21. Солодникова Е.Ф.,Огурцова Ю.Н. Социально – экономические проблемы развития и управления ЖКХ в муниципальных образованиях. Предпринт. Екатеринбург: Институт экономики УрО РАН,2004
22. Экономика жилищно – коммунального хозяйства: Учебное пособие. Под ред. доктора эконом. наук, проф. Ю.Ф.Симионова.- Москва: ИКЦ "МарТ"; Ростов н/Д: Издательский центр "МарТ",2004
23. Экономика социальной сферы: Учеб. пособие/ Рук. Авт.коллектива В.А.Лазарев.-Екатеринбург. Изд –во Урал. Гос. Эконом. Ун – та, 2002
24. Ясин Е.Г. Нерыночный сектор. Структурные реформы и экономический рост. –М.: Фонд "Либеральная миссия", 2003
25. Устав предприятия МУП "ЖКХ"
Приложение 1
Бухгалтерский баланс за 2004 год ( тыс. рублей)
| АКТИВ | Код строки | На начало отчетного года | На конец отчетного года |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | 110 | 18 | 18 |
| Основные средства | 120 | 143986 | 141036 |
| Незавершенное строительство | 130 | 2551 | 2603 |
| ИТОГО по разделу 1 | 190 | 146555 | 143657 |
| 2. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||
| Запасы | 210 | 2097 | 2232 |
| в том числе сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 211 | 2097 | 2232 |
| НДС по приобретенным материальным ценностям | 220 | 2710 | 3416 |
| Дебиторская задолженность ( платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | 9005 | 14156 |
| в том числе покупатели и заказчики | 241 | 8794 | 14156 |
| Денежные средства | 260 | 121 | 166 |
| Прочие оборотные активы | 270 | 1436 | 3 |
| ИТОГО по разделу 2 | 290 | 15669 | 19973 |
| БАЛАНС | 300 | 162224 | 163630 |
Продолжение приложения 1
| ПАССИВ | Код строки | На начало отчетного года | На конец отчетного года |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | |||
| Уставный капитал | 410 | 1 | 1 |
| Добавочный капитал | 420 | 151856 | 150113 |
| Нераспределенная прибыль ( непокрытый убыток) | 470 | -16748 | -16750 |
| ИТОГО по разделу 3 | 490 | 135108 | 133364 |
| 4. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | 510 | 0 | 0 |
| Итого по разделу 4 | 590 | 0 | 0 |
| 5. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
| Кредиторская задолженность | 620 | 27088 | 30262 |
| в том числе поставщики и подрядчики | 621 | 20980 | 24524 |
| задолженность перед персоналом организации | 624 | 3904 | 3239 |
| задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 625 | 1617 | 2062 |
| ИТОГО по разделу 5 | 690 | 27116 | 30266 |
| БАЛАНС | 700 | 162224 | 163630 |
Приложение 2
Отчет о прибылях и убытках на 01.01.05 (тыс. рублей)
| Наименование показателя | Код строки | За отчетный период |
| Доходы и расходы по обычным видам деятельностиВыручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и других аналогичных платежей) | 010 | 1528 |
| Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | 020 | 16672 |
| Валовая прибыль | 029 | -15144 |
| Прочие доходы и расходы | ||
| Прочие операционные доходы | 090 | 11776 |
| Прочие операционные расходы | 100 | 192 |
| Внереализационные доходы | 120 | 14078 |
| Внереализационные доходы | 130 | 320 |
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 190 | -2 |