ПАССИВ | Код стр. | На начало года | На конец года |
1 | 2 | 3 | 4 |
Уставной капитал (85) | 410 | ||
Добавочный капитал (87) | 420 | 15758,5 | 48028,5 |
Резервный капитал (86) | 430 | -928,3 | |
в том числе: | |||
Резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством | 431 | ||
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 432 | -928,3 | |
Фонды накопления (88) | 440 | ||
Фонд социальной сферы (88) | 450 | ||
Целевые финансирование и поступления (96) | 460 | ||
Нераспределенная прибыль прошлых лет (88) | 470 | ||
Нераспределенная прибыль отчетного года | 480 | х | |
ИТОГО по разделу IV | 490 | 14830,2 | 48028,5 |
V. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ | |||
Заемные средства (92, 95) | 510 | ||
В том числе: | |||
Кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты | 511 | ||
Прочие займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты | 512 | ||
Прочие долгосрочные пассивы | 520 | ||
ИТОГО по разделу V | 590 | ||
VI. КРАТКОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ | |||
Заемные средства (90, 94) | 610 | ||
в том числе: | |||
Кредиты банков | 611 | ||
Прочие займы | 612 | ||
Кредиторская задолженность | 620 | 4713,4 | 14360,4 |
в том числе: | |||
Поставщики и подрядчики (60, 76) | 621 | 399,5 | 230,8 |
Векселя к уплате (60) | 622 | ||
Задолженность перед дочерними и зависимыми обществами | 623 | 3581,1 | 10771,0 |
по оплате труда (70) | 624 | 646,3 | 1015,4 |
по социальному страхованию и обеспечению (69) | 625 | -185,6 | 1785,6 |
Задолженность перед бюджетом (68) | 626 | 248,9 | 407,3 |
Авансы полученные (64) | 627 | ||
Прочие кредиторы | 628 | 23,2 | 150,3 |
Расчеты по дивидендам (75) | 630 | ||
Доходы будущих периодов (83) | 640 | ||
Фонды потребления (88) | 650 | ||
Резервы предстоящих расходов и платежей (89) | 660 | ||
Прочие краткосрочные пассивы | 670 | 35630,7 | - |
ИТОГО по разделу VI | 690 | 40344,1 | 14360,4 |
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690) | 699 | 55174,3 | 62388,9 |
Руководитель Главный бухгалтер
Приложение Б:
Утверждена Министерством финансов Российской Федерации
Для годовой бухгалтерской отчетности за 2000г.
ИНН 5407122330
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за 2000г.Организация ОАО "СЭС"Отрасль (вид деятельности) СвязьОрганизационно-правовая форма ОАООрган управлениягосударственным имуществомЕдиницы измерения: руб. | Форма №1 по ОКУД Дата (год, месяц, число) по ОКПО по ОКОНХ по КОПФ по ОКПО по СОЕИ Контрольная сумма | КОДЫ | ||
0710002 | ||||
1158714 | ||||
52300 | ||||
0 | ||||
0 |
Таблица В.1 - Отчет о прибылях и убытках
Наименование показателя | Код стр. | За отчетный период | За аналогичный период прошлого года |
1 | 2 | 3 | 4 |
Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 10 | 243243 | 256830 |
Себестоимость реализации товаров, продукции, работ, услуг | 20 | 148687 | 145090 |
Коммерческие расходы | 30 | ||
Управленческие расходы | 40 | 17236 | 14664 |
Прибыль (убыток) от реализации (строки (010-020-030-040)) | 50 | 77320 | 97076 |
Проценты к получению | 60 | 417 | 879 |
Проценты к уплате | 70 | ||
Доходы от участия в других организациях | 80 | 57 | |
Прочие операционные доходы | 90 | 56799 | 6043 |
Прочие операционные расходы | 100 | 187872 | 18330 |
Прибыль (убыток) от финансово-хозяйственной деятельности (строки (050 + 060 - 070 + 080 + 090 - 100)) | 110 | -53336 | 85725 |
Прочие внереализационные доходы | 120 | 6547 | 33808 |
Прочие внереализационные расходы | 130 | 20185 | 9488 |
Прибыль (убыток) отчетного периода (строки (110 + 120 - 130)) | 140 | -66974 | 110125 |
Налог на прибыль | 150 | 38142 | |
Отвлеченные средства | 160 | 2039 | 11220 |
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода (строки (140 - 150 - 160)) | 170 | -69013 | 60763 |
Руководитель Главный бухгалтер
Утверждена Министерством финансов Российской Федерации
Для годовой бухгалтерской отчетности за 2000г.
ИНН 2466003152
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за 2000г.Организация ОАО "СЭС"Отрасль (вид деятельности) СвязьОрганизационно-правовая форма ОАООрган управлениягосударственным имуществомЕдиницы измерения: тыс. руб. | Форма №1 по ОКУД Дата (год, месяц, число) по ОКПО по ОКОНХ по КОПФ по ОКПО по СОЕИ Контрольная сумма | КОДЫ | ||
0710002 | ||||
2000 | 01 | 01 | ||
3590 | ||||
52300 | ||||
47 | ||||
01161283 | ||||
0372 |
Таблица В.2 - Отчет о прибылях и убытках
Наименование показателя | Код стр. | За отчетный период | За аналогичный период прошлого года |
1 | 2 | 3 | 4 |
Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 10 | 631677947 | 565971320 |
Себестоимость реализации товаров, продукции, работ, услуг | 20 | 539528357 | 461825838 |
Коммерческие расходы | 30 | 7842394 | 6932888 |
Управленческие расходы | 40 | ||
Прибыль (убыток) от реализации (строки (010-020-030-040)) | 50 | 84307196 | 92855894 |
Проценты к получению | 60 | 382647 | 192124 |
Проценты к уплате | 70 | ||
Доходы от участия в других организациях | 80 | 44015 | 246965 |
Прочие операционные доходы | 90 | 1670562 | 553240 |
Прочие операционные расходы | 100 | 25997798 | 24838539 |
Прибыль (убыток) от финансово-хозяйственной деятельности (строки (050 + 060 - 070 + 080 + 090 - 100)) | 110 | 60406622 | 69012414 |
Прочие внереализационные доходы | 120 | 5591713 | 9943116 |
Прочие внереализационные расходы | 130 | 1312591 | 550946 |
Прибыль (убыток) отчетного периода (строки (110 + 120 - 130)) | 140 | 64685744 | 78404584 |
Налог на прибыль | 150 | 15117761 | 16273971 |
Отвлеченные средства | 160 | 3667305 | 1500552 |
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода (строки (140 - 150 - 160)) | 170 | 45900678 | 60630061 |
Руководитель Главный бухгалтер