Кз. = ОА\ОР
При расчете частных показателей оборачиваемости, характеризующих интенсивность использования оборотных средств, на отдельных стадиях кругооборота средств вместо выручки от реализации может приниматься:
- расход их на производство — по производственным запасам;
- оценка незавершенной продукции по себестоимости — по незавершенному производству;
- отгрузка продукции по себестоимости — по готовой продукции;
- реализация по себестоимости — по товарам отгруженным.
Так как выручка и затраты на реализацию формируются в течение всего анализируемого периода, поэтому они сопоставимы только со средними за период показателями стоимости активов (или их отдельных элементов) (см. лит. 4 стр. 251).
При анализе эффективности использования оборотных средств, также проводят и факторный анализ.
На изменение оборачиваемости в днях оказывают влияние ряд факторов, уровень влияния которых необходимо измерить. Факторный анализ оборачиваемости позволяет определить, за счет каких именно элементов оборотных активов предприятие может повысить эффективность
их использования (см. лит. 4 стр. 251).
Дополнительно при анализе эффективности использования оборотных средств рассчитывается сумма условно высвобождаемых финансовых ресурсов или сумма дополнительно привлекаемых финансовых ресурсов.
(∆Коб.*ОР1)\365)\Коб.1
2. Современное состояние и тенденции использования и развития оборотных средств ООО «Лесснабсервис».
2.1. Краткая характеристика ООО «Лесснабсервис», результаты его деятельности в динамике двух лет.
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Лесснабсервис». Дата регистрации: 011108.
Адрес: 198255 город Санкт - Петербург, Проспект Ветеранов, 69 ОКПО: 34343993. Уставной фонд: 1000000.
Деятельность:
- розничная торговля,
- оптовая торговля,
- посреднические услуги при купле-продаже товаров народного потребления.
ООО «Лесснабсервис» приобрело права на торговую марку «Пятерочка».
«Пятерочка» — крупнейшая российская сеть универсамов экономического класса — основана в январе 1999 года. К началу 2000 года компания насчитывала уже 17 магазинов с оборотом в 35 миллионов долларов. В течение 2000 года в три раза увеличила годовой оборот и стала победителем общенационального рейтинга «Топ-200 российской розничной торговли» в номинации «Лучшая торговая сеть Северо-Запада».
В июле 2001 года «Пятерочка» открыла первый универсам экономического класса в Москве. В 2001 г. компания открыла больше магазинов, чем все вместе аналогичные российские компании. По итогам 2001 года оборот «Пятерочки» составил 212 миллионов долларов, а количество покупателей превысило 100 миллионов.
В 2001 году «Пятерочка» приступила к строительству самого крупного на Северо-западе офисно-логистического центра площадью около 30 000 кв. метров, это позволило более чем на 30% снизить логистические издержки, в 2 раза уменьшить объем используемых площадей.
По результатам 2002 г. «Пятерочка» осталась признанным лидером среди розничных сетей России. На конце 2002 г. количество универсамов экономкласса составило 142. В 2002 г. компания удвоила торговый оборот с 212 млн.долларов до 430 млн.долларов.
В 2003 г. «Пятерочка» существенно увеличила скорость роста своей сети магазинов. Если в 2002 году открыли 62 магазина, то в 2003 году прирост составил 118 магазинов. В 2003 г. сеть увеличилась до 260 универсамов. Оборот «Пятерочки» в 2003 г. превысил 933 миллиона долларов. Это самый высокий показатель как среди компаний розничной, так и оптовой торговли продуктами питания и повседневного спроса в России. Прирост оборота составил более 400 млн. долларов. В 2003 г. в универсамах «Пятерочка» было совершено 300 миллионов покупок. Это равносильно тому, что каждый житель России был покупателем «Пятерочки» дважды.
Оборот компании в 2004 г. достиг 1 млрд. 590 млн. долларов США. Количество магазинов в 2004 г. достигло 440 объектов. На конец 2004 г. «Пятерочка» работала в 12 регионах России, а также в Казахстане и Украине.
По итогам работы 2004 г. один из самых авторитетных профессиональных журналов о рознице - «RETAIL WORLD» поставил российскую сеть «Пятерочка» на 8 место в мире среди наиболее перспективных компаний.
В мае 2005 г. «Пятерочка» успешно разместила акции на Лондонской Фондовой бирже и привлекла около 600 млн.долларов, которые направлены на дальнейшее развитие сети.
Консолидированный оборот Компании (включая франчайзинг) за 2005 г. составил 2 миллиарда 84 млн. долларов США — это лучший показатель среди продуктовых ритейлеров России. Количество покупателей магазинов «Пятерочка» превысило 200 млн. человек. В 2005 г. Компания совершила первые поглощения: была приобретена сеть «Копейка» (18 магазинов) в Санкт-Петербурге и компания СРТ (25 магазинов).
В 2006 г. «Пятерочка» вышла на новый этап развития и становится консолидирующей силой ритейл-индустрии России. В мае 2006 г. совершена уникальная сделка по покупке «Пятерочкой» крупнейшей в России сети супермаркетов — компании «Перекресток», с оборотом более 1 миллиарда долларов.
Объединение сетей «Пятерочка» и «Перекресток» в мае 2006 года привело к созданию компании X5 Retail Group — абсолютного лидера отрасли по объему продаж.
По городу Вологде на 2008 год насчитывалось 26 магазинов «Пятерочка» - Вологда, Череповец, Молочное, Лоста и т.д.
Первый магазин был открыт 17.04.06 – магазин 101 – Воркутинская, далее 21.04.06 – магазин 102 – Можайского, 03.05.06 – магазин 103 – г. Череповец, ул. Первомайская и т.д.
Работа магазинов координируется центральным офисом, расположенным на улице Возрождения.
Данные об экономической деятельности данной организации, в динамике за 2 года, содержится в приложении №1.
Данные приложения №1 показывают, что стоимость баланса увеличилась за отчетный период на 3647 тыс. руб., или на 19%. Главным образом это было обусловлено ростом стоимости оборотных активов на 2455 тыс. руб. или на 25% и их удельный вес в стоимости активов предприятия повысился на 2,6%. Увеличение стоимости оборотных активов отмечалось по всем статьям, за исключением стоимости дебиторской задолженности. За анализируемый период наблюдалось ее снижение на 6%. На долю дебиторской задолженности на конец года приходится 22,7% имущества предприятия, что ниже, чем в начале года – 28,6%. Снижение суммы дебиторской задолженности заслуживает положительной оценки. Вместе с тем ее доля продолжает оставаться на достаточно высоком уровне, что говорит о зависимости предприятия от добросовестности и платежеспособности его партнеров.
Наиболее существенно в составе оборотных активов возросли материальные запасы (на 1637 тыс. руб. или на 42%). На конец отчетного года их доля составляла 24,3%, то есть почти четверть всего имущества, и увеличилась на 4% по сравнению с прошлым годом.
Денежные средства в рассматриваемом периоде возросли более чем в 4 раза. Данная тенденция благоприятно сказывается на оперативной платежеспособности предприятия.
Стоимость внеоборотных активов возросла на 1192 тыс. руб. за отчетный год или на 13%.
В структуре имущества предприятия существенных изменений не произошло. Наибольшая доля приходится на оборотные средства - 54%, которая имела тенденцию к увеличению. На долю внеоборотных активов соответственно приходится 45,9% на конец отчетного периода. Рост доли оборотных активов определяет тенденцию к повышению оборачиваемости всей совокупности активов предприятия и создает благоприятные условия для финансовой деятельности предприятия, повышения эффективности производства при прочих равных условиях.
Анализ структуры источников формирования имущества:
За анализируемый период стоимость имущества предприятие увеличилась на 3647 тыс. руб. Это произошло главным образом за счет увеличения заемных средств на 2256 тыс. руб. или на 35%. Собственные средства также возросли на 1391 тыс. руб., или на 11%.
Вследствие того, что темп роста заемных средств превышает темп роста собственных средств, в структуре источников имущества произошли изменения. Доля заемных средств увеличилась на 4,58%. Рост заемных средств произошел в основном за счет увеличения краткосрочных
кредитов и займов с 6996 тыс. руб. в начале года до 8338 тыс. руб. в конце года.
2.2. Состав оборотных средств ООО «Лесснабсервис» и тенденция развития в динамике двух лет.
Состав оборотных средств ООО «Лесснабсервис» содержится в приложении №2. Как видно из этого приложения в состав оборотных средств входят:
1. Запасы:
- сырье и материалы,
- затраты в незавершенном производстве,
- готовая продукция и товары для перепродажи,
- расходы будущих периодов.
По данной статье отражают остатки материально-производственных запасов, предназначенных для использование продукции – это сырье для изготовления полуфабрикатов, товара для перепродажи и продажи, затраты организации, числящиеся в незавершенном производстве и расходы будущих периодов.
2. НДС,
3. Краткосрочная дебиторская задолженность – это задолженность оптовых покупателей и т.д.
4. Краткосрочные финансовые вложения.
5. Денежные средства – здесь учитываются денежные средства в кассах магазинов, и на расчетном счету организации.
За анализируемый период в целом наблюдается рост оборотных активов на 2455 тыс.руб.
Наибольшее увеличение наблюдается у денежных средств – на 1071 тыс.руб.
К тому произошло снижение краткосрочной дебиторской задолженности на 284 тыс.руб., это говорит о грамотной организации работы с покупателями и заказчиками.
О структуре оборотных средств ООО «Лесснабсервис» можно сказать следующее: на конец 2008 года стоимость собственных оборотных средств составила 3331 тыс.руб., на конец 2009 года его стоимость увеличилась до 3530 тыс.руб., нормальным считается отношение собственных оборотных средств к заемным примерно на уровне 50%. На предприятии наблюдается незначительный перевес в сторону заемных средств, но в целом, для ООО «Лесснабсервис» это оправдано.