Таблица 3.3
Прогноз объемов услуг и их планируемая стоимость
Наименование вида услуг | Прогноз объема услуг (в неделю) | Планируемая стоимость услуг, руб. | ||||||
Этапы инвестиций | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Цена услуги | В месяц | За год | |
1. Оформление места проведения свадьбы. | - | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 3000 | 24000 | 288000 |
2. Оформление свадебного автомобиля. | - | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1700 | 13600 | 163200 |
3. Организация выездной регистрации. | - | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 4000 | 32000 | 192000 |
4. Оформление свадебного букета и бутоньерок. | - | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 2000 | 16000 | 192000 |
5. Оформление свадебных приглашений по индивидуальному заказу | - | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 2000 | 16000 | 96000 |
6. Предоставление свадебного автомобиля. | - | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 6000 | 48000 | 576000 |
7. Помощь профессионального стилиста при выборе свадебных нарядов. | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1000 | 4000 | 48000 |
8. Организация профессиональной видеосъемки торжества. | - | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 6000 | 48000 | 576000 |
9. Организация профессиональной фотосъемки торжества. | - | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 4500 | 54000 | 648000 |
10. Организация венчания. | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 3000 | 12000 | 144000 |
11. Организация праздничного фейерверка. | - | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 10000 | 80000 | 480000 |
12. Организация музыкального оформления. | - | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 6000 | 48000 | 576000 |
13. Подбор ресторана, по установленным заказчиком параметрам. | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2000 | 8000 | 96000 |
14. Приготовление и доставка свадебного торта. | - | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 6000 | 48000 | 288000 |
15. Предоставление профессионального ведущего для торжества. | - | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 6000 | 72000 | 864000 |
Итого по объемам | 523600 | 6283200 |
3.4 Ценообразование
Сформулируем три основные цели ценообразования, которые являются наиболее важными для агентства:
- поддержание имиджа;
- получение максимальной прибыли;
- стать лидером по качеству услуг;
Исходя из целей, будем придерживаться стратегии высокое качество – умеренная цена. Первоначально цена будет устанавливаться из существующих на сегодня цен на уровне не ниже среднего и возможное повышение их на основе определенной эластичности спроса на данный вид услуг. Но не до самой высокой на рынке услуг.
3.5 Продвижение услуг
В условиях современного рынка с ростом числа конкурирующих организаций существенно возрастает роль и значение маркетинговых подходов в организации и продвижении услуг на рынке.
Существенно возрастает роль и значение деятельности по формированию благоприятных для фирмы отношений с общественностью, а так же компании по проведению рекламы.
В условиях наличия выбора, предпочтение должно отдаваться тем, кого хорошо знаешь и чья репутация не вызывает сомнения.
Сформулируем предложения по проведению работ в области маркетинговых мероприятий и по стимулированию сбыта .
1. Политика обслуживания, обучение персонала;
2. Политика ценообразования;
3. Определение границ общественной приемлемости цены и качества услуг;
4. Объективность рекламы;
5. Стиль работы и поведение работников агентства;
6. Создание фирменного стиля;
4. ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
Полный расчет сметы на реконструкцию помещения приведен в Сметном Расчете №22-1 /3 «Стоимость реконструкции помещения ООО «WeddingPlanner»».
Таблица 4.1
Краткий перечень работ
№ п/п | Наименование работ | Стоимость, руб. |
1 | Общестроительные работы | 11000 |
2 | Отделочные работы + двери | 32000 |
3 | Вентиляция | 5000 |
4 | Сантехнические работы | 18000 |
5 | Электропроводка | 6000 |
Всего | 72000 |
5. ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА
5.1 Операционный план производства
В соответствии с инвестиционным замыслом первые два календарных месяца (1 этап) предполагают реализацию организационно – технических и финансовых мероприятий, направленных на подготовку условий производства и выход на производственную мощность со второго этапа.
Таблица 5.1
Операционный график инвестиционного периода
Наименование мероприятий | Инвестиционные периоды | |||||||||||||
1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап | 5 этап | ||||||||||
октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | |
1. Кредитование | + | |||||||||||||
2. Приобретение оборудования | + | |||||||||||||
3. Заключение договора с наемным персоналом | + | |||||||||||||
4. Реконструкция помещения | + | + | ||||||||||||
5. Монтаж и наладка оборудования | + | |||||||||||||
6. Расчет с наемным персоналом | + | |||||||||||||
7. Выход на мощности второго этапа | + | |||||||||||||
8. Выход на третий этап | + | |||||||||||||
9. Выход на четвертый этап | + | |||||||||||||
10. Выход на пятый этап | + | |||||||||||||
11. Расчеты с банком | + | + |
6. РАСЧЕТ ПРИБЫЛИ И ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ ИЗДЕРЖЕК
Расчет издержек агентства, согласно инвестиционному замыслу осуществляется из прогнозируемого месячного объема услуг при условии выхода на 100% загрузку.
Расчеты материальных издержек
Таблица 6.1
Стоимость материальных издержек
Наименование материала | Норма расхода | Ед.изм | Стоимость ед., руб. | Сумма |
Шарики надувные | 1300 | шт. | 4 | 5200 |
Цветы | 600 | шт. | 8 | 4800 |
Ленты декоративные | 500 | метр. | 12 | 6000 |
Гирлянды цветочные | 4 | шт. | 250 | 1000 |
Канцелярия | 5000 | |||
Бензин | 280 | литр | 24 | 6720 |
Фейерверк | 4 | компл. | 7000 | 28000 |
Итого: | 56720 |
Итого материальных издержек 56720 руб.
Расчеты издержек на зарплату
Должность | Кол-во работников | Среднемесячная зарплата |
Менеджер | 2 | 9500 |
Приемщик | 1 | 7500 |
Гл.бухгалтер | 1 | 10000 |
Директор | 1 | 4500 |
Количество рабочих месяцев в году – 12
Отпуск по скользящему графику без остановок производства.
Издержки на зарплату: 2Ч9500+7500+10000+4500=41000руб.
Отчисления на сборы ФОТ в месяц
Статья (ФОТ=41000) составляет 34%. Отчисления составляют 13940руб.
Расчет издержек на зарплату наемным работникам
Работник | Цена услуги | В неделю | В месяц |
Работник ЗАГСа | 2 000 | 2 000 | 8 000 |
Прокат автомобилей | 4 000 | 8 000 | 32 000 |
Оператор | 4 500 | 9 000 | 36 000 |
Фотограф | 3 000 | 9 000 | 36 000 |
Священник | 1 000 | 1 000 | 4 000 |
Музыкант | 3 500 | 7 000 | 28 000 |
Кондитер | 3 500 | 3 500 | 14 000 |
Ведущий | 3 500 | 10 500 | 42 000 |
200 000 |
Издержки на зарплату наемным работникам составят 200 000руб./мес.
Также отчисления во внебюджетные фонды 68 000руб./мес.
Издержки на электроэнергию
Суммарная мощность потребителей электроэнергии:
Вентиляция – 340 Вт/ч. Работает 8 часов в день. (62,56кВт)
Компьютер(2шт) – 300Вт/ч. Работает 8 часов в день.(110,4кВт)
Плазменная панель – 150Вт/ч. Работает 4 часа в день.(13,8кВт)
Лампочки (5шт)– 40Вт/ч. Работает 8 часов в день.(36,8кВт)
DVD плейер – 35Вт/ч. Работает 4 часа в день. ( 3,22кВт)
Принтер (2шт)– 200Вт/ч. Работает 2 часа в день.(18,4кВт)
Сканер (2шт)– 220Вт/ч. Работает 2 часа день.(20,24кВт)
Колонки (3шт)– 30Вт/ч. Работает 4 часа в день.(8,28кВт)
Суммарное количество киловатт:
62,56+110,4+13,8+36,8+3,22+18,4+20,24+8,28=273,7кВт
Стоимость одного киловатта 3,20 руб.
273,7кВт Ч3,20руб.=875,84руб.
Итого издержек на электроэнергию 875,84руб. в месяц.
Издержки на аренду помещения и услуги связи.
Цена аренды помещения 800руб. за 1м2.
50 м2 Ч 800руб.= 40000руб/мес.
Таким образом, арендная плата за помещение составляет 40000руб/мес.
Стоимость безлимитного тарифа «Мегафон-Кавказ» составляет 2000руб/мес.
Издержки на рекламу
Стоимость рекламного щита выставляемого на улице составляет 1500руб/мес.
Стоимость одного объявления в газете составляет 600руб. в месяц.
Финансовые издержки
Остаточная сумма возврата кредита | Возв.кред. | % | Общая сумма |
120100 | 10000 | 2001 | 12001 |
110100 | 10000 | 1835 | 11835 |
100100 | 10000 | 1668 | 11668 |
90100 | 10000 | 1501 | 11501 |
80100 | 10000 | 1335 | 11335 |
70100 | 10000 | 1168 | 11168 |
60100 | 10000 | 1001 | 11001 |
50100 | 10000 | 835 | 10835 |
40100 | 10000 | 668 | 10668 |
30100 | 10000 | 501 | 10501 |
20100 | 10000 | 335 | 10335 |
10100 | 10100 | 168 | 10268 |
Итого: | 13016 | 133116 |
НДС
Налог на добавленную стоимость (18% от оборота в месяц)
НДС с оборота:
руб.7. МАРКЕТИНГ-ПЛАН