу III | 490 | 5070 | 2838 |
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАЗаймы и кредиты | 510 | ||
Отложенные налоговые обязательства | 515 | ||
Прочие долгосрочные обязательства | 520 | ||
ИТОГО по разделу IV | 590 | ||
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАЗаймы и кредиты | 610 | 800 | 600 |
Кредиторская задолженность | 620 | 1905 | 2051 |
в том числе: поставщики и подрядчики | 621 | 1118 | 959 |
задолженность перед персоналом организации | 622 | 526 | 140 |
задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 623 | 1 I | 17 |
задолженность по налогам и сборам | 624 | 86 | 23 |
прочие кредиторы | 625 | 164 | 912 |
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов | 630 | ||
Доходы будущих периодов | 640 | 2 | |
Резервы предстоящих расходов | 650 | ||
Прочие краткосрочные обязательства | 660 | ||
ИТОГО по разделу V | 690 | 2705 | 2653 |
БАЛАНС | 700 | 7775 | 5488 |
Справка о наличии ценностей, учитываемых назабалансовых счетахАрендованные основные средства | 910 | 504 | 504 |
в том числе по лизингу | 911 | ||
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение | 920 | ||
Товары, принятые на комиссию | 930 | ||
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов | 940 | ||
Обеспечения обязательств и платежей полученные | 950 | ||
Обеспечения обязательств и платежей выданные | 960 | ||
Износ жилищного фонда | 970 | ||
Износ объектов внешнего благоустройства и другиханалогичных объектов | 980 | ||
Нематериальные активы, полученные в пользование | 990 |
Руководитель
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер
(подпись) (расшифровка подписи)
Показатель | За отчетныйпериод | За аналогичный период предыдущего года | |
наименование | код | ||
1 | 2 | 4 | |
Доходы и расходы по обычным видам деятельностиВыручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 010 | 20381 | 22123 |
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | 020 | ( 15574 ) | ( 17787 ) |
Валовая прибыль | 029 | 4807 | 4336 |
Коммерческие расходы | 030 | ( 2574 ) | ( 2722 ) |
Управленческие расходы | 040 | ( 968 ) | ( 940 ) |
Прибыль (убыток) от продаж | 050 | 1265 | 674 |
Прочие доходы и расходыПроценты к получению | 060 | ||
Проценты к уплате | 070 | ( ) | ( ) |
Доходы от участия в других организациях | 080 | ||
Прочие операционные доходы | 090 | ||
Прочие операционные расходы | 100 | ( 20 ) | ( 139 ) |
Внереализационные доходы | 120 | 39 | 6 |
Внереализационные расходы | 130 | ( 392 ) | ( 187 ) |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 140 | 892 | 354 |
Отложенные налоговые активы | 141 | ||
Отложенные налоговые обязательства | 142 | ||
Текущий налог на прибыль | 150 | ( 20 ) | ( 9 ) |
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 190 | 872 | 345 |
СПРАВОЧНОПocтоянные налоговые обязательства (активы) | 200 | ||
Базовая прибыль (убыток) на акцию | |||
Разводненная прибыль (убыток) на акцию |
Форма 0710002 с. 2
РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ
Показатель | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года | |||
наименование | код | прибыль | убыток | прибыль | убыток |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании | |||||
Прибыль (убыток) прошлых лет | |||||
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств | |||||
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте | |||||
Отчисления в оценочные резервы | X | X | |||
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности |
Руководитель
Главныйбухгалтер
(подпись) (расшифровка подписи)200 г.
(подпись) (расшифровкаподписи)
Подготовлено с использованием системы Консультант Плюс
Показатель | Уставный капитал | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль(непокрытый убыток) | Итого | |
наименование | код | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему | 010 | 250 | 38 | 6350 | 6638 | |
200 5 г. | ОН | X | X | X | ||
(предыдущий год) Изменения в учетной политике | ||||||
Результат от переоценки объектов основных средств | 012 | X | X | |||
013 | X | |||||
Остаток на 1 января предыдущего года | 020 | 250 | 38 | 6350 | 6638 | |
Результат от пересчета иностранных валют | 021 | X | X | X | ||
Чистая прибыль | 022 | X | X | X | ( 1068 ) | |
Дивиденды | 023 | X | X | X | ( 500 ) | |
Отчисления в резервный фонд | 030 | X | X | ( ) | ||
Увеличение величины капитала за счет: дополнительного выпуска акций | 051 | X | X | X | ||
увеличения номинальной стоимости акций | 052 | X | X | X | ||
реорганизации юридического лица | 053 | X | X | |||
Уменьшение величины капитала за счет: уменьшения номинала акций | 071 | ( ) | X | X | X | ( ) |
уменьшения количества акций | 072 | ( ) | X | X | X | ( ) |
реорганизации юридического лица | 073 | ( ) | X | X | ( ) | ( ) |
Остаток на 31 декабря предыдущего года | 090 | 250 | 38 | 4782 | 5070 | |
200 6 г. | 091 | X | X | X | ||
(отчетный год) Изменения в учетной политике | ||||||
Результат от переоценки объектов основных средств | 092 | X | X | |||
093 | X |
Форма 0710003 с. 2
! | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Остаток на 1 января отчетного года | 010 | 250 | 38 | 4782 | 5070 | |
Результат от пересчета иностранных валют | 101 | X | X | X | ||
Чистая прибыль | 102 | X | X | X | 765 | |
Дивиденды | 023 | X | X | X | ( 3000 ) | |
Отчисления в резервный фонд | 030 | X | X | ( ) | ||
Увеличение величины капитала за счет:дополнительного выпуска акций | 121 | X | X | X | ||
увеличения номинальной стоимости акций | 122 | X | X | X | ||
реорганизации юридического лица | 123 | X | X | |||
Уменьшение величины капитала за счет: уменьшения номинала акций | 131 | ( ) | X | X | X | ( ) |
уменьшения количества акций | 132 | ( ) | X | X | X | ( ) |
реорганизации юридического лица | 053 | ) | X | X | ( ) | ) |
Остаток на 31 декабря отчетного года | 140 | 250 | 38 | 2547 | 2838 |
11. Резервы
Показатель | Остаток | Поступило | Использовано | Остаток | |
наименование | код | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Резервы, образованные в соответствии с законодательством: | 151 | ( ) | |||
(наименование резерва) данные предыдущего года | |||||
данные отчетного года | 152 | ( ) | |||
155 | ( ) | ||||
(наименование резерва) данные предыдущего года | |||||
данные отчетного года | 156 | ( ) | |||
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами: | 161 | 38 | ( ) | 38 | |
(наименование резерва)данные предыдущего года | |||||
данные отчетного года | 162 | 38 | ( ) | 38 | |
165 | ( ) | ||||
(наименование резерва) данные предыдущего года | |||||
данные отчетного года | 166 | ( ) | |||
Оценочные резервы: | 171 | ( ) | |||
(наименование резерва)данные предыдущего года | |||||
данные отчетного года | 172 | ( ) | |||
175 | ( ) | ||||
(наименование резерва) данные предыдущего года | |||||
данные отчетного года | 176 | ( ) | |||
177 | ( ) | ||||
(наименование резерва) данные предыдущего года | |||||
данные отчетного года | 178 | ( ) |
Форма 0710003 с. 3