(подпись) (расшифровка (подпись) (расшифровка
подписи) подписи)
"__"______________ 200_ г.
ОТЧЕТ
О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
Показатель | За отчет- ный период | За анало- гичный период предыду- щего года | |
наименование | код | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
Доходы и расходы по обычным видам деятельности Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 759431 | 720987 | |
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | ( 634777 ) | ( 622800 ) | |
Валовая прибыль | 124654 | 98187 | |
Коммерческие расходы | ( 3512 ) | ( 28905 ) | |
Управленческие расходы | ( 65515 ) | ( 62150 ) | |
Прибыль (убыток) от продаж | 55627 | 7132 | |
Прочие доходы и расходы Проценты к получению | 55 | 32 | |
Проценты к уплате | ( 353 ) | (550) | |
Доходы от участия в других организациях | |||
Прочие доходы | 2562777 | 160440 | |
Прочие расходы | ( 235966 ) | ( 155434 ) | |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 82140 | 30424 | |
Отложенные налоговые активы | |||
Отложенные налоговые обязательства | |||
Текущий налог на прибыль | ( 19714 ) | ( 7302 ) | |
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 62426 | 23122 | |
СПРАВОЧНО. Постоянные налоговые обязательства (активы) | |||
Базовая прибыль (убыток) на акцию | |||
Разводненная прибыль (убыток) на акцию |
Руководитель _________ ____________ Главный бухгалтер _________ ____________
(подпись) (расшифровка (подпись) (расшифровка
подписи) подписи)
"__"______________ 200_ г.
Извлечение из «Приложения к бухгалтерскому балансу» за 2007 год
Форма № 5
ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА
Показатель | Наличие на начало отчетного года | Посту- пило | Выбыло | Наличие на конец отчетного периода | |
наименование | код | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Здания | 12750 | 2001 | 509 | 14241 | |
Сооружения и передаточные устройства | 4450 | 750 | 226 | 4974 | |
Машины и оборудование | 29445 | 2584 | 965 | 31064 | |
Транспортные средства | 885 | 420 | 169 | 1136 | |
Производственный и хо- зяйственный инвентарь | 1120 | 500 | 620 | ||
Рабочий скот | - | - | |||
Продуктивный скот | - | - | |||
Многолетние насаждения | - | - | |||
Другие виды основных средств | 255 | 45 | - | 300 | |
Земельные участки и объекты природопользо- вания | - | ||||
Капитальные вложения на коренное улучшение зе- мель | - | ||||
Итого | 48905 | 5799 | 2369 | 52335 |
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
АКТИВ | Код пока- зателя | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
1 | 2 | 3 | 4 |
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Нематериальные активы | 110 | ||
Основные средства | 120 | 41425 | 41172 |
Незавершенное строительство | 130 | 1084 | |
Доходные вложения в материальные ценности | 135 | ||
Долгострочные финансовые вложения | 140 | ||
Отложенные налоговые активы | 145 | ||
Прочие внеоборотные активы | 150 | 19520 | |
ИТОГО по разделу I | 190 | 41425 | 61776 |
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Запасы | 210 | 152419 | 210818 |
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 211 | 84554 | 68587 |
животные на выращивании и откорме | |||
затраты в незавершенном производстве | 213 | 55007 | 93670 |
готовая продукция и товары для перепродажи | 214 | 6705 | 47905 |
товары отгруженные | 215 | 6147 | |
расходы будущих периодов | 216 | 6 | 655 |
прочие запасы и затраты | |||
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 220 | 18172 | 16375 |
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 230 | ||
в том числе покупатели и заказчики | |||
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | 272266 | 314280 |
в том числе покупатели и заказчики 62.1,62.11 | 258220 | 251584 | |
Краткосрочные финансовые вложения | 250 | 6930 | 2900 |
Денежные средства | 260 | 8 | 5154 |
Прочие оборотные активы | 270 | 306 | |
ИТОГО по разделу II | 290 | 249795 | 549833 |
БАЛАНС | 300 | 491220 | 611609 |
ПАССИВ | Код пока- зателя | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
1 | 2 | 3 | 4 |
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ Уставный капитал | 410 | 10 | 10 |
Собственные акции, выкупленные у акционеров | ( ) | ( ) | |
Добавочный капитал | 420 | ||
Резервный капитал | 430 | ||
в том числе: резервы, образованные в соответствии с законодательством | |||
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | |||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 470 | 62426 | 66923 |
ИТОГО по разделу III | 490 | 62436 | 66933 |
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты | 510 | ||
Отложенные налоговые обязательства | 515 | ||
Прочие долгосрочные обязательства | 520 | ||
ИТОГО по разделу IV | 590 | ||
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты | 610 | ||
Кредиторская задолженность | 620 | 428784 | 544686 |
в том числе: поставщики и подрядчики | 621 | 355237 | 384713 |
задолженность перед персоналом организации | 624 | 7701 | 9387 |
задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 625 | 3796 | 3787 |
задолженность по налогам и сборам | 626 | 4861 | 4745 |
прочие кредиторы 73,71,76, | 628 | 57189 | 142054 |
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов | 630 | ||
Доходы будущих периодов | 640 | ||
Резервы предстоящих расходов | 650 | ||
Прочие краткосрочные обязательства 76.Н.1 | 660 | ||
ИТОГО по разделу V | 690 | 428784 | 544686 |
БАЛАНС | 700 | 491220 | 611609 |
СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах Арендованные основные средства | 32885 | 32885 |
в том числе по лизингу | 32885 | 32885 |
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение | ||
Товары, принятые на комиссию | ||
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов | ||
Обеспечения обязательств и платежей полученные | ||
Обеспечения обязательств и платежей выданные | ||
Износ жилищного фонда | ||
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов | ||
Нематериальные активы, полученные в пользование | ||
Руководитель _________ ____________ Главный бухгалтер _________ ____________