Резервы предстоящих расходов
650
-
-
Прочие краткосрочные обязательства
660
-
-
Итого по разделу V
690
3071
2788
БАЛАНС
700
9313
8496
СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
Арендованные основные средства
910
-
-
в том числе по лизингу
911
-
-
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение
920
-
-
Товары, принятые на комиссию
930
-
-
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов
940
-
-
Обеспечения обязательств и платежей полученные
950
-
-
Обеспечения обязательств и платежей выданные
960
-
-
Износ жилищного фонда
970
-
-
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов
980
-
-
Нематериальные активы, полученные в пользование
990
-
-
-
-
| ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ | ||||
| за период с 1 Января по 31 Декабря 2007 г. | К О Д Ы | |||
| | ||||
| Форма №2 по ОКУД |
0710002
Дата (год, месяц, число)
Организация
| по ОКПО | 53623273 | |||||||||
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 7513004927/751301001 | ||||||||
| Вид деятельности | | |||||||||
| по ОКВЭД | 15.15.1 15.51.2 15. | |||||||||
| Организационно-правовая форма форма собственности | | |||||||||
| | ||||||||||
| по ОКОПФ / ОКФС | ||||||||||
| Единица измерения: | | |||||||||
| по ОКЕИ | 384 | |||||||||
| Показатель | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года | ||||||||
| наименование | код | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
| Доходы и расходы по обычным видам деятельности | 2706 | 2022 | ||||||||
| Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 010 | |||||||||
| Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | 020 | - | - | |||||||
| Валовая прибыль | 029 | 2706 | 2022 | |||||||
| Коммерческие расходы | 030 | - | - | |||||||
| Управленческие расходы | 040 | -2508 | -2311 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж | 050 | 198 | -289 | |||||||
| Прочие доходы и расходы | ||||||||||
| Проценты к получению | 060 | - | - | |||||||
| Проценты к уплате | 070 | - | - | |||||||
| Доходы от участия в других организациях | 080 | - | - | |||||||
| Прочие доходы | 090 | 86 | - | |||||||
| Прочие расходы | 100 | -613 | -130 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 140 | -329 | -419 | |||||||
| Отложенные налоговые активы | 141 | - | - | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства | 142 | - | - | |||||||
| Текущий налог на прибыль | 150 | - | - | |||||||
| Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи | 180 | -51 | -32 | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 190 | -380 | -451 | |||||||
| СПРАВОЧНО: | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) | 200 | - | - | |||||||
| Базовая прибыль (убыток) на акцию | 201 | - | - | |||||||
| Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 202 | - | - | |||||||
| Форма 0710002 с.2 | ||||||||||
| РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ | ||||||||||
| Показатель | За отчетный период | За аналогичный период | ||||||||
| наименование | убыток | прибыль | убыток | |||||||
| 1 | 4 | 5 | 6 | |||||||
| Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании | - | - | - | |||||||
| Прибыль (убыток) прошлых лет | - | - | - | |||||||
| Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств | - | - | - | |||||||
| Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте | - | - | - | |||||||
| Отчисления в оценочные резервы | - | Х | - | |||||||
| Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности | - | - | - | |||||||
| - | - | - | ||||||||
| БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС | ||||||
| на 31 Декабря 2008 г. | ||||||
| К О Д Ы | ||||||
| Форма №1 по ОКУД | 0710001 | |||||
| Дата (год, месяц, число) | 2008|12|31 | |||||
| Организация | | по ОКПО | 53623273 | |||
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 7513004927\751301001 | ||||
| Вид деятельности | | по ОКВЭД | 15.51.1 | |||
| Организационно-правовая форма форма собственности | | |||||
| | по ОКОПФ / ОКФС | |||||
| Единица измерения | по ОКЕИ | 384 | ||||
| Местонахождение (адрес) | ||||||
| г. Нерчинск ул. Комсомольская ,42 | ||||||
| Дата утверждения | . . | |||||
| Дата отправки / принятия | . . | |||||
| АКТИВ | Код | На начало отчетного года | На конец отчетного периода | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| I. Внеоборотные активы | ||||||
| Основные средства | 120 | 1024 | 926 | |||
| Долгосрочные финансовые вложения | 140 | 5860 | 5860 | |||
| Итого по разделу I | 190 | 6883 | 6786 | |||
| II. Оборотные активы | ||||||
| Запасы | 210 | 145 | 133 | |||
| в том числе: | ||||||
| сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 211 | 133 | 125 | |||
| расходы будущих периодов | 216 | 12 | 8 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 220 | 12 | - | |||
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | 1090 | 914 | |||
| в том числе: | ||||||
| покупатели и заказчики | 241 | 1058 | 895 | |||
| Краткосрочные финансовые вложения | 250 | 360 | 191 | |||
| Денежные средства | 260 | 4 | 59 | |||
| Итого по разделу II | 290 | 1612 | 1298 | |||
| БАЛАНС | 300 | 8496 | 8083 | |||
| Форма 0710001 с.2 | ||||||
| ПАССИВ | Код | На начало отчетного года | На конец отчетного периода | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| III. Капитал и резервы | ||||||
| Уставный капитал | 410 | 7255 | 7255 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 470 | (1547) | (1218) | |||
| Итого по разделу III | 490 | 5708 | 6037 | |||
| IV. Долгосрочные обязательства | ||||||
| Итого по разделу IV | 590 | - | - | |||
| V. Краткосрочные обязательства | ||||||
| Займы и кредиты | 610 | 1463 | 862 | |||
| Кредиторская задолженность | 620 | 1325 | 1185 | |||
| в том числе: | ||||||
| поставщики и подрядчики | 621 | 192 | 769 | |||
| задолженность перед персоналом организации | 622 | 113 | - | |||
| задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 623 | 39 | - | |||
| задолженность по налогам и сборам | 624 | 752 | 361 | |||
| прочие кредиторы | 625 | 228 | 55 | |||
| Итого по разделу V | 690 | 2788 | 2047 | |||
| БАЛАНС | 700 | 8496 | 8083 | |||
| СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ | ||||||
| Арендованные основные средства | 910 | 2238 | - | |||
| | | Бурдинская Нина Васильевна | ||||
| | | |||||
| | ||||||
| | ||||||
| ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ | ||||||||||
| за период с 1 Января по 31 Декабря 2008 г. | К О Д Ы | |||||||||
| Форма №2 по ОКУД | | |||||||||
Дата (год, месяц, число)